漯河市企业安全生产分级评定标准

2024-04-23

漯河市企业安全生产分级评定标准(精选6篇)

篇1:漯河市企业安全生产分级评定标准

漯河市冶金、有色、机械、建材、纺织、轻工、电力、烟草等行业企业安全生产分级监管评定标准

︵一︶一、组管理织体系保与制障度建与设15制分 度建设

考核项目

1、安全生产领导组织建设(1分)

2、安全管理机构和人员配备(2分)

3、安全生产责任制(2分)

4、一岗双责,齐抓共管(1分)

5、健全各项安全生产管理制度(3分)

6、安全技术操作规程(3分)评分内容

设立安全生产委员会(或领导小组),法人代表任安全生产安委会(或领导小组)负责人。各下属单位建立相应领导组织。

从业人员超过300人的,应当设置安全生产管理机构,配备不少于从业人员0.5‰比例的专职安全生产管理人员;从业人员在300人以下的,应当配备专职或者兼职安全生

产管理人员。

明确各级负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位人员安全职责;责任制度健全。一岗双责,党政同责,党政工团齐抓共管。建立党政工团部门岗位安全责任目标和工作措施。制定并颁布各项安全管理制度:①领导班子安全生产专题会议制度;②安全教育培训制度;③安全生产投入保障制度;④安全检查制度;⑤事故隐患排查、登记、整改制度;⑥危险作业安全管理制度;⑦重大危险源报告、登记、监控制度;⑧防火和临时动火审批制度;⑨危险场所安全管理制度;⑩建设项目安全设施“三同时”制度;⑾安全设

施、设备管理和检修、维修制度;⑿安全管理人员、特

种作业人员培训和持证上岗制度;⒀劳动保护用品配备、使用制度;⒁女工和未成年工特殊保护制度;⒂发包项目或出租项目安全管理制度;⒃供用电安全管理制度;⒄危

险物品管理制度;⒅安全事故报告调查和处理制度;⒆安全生产考核、评比、奖惩制度;⒇作业现场安全管理制度;(21)职业危害预防、治理制度;(22)安全生产档案管理制度;(23)其它保障安全生产的管理制度。

制定、颁布安全技术操作规程;安全操作规程齐全,覆评分标准

自评 复评得分 得分 未建立安全生产领导组织不得分,法人

代表不担任领导组织主要负责人扣0.5

分。各分公司、分厂、基地、车间无建

立相应组织扣0.5分。

未按照规定设置安全管理机构的扣1分,安全人员配备不符合规定的扣1分。

未制定各级、各职能部门、各岗位安全

管理职责的不得分;岗位职责不全扣0.5分。未制定安全生产责任目标并层层签订责任书扣1.5分;目标不完善或签订岗

位不全扣0.5分。员工劳动合同无安全生产条款或无签订专门安全生产协议一人扣0.5分。

一个部门无安全责任目标和工作措施扣

0.5分。

无制定、颁布管理制度不得分;企业应

有的管理制度少一项扣0.5分;违反国家法律法规、标准规范要求的一处扣0.5分;无定期组织修订扣0.5分。

无安全操作规程不得分;无汇编文本扣

盖企业所有工种,并符合国家法律法规、标准规范要求。0.5分。缺一个岗位或工种扣0.5分;无定︵二︶应急救援体系︵一︶专题会议

二、管理制︵度落二实40︶分 安全教育培训︵三

7、重点危险作业部位风险控制分析

(2分)

8、建立应急救援管理组织体系(1分)

9、安全生产专题会议和例会(2分)

10、宣传教育,全员、三级教育培训(3分)

11、管理人员培训(1分)

12、特殊作业人员培训(2分)

13、企业安全投入保障(4分)开展企业危险(源)点、危险因素、事故可能类型分析;针对危险源(点)、危险因素及可能事故类型分别制定应急预案,预案经过评审,并定期演练。对重大危险源定期开展辨识、上报、评价,实行分级管理。危险源(点)明确专人负责;开展职工应急培训,掌握风险控制技能,落实预防控制措施。成立应急救援组织体系,并与社会救援机构联动。企业主要负责人任组织负责人;有组织机构图,有组织领导、救援人员名单、分工及联系方式。领导班子召开安全生产专题会议一年四次以上,会议应有企业安全状态、解决安全生产重大问题记录。安委会定期召开安全例会至少一月一次,有部署、解决、落实安全生产具体事项。具有企业特色的先进的安全文化,安全文化氛围浓厚,经常开展形式多样的宣传、教育、竞赛、比赛活动。按照教育培训计划开展工作,全员安全教育,新员工厂级、车间、班组“三级安全教育”,员工转岗教育和“四新”教育等符合规定;培训教育提纲(教案)、培训教育记录和测试资料齐全。按照有关规定从事危险作业的人员接受专门的安全培训。企业主要负责人、分管负责人、安全机构负责人及安全员经过安全知识专门培训,考核合格,取得资格证。

特殊工种、特种设备作业人员按规定接受专门培训、持证上岗;人员基本情况、持证、复审、体检等档案资料完整。有长期和安全措施计划,保证安全生产所必须的资金投入:更新、完善、改造和维护安全防护设备设施;期组织修订扣0.5分;违反国家法规、规范要求或无法落实的一处扣0.5分。

未开展相关分析扣1.5分;无针对性应急

救援预案扣1 分。预案无评审扣0.5分,无演练扣0.5分;重大危险源未开展评

价、上报扣0.5分。责任人不明或无开展

应急培训扣0.5 分。预案无定期修订和更新扣0.5分。

无成立应急救援组织不得分。主要负责

人不任组织负责人扣0.5分。其它不符合

要求酌情扣分。无专题会议记录不得分,少一次扣0.5分;无研究、决策重大问题的措施或措施不明确酌情扣分。安全例会少一次扣

0.5分;无部署、解决、落实工作的具体

措施或措施不具体酌情扣分。安全文化无特色、安全活动氛围不浓的扣0.5分;无厂级和车间安全教育培训计划扣0.5分;教育培训台帐、记录不完善

扣0.5分;各项教育培训面每少1%扣0.5分。从事燃、毒、爆危险作业的人员未

接受专门的安全培训一人扣0.5分。现场

提问受教育人员回答不出主要内容1人

扣0.5分。

未经培训取得资格证一人扣0.5分。

发现1人无证操作扣0.5分;有证不持证

作业酌情扣分。无特殊工种、特种设备

作业人员档案扣1分;档案不完善酌情扣

分。

没有安全投入保障预算计划扣3分;计划

未执行扣2分;有计划、有执行,无记录

︶安全投入

︵四︶安全

14、安全检查与隐患整改(5检分)

查与隐患整

15、落实上级要求检查(1分)改

16、安全生产“五同时”和执五行力

︶(2分)

17、安全生产奖惩、考核、全评比(2分)责任

18、安全合理化建议和隐患落举报

实(1分)

与奖

19、安全生产责任落实(2分)惩 ︵六20、预评价及备案(2分)︶

21、安全设施专篇设计备案建(1分)

安全生产教育培训和配备劳动防护用品;安全评价、重大危险源监控、重大事故隐患评估和整改;职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检;设备设施、安全工器具的安全性能检测检验;防雷设施检测;应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

有厂级月检查、车间周检查、班组日检查、安全员经查计划和隐患整改计划;厂级检查应覆盖分厂、分公司、基地等所属单位;检查内容具有针对性和全面性;检查能够形成检查、整改、复查验收闭环管理机制,记录完整规范,职责明确;开展全员隐患排查、治理活动,排查出的隐患落实报告、登记、整改、复查验收等治理措施。相关监管部门检查、督办的安全隐患,整改措施按要求落实到位。

落实上级部署安全检查和元旦、春节、十一等节假日前安全检查,根据企业工艺特点和季节特点组织专项安全检查。

在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作,安全工作和生产工作同时保障和完成。

实行安全生产风险抵押制度,或实行工资、奖金与安全生产挂钩;实行一票否决制度。

建立有安全合理化建议和隐患举报制度;制度涵盖反馈途径、办理责任单位、办理时限、验收单位等内容。各专业管理部门责任落实;各级管理人员责任落实;职工岗位责任落实。新建、改建、扩建项目存在重大危险危害因素的经过安全预评价,评价报告经过安监部门审查、备案或批复。新建、改建、扩建项目施工图纸、安全专篇经过安监部门审查、备案或批复。的扣1分;执行情况不良酌情扣分。

无厂级和车间安全检查计划和隐患整改

计划扣2分;无定期组织对所属分厂、基地、分公司的安全检查扣2分;档案资料不完整扣0.5分;检查内容不全面,缺一项扣0.5分;检查制度未形成闭环管理机制扣1.5分;无开展全员排查活动扣1分。检查、排查出的隐患整改不到位,属重大隐患或监管部门挂牌督办的隐患一处扣3分。一般隐患扣0.5分。

安全检查少一次扣0.5分。

没有落实“五同时”措施不得分; “五同

时”措施落实不到相关岗位发现一处扣0.5分。

未落实一票否决制度不得分;无厂级、车间、班组安全奖惩考核不得分;考核记录漏项扣0.5分。

安全合理化建议和职工举报反映隐患无

据可查不得分;做不到及时处理、反馈

意见,一项扣0.5分。

各部门、人员根据安全生产责任制和主

管工作区域,制定并落实工作措施,做

不到不得分;现场安全问题追溯整改,未整改或无记录可查一处扣0.5分。

无预评价报告和批复不得分;有评价报

告无批复扣0.5分。

未按要求进行评审不得分。

设项目三同时

22、验收评价备案和安全专项验收(2分)

新建、改建、扩建项目安全设施经过验收评价,评价报告经过安监部门审查、备案;安全设施经过安监部门安全专项验收。

无验收评价报告不得分;有验收评价报告无验收批复扣1分。

︵七︶劳动保护︵八︶包租项目︵九︶档案管理

三、现︵场安一全条︶件40现分 场

23、参加工伤保险(2分)

24、劳保用品管理(2分)

25、女工和未成年工特殊保护制度(1分)

26、放射源管理(1分)

27、发包项目或出租项目安全管理(1分)

28、安全生产标准化档案(1分)

29、安全生产 档案管理(1分)30、材料、报表

(1分)

31、生产、生活、办公区布局(2分)

企业参加工伤保险,按时交纳保险金。

按规定为职工发放劳保用品。有劳保用品发放计划、发放记录及购买单位资质资料;作业场所职工正确佩戴。设有针对女工的更衣室、乳婴室、休假、体检措施和对女工、未成年工的工种照顾等措施。计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。

对施工、检修等工程项目和生产经营项目、场所(简称工程项目)的承包、出租,不得发包、出租给不具备相应资质的单位;双方应当签订安全协议,明确规定双方的安全管理权利、责任,或者在合同中约定各自的安全生产管理职责。企业应对各工程项目的安全管理统一协调、管理。

组织开展安全生产标准化工作,并定期评审备案。安全生产档案分类齐全,盒(袋)条目清晰,资料完整。按时、如实上报各种材料、报表。

生产区与生活区、办公区分离,不得在设有车间或仓库的建筑物内设有宿舍和饭堂;普通仓库与车间应分楼层设置,确实因生产需要同楼层时,应用实墙砖分隔到顶;会议室、活动室、休息室、更衣室等人员密集场所应当设置在安全地点。仓库、车间、办公室、员工宿舍不得企业没有参加工伤保险不得分;职工没

有参加保险,发现一人扣0.5分。

无劳保用品发放计划或未按规定为员工

配备劳保用品不得分;采购劳保用品不

符合国家规定一项扣0.5分;现场发现一

人未按规定佩戴使用扣0.5分。

未有相关措施不得分;措施不完善酌情

扣分。

未取得使用许可证的不得分。

工程项目有发包给无相应资质的单位或

个人,不得分;无安全管理协议或在合同中明确各自安全管理职责扣0.5分;没有落实统一协调和监督检查扣0.5 分。

未开展安全生产标准化工作的不得分;

未定期评审备案的扣0.5分。

档案没有归类整理不得分,资料条目、项目不完善酌情扣分。

要求上报的材料、报表,每迟报、拖延

不报或数据不真实一次扣0.5分。

生产区与生活区、办公区没有分离的不

得分;普通仓库与车间设置不符合要求的一处扣1 分;仓库、车间、办公室、员工宿舍装饰不符合要求的一处扣1 分。

总体要求

32、现场安全管理(4分)

33、现场隐患(2分)

34、职业危害防治(2分)

35、现场提问(3分)

︵二

36、检修、抢修、临时性工︶作安全管理(2分)临时危

37、危险作业安全管理(2分)险作

38、防火和动火管理(1分)业 ︵三︶

39、重大危险源管理(3分)危险用可然材料装饰、分割。

厂容厂貌干净整洁,道路通畅;有安全警示、标语、宣传栏等内容。车间设有安全宣传、公告、公示栏;作业现场照明、物品摆放、安全通道等作业环境符合要求,班前、班后物品规整落实较好;操作规程在作业岗位附近上墙;现场无“三违”行为。人员密集场所通道与出口符合要求,厂房安全出口不少于2 个;消防间距、疏散通道、消防设施配备及分布符合要求;厂房、仓库应配备应急备用灯。

照明、通道、护栏、构筑物、消防、安全用电、工器具等符合要求;安全色、安全标志配备符合要求。

职业危害按规定向安监部门申报、登记。涉及有毒、有害作业的场所与其它生产作业场所分离;现场尘、毒、声防护设备设施符合要求,现场经过专业机构检测无超标;对作业人员落实定期体检。

职工掌握安全职责、安全规程、岗位危险因素、防范措施及事故应急措施等良好。

作业前制定有作业方案,安全组织、危险源辨识、防范措施、安全确认等内容全面具体;开展针对性的作业安全教育;风险控制措施落实到位;现场监护到位;作业现场规范。煤气、氧气、天然气、液化气、乙炔气、在线抢修、受

限空间、带电、交叉等危险作业安全措施落实到位。定期开展防火检查,生产区内严禁烟火,临时动火经过安全管理机构审批。重大危险源部位现场风险控制措施齐全有效,应急处置设备设施符合规定要求。作业人员经过培训,掌握风险控制措施。设置固定报警装置和警示标识,醒目悬挂应急处置措施说明书。定期组织开展风险控制措施检查。针对危险辨识和风险评价结果制定应急预案,定期组织

厂房布局、安全出口、消防间距、疏散通道不符合国家或行业标准规范一处扣2分。厂区无安全氛围扣0.5分;现场作业环境、安全设施一处不符合要求扣0.5分。违章指挥、冒险蛮干作业每人次扣1分;一般不安全行为每人次扣0.5分;“三违”行为及现场隐患无登记、处理记录不得分;记录不完善扣0.5分。一处存在隐患扣0.5分。

未向安监部门申报的扣0.5分。涉及尘、毒、声等有害作业场所没有分离不得分。没有检测扣1.5 分,检测一处不达标扣0.5 分。防护设备设施没有或不符合要求一处扣0.5分。没有定期对职工进行体检少一人次扣0.5分。

抽查提问重点岗位作业人员掌握安全技术规程熟练情况和岗位危险因素、防范措施及事故应急措施掌握情况,1人次不合格扣0.5分,回答不完整酌情扣分。无作业方案和安全措施不得分;安全措施内容不明确扣0.5分,未对职工进行针对性教育扣0.5分;无安全责任人、安全监护人扣1分。

无相关作业计划不得分;现场发现一起不符合制度要求扣0.5分。无定期检查扣0.5分。生产禁火区发现一处吸烟等违反行为扣0.5分。一处动火未经审批扣0.5分。

风险控制措施和应急处置设备设施一项不落实扣0.5分;无预案扣1 分,预案不完善、无定期演习分别扣0.5分;无报警装置、警示标志、应急说明分别扣0.5分。无落实定期检查扣1 分,检查无记录扣。

源︵点︶风险控40、危险物品管理(2分)制

41、原料、成品库管理(2分)

42、建构筑物管理(2分)

︵四︶

43、生产设备维护保养(4分)设备设施

44、安全设施、设备管理和安检修、维修(4分)

45.特种设备管理(3分)

46、供用电安全管理(2分)演习,对预案定期评审和更新。

涉及煤气、氧气、氢气、天然气、乙炔气、氯气、燃爆液体等危险化学品生产、输送、使用、储存的设施以及油库、重点防火部位,管理责任明确;安全距离符合要

求,风险控制措施齐全有效,瓶、罐安全附件齐全,应

急处置设备设施符合规定要求。作业人员经过培训,掌握风险控制措施;设置固定报警装置和警示标识,醒目悬挂应急处置措施说明书。

易然、可燃原料、成品的库房符合国家或行业标准规范的要求,消防设施、电力照明等应急控制措施落实到位;物品放置符合要求,通道无占用。不得在设有车间或仓

库的建筑物内设置宿舍或饭堂等生活设施。仓库内除了

固定的照明外,不允许使用其它电器,可燃物品仓库,不准使用碘钨灯和超过60瓦的白炽灯,照明灯开关应设在库外。

建筑物符合国家有关规定,关经有关部门验收合格;企业内承受重荷载、受高温辐射、热渣喷溅、酸碱腐蚀等

危害的建(构)筑物,应当按照有关规定定期进行安全鉴定。

主要生产设备无国家规定淘汰的生产工艺和设备;设备有大、中修检修计划并落实检修;平时维护保养措施落

到到位。

安全设施、设备有检修、维修、检测计划及检查、检修、维护记录;安全联锁装置、安全防护设施、安全设备符合标准要求;按规定需要专门机构检测检验的安全部件、安全工器具、消防器材、仪器仪表、钢丝绳、防雷设施等经过检测合格。特种设备持证运行,落实定期检测,无遗漏;设备种类、分布、使用状态、安全状况等资料齐全。供电设备、设施满足企业生产经营活动需要,无淘汰设0.5分。现场提问管理责任人或操作人

员,回答不出相关特性、防范、应急处置措施扣1.5分,回答不完整酌情扣分。安全距离不符合要求不得分。安全设施、措施不符合要求一项扣0.5分。现场提问管理责任人或操作人员,回答不出相关特性、防范、应急处置措施扣1分,回答

不完整酌情扣分。

库房设置不符合消防规定要求不得分;

安全设施和防护措施一处不符合要求扣0.5分;物品摆放和通道不符合要求酌情扣分。

未经有关部门验收合格的不得分;应签

定的未落实定期安全鉴定的扣1.5分。

主要生产工艺和设备属于国家明令淘汰 的不得分。无检修计划扣2分;检修无记录扣1 分;无按规定落实定期检修扣3

分。现场发现设备一处隐患或不符合要求扣0.5分;保养不到位酌情扣分。

无维修、检测计划扣2分,检修无记录扣

0.5分,安全联锁装置、安全防护设施、、安全设备等安全设施不齐全、不可靠,一处不符合要求扣0.5分;应检测的发现一处(台)无检测报告扣0.5分。

无证或无落实定期检测一处(台)扣0.5分;

无档案扣0.5分,档案不完善酌情扣分。

主体供电设备属于国家淘汰设备的不得

47、目标控制情况(1分)

48、事故登记及分析处理(1分)

49.、事故报告(1分)50、事故处理(2分)

考核项目合计100 项分值扣完为止。

备、设施;线路应按规范敷设。易燃易爆场所必须使用防爆电器;电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上;电源开关箱前不得堆放杂物,架空线路下不得堆放可燃物。机床局部照明灯及使用行灯电压不得超过36伏。手持电动工具、移动式用电设备必须符合规定,电源按规定设置漏电自动保护装置。全年事故在控制目标以内。

各类事故认真登记建档,及时分析处理。

分;不满足、不符合生产经营活动要求扣1 分;其它发现一处不符合标准、规范要求扣0.5分。

四、事故管理5分 事故管理

按时限报告各类事故。

按照“四不放过”原则处理,即事故按照事故原因分析不清不放过、责任人未受到处理不放过,职工未受到教育不放过,隐患无整改或防范措施不落实不放过处理落实到位。

超过控制目标不得分。

厂级和车间无事故登记台帐不得分;无

分析处理意见,一起扣0.5分;记录不完善扣2分。

迟报、漏报、瞒报、谎报事故,不得分。

政府事故调查批复的处理决定落实不到

位的不得分。按规定由企业处理的事故,“四不放过”每少一项扣0.5分。

评分说明:

1、本评分表适用于冶金、有色、机械、建材、纺织、轻工、电力、烟草行业企业分级管理评分。

2、本评分表共四大项、50小项,某项考核扣分超过该项分值时,不再累计计算,该

篇2:漯河市企业安全生产分级评定标准

(1)一般护理差错:未对病人造成影响,或对病人有轻度影响,尚未造成不良后果

评价标准:

a.各项护理工作违反操作规程,质量未达到标准要求,尚未造成后果;b.各种护理记录不准确,术语使用不当,项目填写不全,签名不完整,尚无不良影响;

c.标本留取不及时,尚未影响诊断治疗;

d.执行查对制度不认真,给错药物,未发生不良反应,无不良后果;e.各种检查前准备未达要求,尚未影响诊断;

f.监护失误,静脉注射外渗外漏面积在3cm或3cm以下

(2)严重差错:是指由于护理人员的失职行为或技术过失,给病人造成一定的痛苦,延长了治疗时间。

评定标准:

a.执行查对制度不认真,给错药物,给病人增加痛苦;

b.护理不周,病人发生二度压疮;

f.监护失误,引流不畅,未及时发现,影响治疗,或各种护理记录不准确,影响诊断治疗;

篇3:痉挛性斜颈分级评定及疗效标准

小儿斜颈是小儿出生前、出生时多种因素导致一侧副神经受影响, 同侧的胸锁乳突肌痉挛性收缩, 使头偏向对侧。

本病的病因不全明了, 目前有副神经病变或血管压迫说、遗传说、外伤说、前庭功能失调说、传入神经冲动的中枢整合功能发生障碍说五种, 此外, 精神因素、工作环境也是发病诱因。

本病的责任肌肉主要为胸锁乳突肌、斜方肌、头夹肌。严重者涉及前中斜角肌等深部肌肉。

本康复评定标准仅适应斜颈的类型和分级, 对产生的原因不涉及。

1 痉挛性斜颈的评定标准

1.1 痉挛性斜颈的分型分级评定标准 (见表1)

1.2 说明及命名

本分级评级标准适用于婴幼儿斜颈和成年人副神经分布区肌张力障碍所致斜颈, 扭转痉挛和面肌痉挛中颈支痉挛者不适用。

临床命名可依据Spasmodic Torticolis简写为 “ST”。据此, “痉挛性斜颈 (旋转型) 1级”可简写为“ST1级 (旋转型) ”, 余类推。

2 疗效标准

各种治疗方法包括抗痉挛非药物治疗、推拿治疗、A型肉毒毒素多点注射等均有疗效, 除去小儿斜颈推拿基本可获得临床痊愈外 , 其余仅能获得阶段性的控制。为此, 制定如下疗效标准。

显效:基本恢复正常头位, 无抽动或紧张时轻微抽动。成人不影响休息。有效: 治疗后痉挛的模式部分或大部缓解, 紧张后复发, 但痉挛幅度变小。 无效: 一次治疗在1周以上, 症状和体征没有改变, 功能障碍同分级评定标准。

篇4:漯河市企业安全生产分级评定标准

内 容 评审办法 分值 备 注 号 项目

1、组织体系及制度建设:实行“院领导负责制”,明确一名院领导具体负责新农合相关管理与协调工作,设置新农合管听取汇报,查阅有关理职能科室,配备专职管理人员和工作人员,有专门的办公文件资料及会议记3分

场地和办公设施。并根据新农合政策制定各项配套规章及履录,查看现场。行协议的具体措施。

2、配合管理:按要求报送各类报表及相关资料,积极配合管基础查看日常报表资料,理经办机构对医疗服务过程及医疗费用进行监督,及时提供 1 管理通过各级经办机构3分 需要查阅的医疗档案及有关资料,及时反馈需调查问题的处(10)了解。理结果,按要求参加管理经办机构组织的会议以及培训。

3、便民医疗服务:在显要位置悬挂“新农合定点医疗机构”标牌,设置新农合政策宣传栏和新农合报销结算窗口等,公听取汇报,查阅有关布参合患者就诊流程、报销流程、报销比例及各种收费项目文件资料,查看现4分 和价格,有专人负责新农合政策咨询及意见投诉,公布咨询场。和投诉电话,对投诉问题及时调查处理,并及时反馈。

4、参合身份核实:实行“首问负责制”,审核参合人员新农听取汇报,查阅有关合证(卡),核实参合患者身份信息,在医院信息管理系统及文件资料,查看现4分

参合患者病历上标注新农合类别,按照要求认真填写新农合场。病人相关信息核查表,如《外伤性质认定申请表》。就医

5、严格执行出入院标准:严格执行各类疾病出入院标准和抽查病历资料,通过 2 管理重症监护病床收治标准;不推诿、拒诊参合患者,特别是符6分

各级经办机构了解。(14)合单病种付费标准的参合患者。

6、充分保障参合患者知情权:按照规定为参合患者提供门诊、住院费用结算清单和住院费用一日清单、入院证明、出抽查病历及参合患4分

院小结、发票等资料;建立自费项目参合患者知情签字确认者报销资料。制度。

7、处方、病历书写规范:按照要求规范书写处方、病历,保证清晰、准确、完整;严格执行《处方管理办法》,药品使用经药品监督管理部门批准并公布的药品通用名称、新活性抽查一定比例处方6分

化合物的专利药品名称和复方制剂药品名称,且每张处方不和病历。医疗得超过 5种药;病历记录规范,检查治疗与疾病诊断及病程质量记录相符。3 管理

8、诊疗规范:严格执行各类疾病的临床路径、《抗菌药物临(12)床应用指导原则》,以及其他诊疗服务规范,保证合理检查、抽查一定比例处方合理治疗、合理用药,防止服务过度,同时对于限额付费、6分

和病历。定额付费患者要严格执行出院标准,防止提供服务不足;出入院诊断符合率较高。1

9、严格执行物价标准:严格执行市、市物价部门规定的收抽查一定比例处方4分

费标准,不私立项目收费或提高收费标准,并将检查、治疗、和病历,查看文件资药品各项项目的收费标准对外公布。料及现场。

10、门诊管理:次均门(急)诊费用、人均门(急)诊费用、次均门(急)诊费用增长率、人年均门诊大病(慢性病)费用等合抽查处方,统计日常具体指标详见市理控制。门诊用药实行定量管理,单张门诊处方用药量急诊报表及信息管理系3分 合管办相关文件和普通患者分别不超过 3和 7天,同类药无重复开方。规统资料。及规定 范门诊统筹管理(详见门诊统筹管理办法)

11、住院管理:积极开展支付方式改革,“五大目标管理”抽查病历,统计日常具体指标详见市医疗控制在范围内。出院带药执行处方规定,一般急性疾病和慢15报表及信息管理系合管办相关文件费用性疾病出院带药分别不超过 3和 7天用量,品种和数量适分 4 统资料。及规定 管理当。(37)

12、药品管理:严格执行宜都市新农合报销药品目录及抗生抽查处方、病历,统具体指标详见市素使用有关规定,目录外药品费用占药品总费用的比例和药计日常报表及信息5分 合管办相关文件费占住院总费用的比例控制在合理范围内,无大处方、人情管理系统资料。及规定 方,在保证患者救治需要的前提下实行梯度用药。

13、大型检查等管理:严格掌握入院、治疗、手术、大型设具体指标详见市5分 合管办相关文件备检查、出院等指征和标准,大型设备检查主要诊断阳性率、抽查病历。及规定 一般疾病检查检验费用占总医疗费用的比例等指标合理。

14、参合患者受益情况:符合报销范围内医疗费用占总医疗统计日常报表及信5分 费用比例较高,参合患者自费比例较低。息管理系统资料。

15、系统对接:有完善的医院内部信息管理系统(HIS),且听取汇报,查阅有关满足新农合信息管理工作需要,按要求实现 HIS与新农合信文件资料,查看现4分

息管理系统的对接,并能顺利实施即时结报,数据准确、详场。细,信息传输通畅。信息化管

16、数据提供:按新农合管理经办机构要求及时上报相关统查看相关报表资料,5 理计报表及结算数据资料,整理完善报销资料,保证上报资料、通过各级经办机构4分

了解。(12)数据的真实性、完整性、准确性、条理性。听取汇报,查阅有关

17、安全性:维护参合患者就医、报销数据信息的安全性,文件资料,查看现4分 定期维护信息管理系统,做好数据安全备份。场。制定调查表,调查一

18、参合人员对医疗机构医疗服务质量满意度较高。5分 社会定数量参合患者。满意制定调查表,调查管

19、新农合管理经办机构对医疗机构服务参合人员满意度较 6 度评5分 理经办人员。高。价查阅有关文件资料,20、相关部门审计、专项检查无违规、违纪情况。举报投诉(15)5分 查看现场。经查实后无违反新农合政策规定的问题存在。注:按照各评审项目内容,在规定的分值要求内对评审内容酌情扣分。2

附件2:

新农合定点医疗机构分级管理等级评定申请表 单位名称

申请评定的类别与等 级(AAA、AA、A)组织机构代码 法定代表人 所有制形式 机构类别 医院等级 联系人及(三甲、三乙等)联系电话 新农合管理科室

单位地址

医疗机构执业许可证号(需附复印件)获得的专项医疗技术和(需附批准文件)专项诊疗科目许可 其 中 / 总人数 高级职称 中级职称 初级职称 卫 生 医 生 技 术 护 士 人 员 医技人员 构 成 其他人员 合 计 科室 床位数 科室 床位数 科室 床位数 临 床 科 室 设置及 病床数 其中(单位:万元)住院总收入 / 出院人次 药品 检查 治疗 其他(万元)医 疗 费用 费用 费用 费用 费 用 2009年 情 况 2010年 大型设备检平均 实际住院例均实际住目录外药 / 查阳性率 住院日 费用 院发生费用品占总费新农合(%)(天/人)补偿率(%)(元)用比例(%)补 偿 2009年 情 况 2010年 3

申 请 内 容(申请单位印章)法定代表人签字:

****年**月**日

评审组 评 审 意 见

评审组组长签字:

篇5:漯河市企业安全生产分级评定标准

1.本评定标准依据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T 9006-2010)制定。

2.本评定标准适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业(以下统称冶金等工贸行业)小微企业开展安全生产标准化自评、申请、评审工作。

3.本评定标准所称冶金等工贸行业小微企业,依据工业和信息化部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)确定。

4.本评定标准共有11项考评类目及51条标准条款。

5.本评定标准中累计扣分的,均为直到该考评内容分数扣完止,不出现负分。有特别说明扣分的(在评分方式中加粗的内容),在该类目内进行扣分。

6.本评定标准共计100分,得分计算公式如下:

标准化得分=标准化工作评定得分÷(100-不参与考评内容分数之和)×100。最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。

7.考评程序:

(1)企业自评:小微企业按照本评定标准的要求进行自评,形成自评报告。如所在地安全监管部门已制定发布相关标准,可依据其进行自评创建。

(2)申请评审:企业根据自评结果,向所在地县级安全监管部门提交《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评审申请表》(附后)。

企业同时还需要在冶金等工贸企业安全生产标准化达标信息管理系统(以下简称信息系统)中提交评审申请。国家安全监管总局网站“在线办事”栏目和机关子站“监管四司”等两个入口均可进入信息系统,信息系统操作方法见登陆页面。

(3)评审:小微企业评审方法由地方安全监管部门制定。

(4)公告:地方安全监管部门应定期对达标企业进行公告。小微企业达标不分等级,达标企业统一规定为“安全生产标准化达标企业”。

“安全生产标准化达标企业”应满足:申请评审之日前一年内未发生死亡事故,小型企业评审得分≥75分,微型企业评审得分≥60分。

8.安全生产条件较好、管理水平较高的小微企业,可申请开展安全生产标准化三级及以上企业达标创建。

9.“安全生产标准化达标企业”公告有效期为3年。期满前3个月,小微企业可按本办法的规定申请延期。

10.在有效期内,企业发生造成一次死亡1人及以上或造成较大社会影响的生产安全事故的,由原公告部门撤销其“安全生产标准化达标企业”称号。

冶 金 等 工 贸 行 业

小微企业安全生产标准化

评审申请表

申请企业:

申请行业: 专业:

申请性质:

申请日期: 年 月 日

国家安全生产监督管理总局制

企业名称

地 址

员工总数

专兼职安全管理人员

特种作业人 员

固定资产

万元

主营业务收入

万元

法定代表人

电 话

传 真

联 系 人

电 话

传 真

手 机

电子邮箱

本次申请

□初次评审 □延期

企业概况:

近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况:

企业自评评分:

企业自评结论:

法定代表人(签名):(申请企业盖章)

年 月 日

安全生产监督管理部门意见:

负责人(签名):(安全监管部门盖章)

年 月 日

填 写 说 明

1.“企业名称”填写申请企业名称并加盖申请企业公章。

2.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、产量等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、安全生产工作特点等

冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

一、目标、组织机构和职责

1.1根据自身安全生产实际,制定文件化的安全生产工作计划。

未制定安全生产工作计划的,不得分;未以文本文件或电子文件的形式进行发布的,扣0.5分。

1.2按规定设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员或机构提供安全生产管理。

未按规定设置或配备的,不得分;未以文件形式进行设置或任命的,不得分;设置或配备不符合规定的,扣0.5分;委托管理无相关协议的,不得分。

1.3建立健全安全生产责任制,落实全员安全生产职责。定期对安全生产责任制的落实情况进行考核。

未建立安全生产责任制的,不得分;安全生产责任制不全的,扣1分;未进行生产责任制落实情况考核的,扣1分。

小计

得分小计

二、安全生产投入

2.1确保本单位具备安全生产条件所必须的资金投入,并记录和保存各类安全生产费用档案资料。

安全生产投入不足的,不得分;无安全生产费用档案材料的,扣1分。

2.2为从业人员办理工伤保险,并保障受伤员工获得相应的保险与赔偿。

未缴纳的,不得分;无缴费相关资料的,扣1分;赔偿不到位的,不得分。

小计

得分小计

三、法律法规与安全管理制度

3.1识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求,定期更新,并发布其清单。

无法律法规清单的,不得分;更新不及时的,扣0.5分。

3.2遵守安全生产法律法规、标准规范,根据自身生产特点,建立相应的安全生产管理制度、安全操作规程。

无安全规章制度的,不得分;规章制度不能满足管理需求的,扣1分;无安全操作规程的,不得分;安全操作规程不全的,每处扣0.5分。

3.3将安全法律法规与其他要求、安全生产规章制度和操作规程发放到相关工作岗位,并对员工进行培训和考核。

未发放的,不得分;发放不全的,扣1分;员工培训教育不全的,扣1分;未对员工进行培训教育的,不得分。

3.4对安全管理制度、操作规程执行的相关记录,安全检查与隐患整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、事故、事件记录等重要材料进行归档管理。

档案资料每缺一项,扣1分。

小计

得分小计

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

四、教育培训

4.1制定企业安全教育培训计划,明确培训内容。

未制定培训计划的,不得分;培训内容不明确的,不得分。

4.2主要负责人、安全生产管理人员,从事特种作业人员和特种设备作业人员(三项岗位人员)经培训考核合格后方可任职。

“三项岗位人员”未经考核合格上岗的,每人次扣1分。

4.3新员工应进行三级安全教育,“四新”(指新技术、新工艺、新设备、新材料)、转岗、离岗操作人员应进行相应的教育培训后方可上岗工作。

未按规定进行教育培训的,每人次扣0.5分。

本小项不得分时,总分加扣9分。

4.4对企业施工人员(合同方)进行进入现场前的安全教育。

未进行安全教育的,不得分。

小计

得分小计

五、生产设备设施

5.1厂区内的建筑物,应按规定设置防雷设施,并定期检测,确保防雷设施的完好有效。

未设置防雷措施的,不得分;未检测的,不得分;有一处检测不合格的,扣0.5。

5.2厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域,各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害、易燃易爆气体的危险区域。

https://

有一个未设在安全区域内的,不得分;可能泄漏有毒有害、易燃易爆气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的,每处扣1分。

5.3生产企业车间、仓库与员工宿舍布局、耐火等级及防火分区应满足相关法律法规、标准规范要求。

不满足要求的,不得分。

在设有车间或者仓库的建筑物内,设置员工宿舍的,除本小项不得分外,总分加扣6分。

5.4危险性作业场所,必须设置安全通道;出入口不少于两个;门窗应向外开启;通道和出入口应保持畅通,并设有安全通道的指示标志。

有一处不符合要求的,扣1分。

5.5按规定配置消防设备设施,做到位置合理、标志明显,并定期检验有效,维护保养到位。

未配备消防设备设施的,不得分;消防设备设施配备不能满足需要的,每处扣1分;位置不合理、标志不显的,每处扣0.5分;维护保养不到位,无责任人、无记录的,扣1分;现场有失效的,每处扣0.5分。

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

5.6主要设备设施应建立技术档案和记录,包括:

(1)产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料;

(2)日常维护保养记录;

(3)运行故障和事故记录;

(4)大修或改造记录。

无产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料的,不得分;日常维护保养记录、运行故障和事故记录不完整、大修或改造记录不完整,每项扣0.5分。

5.7危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施应设置有可靠的安全设备设施,并有相应记录台账。

危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施无安全设备设施,不得分;安全生产设备设施不全的,每处扣0.5分;记录台账不全的,每处扣0.5分。

5.8传动部位应按照如下情况,设置防护罩、盖或栏:

(1)以操纵人员站立平面为基准,高度在2m以下的外露传动部位;

(2)旋转的键、销、楔等突出大于3mm的部位;

(3)产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅,可能触及人体或造成设备与环境污染的部位;

(4)产生射线或弧光的部位;

(5)伸入通道的超长工件;

(6)超长设备后端300mm以上的工件;

(7)容易伤人的设备往复运动部位;

(8)悬挂输送装置跨越通道的下部;

(9)高于地面0.7m的操作平台。https://

有一处不符合要求的,扣0.5分。

5.9吊具应有专人管理,在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准,应符合《起重机械安全规程》(GB6067)的有关规定。

未在安全系数允许范围内使用吊具的,不得分;未按规定报废的,不得分;相关管理人员和作业人员不清楚吊具安全系数和钢丝绳的报废标准的,不得分;有一个吊具不符合要求的,扣0.5分。

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

5.10电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等安全措施、警示标志及工作标志、绝缘及绝缘操作工具、照明及应急照明等措施符合要求,接地系统可靠连接,接点接触良好,接地可靠。手持电动工具、移动电气设备电源线应用护管软线,无接头及破损,电源应在末级装设剩余电流动作保护器。

(1)电网接地系统应满足:电气设备保护线(PE线)采用铜芯导线的最小截面当有机械性保护时为2.5 mm2,无机械性的保护时为4 mm2;接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时,应接至主PE端子排;一般低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于4Ω,TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10Ω;明敷的接地导体(PE干线)的表面应涂15mm-100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹;当使用胶布时,应采用绿黄双色胶带。

(2)临时低压电气线路应满足:履行审批手续,期限为15天,架设安全;当预期超过三个月的临时低压电气线路,应按固定线路方式进行设置;路径应避开易造成绝缘损坏的危险地方,有电气裸露时必须设置围栏或屏护装置、并设有警示信号;所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠;线路应设置总开关控制,且每台设备应配备专用开关,保护电器动作电流与切断时间可靠;严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设。

(3)动力(照明)配电箱(柜、板)应满足:配备满足环境要求;应采取通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物的措施;刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位,触头无烧损;插座回路应有单独电源开关控制,每一回路插座数量不宜超过10个,用于计算机电源的插座数量不超过5个;总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应,并应具备电源隔离(明显断开点)、短路过载、单相故障电流回路切断保护功能。https://

(4)固定电气线路应满足:裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧;与地面无遮拦布线时最小净距为3.5m,采用网孔遮拦是最小净距为2.5m;敷设在经常维修管道同侧上方;与经常维修管道,以及与生产设备最突出部位最小净距为1.8m;与起重机铺板最小净距为2.3m;埋地敷设的电线管应采用大于2.5mm的厚壁钢导管;电线管口端应无毛刺和尖锐棱角,管口应加装软套;绝缘导线穿管敷设时,导管内导线的总面积应小于管子截面积的40%;正常场所不得采用塑料管埋地布线。

有一处不符合要求的,扣0.5分。

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

5.11特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检测报告,各类安全装置可靠、有效。

(1)压力容器应满足:压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用,本体完好;连接元件无异常振动、磨擦、松动;安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好,调试、更换记录齐全;运行和使用符合相关规定,无超压、超温等现象。

(2)压力管道应满足:按照规定进行注册登记,级别划分,并应定期检验;安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置以及附属仪器或者仪表完好,满足要求;架空管道支撑、吊架应牢固、齐全。架空管道下方如有车辆通行时,应悬挂限高标志;所有管道的焊接接头应当先进行外观检查,合格后才能进行无损检测;应建立定期自行检查制度,检查后应做出书面记录,书面记录至少保存3年。

(3)锅炉与辅机锅炉应满足:“三证”齐全;安全附件完好,安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠,排污装置无泄漏;按规定合理设置报警和联锁保护装置;给水设备完好,匹配合理;炉墙无严重漏风、漏烟,油、气、煤粉炉防爆式装置完好;水质处理应能达到指标要求,炉内水垢在1.5mm以下;各类管道无泄漏,保温层完好无损,管道构架牢固可靠;其他辅机设备应符合机械安全要求。

(4)工业气瓶应满足:储存仓库状态良好,安全标志完善,气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用,外观无缺陷及腐蚀,漆色及标志正确、明显,安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠,工作场地存放量符合规定,与明火的间距符合规定。

(5)起重机应标明起重吨位,并应设有下列安全装置:限位器,缓冲器,防碰撞装置,超载限制器,联锁保护装置,轨道端部止挡,定位装置,零位保护、安全钩、扫轨板、走台栏杆等其他装置。

(6)厂内机动车辆应满足:在检验有效期内使用,动力系统运转平稳,无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好,仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。

(7)电梯:注册登记,并按周期进行检验,轿厢内粘贴检验合格证。

未定期检测的,不得分;有一台未定期检测的,扣1分;使用过程中,有一项不符合要求的,扣0.5分。

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

5.12通用设备应满足防护罩牢固,各种限位、联锁可靠灵敏,接地(零)保护可靠有效。

(1)金属切削机床应满足:防护罩、盖、栏应完备可靠;防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好;各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠;机床PE连接规范可靠;机床照明符合要求;机床电器箱,柜与线路符合要求;未加罩旋转部位的楔、销、键,不应突出;备有清除切屑的专用工具。

(2)冲、剪、压机械应满足:离合器动作灵敏、可靠,无连冲;制动器工作可靠;紧急停止按钮灵敏、醒目,在规定位置安装有效;传动外露部分的防护装置齐全可靠;脚踏开关应有完备的防护罩且防滑;机床PE可靠,电气控制有效;安全防护装置可靠有效,使用专用工具符合安全要求;剪板机等压料脚应平整,危险部位有可靠的防护。

(3)砂轮机应满足:安装地点应保证人员和设备的安全;砂轮机的防护罩应符合国家标准;挡屑板应有足够的强度且可调;砂轮无裂纹无破损;托架安装牢固可调;法兰盘与软垫应符合安全要求;砂轮机运行必须平稳可靠,砂轮磨损量不超标,且在有效期内使用;PE连接可靠,控制电器符合规定。

(4)工业机器人应满足:装有限位装置,在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止;采用手动操作时,运动时速应设定在250mm/s以下;当进行运送工作时,急停开关启动后,立即停止运行;作业区域有隔离的安全护罩,覆盖全部危险区域;防护罩无锐边和凸出部分;护罩应有足够强度,能抵抗机器人最大突击能量;防护罩应永久固定,只有借助工具方可拆卸;防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置,钥匙或专用工具应由专业人员保管;危险区域内装有紧急停止开关,并符合相关标准。

(5)电焊机应满足:设置独立的电源开关或控制柜,电气线路绝缘完好,使用的输气、输油、输水管道应安装规范、运行可靠;外壳防护等级满足作业场所要求,PE线连接可靠;变压器、控制器线路的绝缘应每半年检测一次,并保存其记录;二次回路保持其独立性和隔离要求;工作场所通风良好,相对独立,宜设置防护围栏,并设有警示标识,采取防触电、防火、防爆、防中毒窒息、防机械伤害、防灼伤等技术措施,周边无可燃爆物品。

有一处不符合要求的,扣0.5分。

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

5.13煤气发生炉应满足:对容易发生煤气泄漏的点应有煤气监测报警装置并使用正常;压力表、液位计、蒸汽汇集器等显示仪器、仪表、装置使用正常;管道畅通,包括安全阀在内各种阀门灵活,并使用正常;加煤机运行正常;出灰机运行正常;应定期检查,并保留检查记录。

有一处不符合要求的,扣0.5分。

5.14按照国家、地方法律法规、标准规范要求,自行建立专用设备设施评分标准:防护罩、盖、栏应完整可靠;各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠;局部照明应为安全电压;PE等电器完好可靠;梯台符合要求。

未自行建立专用设备设施评分标准的,扣2分;自行建立的标准不满足国家法律法规要求的,扣1分;设备设施有一处不符合要求的,扣0.5分。

使用国家明令禁止、淘汰工艺、设备的,除本小项不得分外,总分加扣9分。

小计

得分小计

六、作业安全

6.1厂区、车间道路通畅;车间实行定置管理;作业区域地面平整,坑、壕、池应设置盖板或护栏。

厂区、车间道路堵塞的,每处扣0.5分;车间未实行定置管理的,不得分;定置管理不符合要求的,扣1分;作业区域坑、壕、池未设置盖板或护栏缺失,每处扣0.5分。

6.2登高作业、危险区域的动火作业、有限空间作业等危险作业,应执行危险作业审批许可制度。作业许可证应包含危害分析、安全措施和应急措施等内容。

无相关审批制度手续的,每项扣2分;作业许可证未包含危害分析、安全措施和应急措施等内容的,扣1分;内容不全的,扣1分。

6.3临时性作业活动应进行作业许可,明确负责单位、负责人,办理相关票证。

未实施作业许可的,不得分;未办理票证的,每项(次)扣1分。

6.4划出非岗位操作人员行走的安全路线。非经允许,禁止与生产无关人员进入生产操作现场。

有与生产无关人员进入生产操作现场的,不得分;未划出非岗位操作人员行走的安全路线的,不得分;安全路线设置不合理的,每处扣1分。

6.5设置应急照明并保证正常照明中断时能自动启动。

有一处不符合要求的,扣0.5分。

6.6对“三违”行为进行现场检查、管理。

未对“三违”行为进行管理的,不得分;无“三违”行为检查记录的,扣1分。

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

6.7为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

无发放标准的,不得分;未及时发放的,不得分;购买、使用不合格劳动防护用品的,不得分;发放标准不符有关规定的,每项扣0.5分;员工未正确佩戴和使用的,每人次扣0.5分。

6.8在全部停电或部分停电的电气设备上作业,应遵守下列规定:

(1)拉闸断电,并采取开关箱上锁等措施;

(2)验电、放电;

(3)各相短路接地;

(4)悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌和装设遮拦。

有一处不符合要求的,扣0.5分。

6.9在易燃易爆、有毒有害等存在危险因素的场所和有关设备、设施,按照《安全标志》(GB2894)和《安全色》(GB2893)要求,设置安全警示标志和安全色。

有一处不符合规定的,扣0.5分。

6.10在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志,在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。

未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的,不得分;设置不符合要求的,每处扣0.5分。

6.11生产经营项目、场所、设备发包或出租必须符合法规和行业规定:

(1)承包或租赁方必须具备安全生产条件或者相应资质;

(2)企业必须与外来承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议,在承包、承租合同中明确各自的安全生产管理职责。

未签订协议的,不得分;协议中未明确各自的安全生产管理职责的,扣1分;承包或租赁方不具备安全生产条件的,扣1分。

小计

得分小计

七、隐患排查和治理

7.1完善隐患排查治理制度,编制各类安全检查表,对企业生产经营相关的安全管理制度、场所、环境、人员、设备设施和活动进行隐患排查。

未编制安全检查表的,不得分;编制不全的,扣1分;未使用安全检查表进行隐患排查的,不得分;隐患排查范围不全的,扣1分。

7.2排查治理隐患并登记建档。根据隐患排查的结果,对隐患进行治理,形成闭环。

隐患未分级的,扣1分;未建立隐患登记台账的,不得分;未对隐患进行治理的,不得分;治理未完成,也未采取临时措施的,每项扣1分。

发现隐患,未及时整改的,除本小项不得分外,总分加扣6分。

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

7.3按规定对隐患排查治理情况进行统计分析并按规定向安全监管部门和有关部门报告。

未按规定向安全监管部门报告的,不得分。

小计

得分小计

八、危险源管理

8.1按照相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识,并进行分级管理。

未进行辨识分级的,不得分;未进行的,扣1分。

8.2对已确认的危险源实施管理,对确定的重大危险源向安全监管部门或相关部门备案,并采取有效防范措施。

未对危险源实施监控的,不得分;监控不全的,扣1分。重大危险源应备案未备案的,不得分。

小计

得分小计

九、职业卫生

9.1依法开展职业病危害项目申报。

未按相关要求进行申报的,不得分。

9.2作业现场职业病危害因素进行检测并将结果告知从业人员。

未进行检测公布结果的,不得分。

9.3依法组织职业病危害岗位的作业人员进行岗前、岗中和离岗的职业健康体检,并提供有效的职业健康防护设备设施。

未组织职业健康体检的,不得分;体检每缺一人,扣1分;职业健康设备设施未设置的,不得分;损坏的,每处扣1分。

一年内有新增职业病患者的,除本小项不得分外,总分加扣6分。

小计

得分小计

十、应急救援、事故管理

10.1结合实际制定生产安全事故应急预案或现场处置方案。配备必要的应急救援装备物资,设置现场急救箱,并指定专兼职应急救援人员。

未编制应急预案或现场处置方案的,不得分;预案编制不齐全的,扣1分;未配置应急救援装备物资的,不得分;配备不全的,扣1分;未制定专兼职救援人员的,不得分。

10.2开展应急救援预案演练,员工应掌握必要的应急救援措施以及基本救援技能,避免发生事故时盲目施救。

未开展演练的,不得分;员工对应急救援措施不清楚的,不得分。

10.3发生事故后企业应按规定及时、如实报告,并按“四不放过”的原则进行处理,开展或配合有关部门进行事故调查、分析,落实整改措施,并保存好事故资料。

未按“四不放过”的原则进行处理的,不得分;资料保存不当的,每项扣0.5分。

10.4对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。

未对事故进行回顾学习的,不得分。

小计

得分小计

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

十一、绩效评定和持续改进

11.1每年至少一次对本单位安全生产标准化运行情况进行总结评估,形成自评报告。并根据自评结果,针对存在的隐患,及时进行整改,做到持续改进。

未进行自评的,不得分;未形成自评报告的,扣1分;发现隐患,未整改的,不得分。

小计

得分小计

总计

得分总计

自评/评审扣分点及原因说明汇总表

序号

考评类目

标准条款编号

扣分说明

篇6:企业安全标准化绩效评定管理制度

为确认安全标准化管理体系是否符合安全标准化策划的安排,是否符合体系的要求,是否符合管理体系文件的要求,是否得到了有效的实施和保持,并为安全标准化管理体系的持续改进提供依据,特制定《安全标准化绩效评定管理制度》。2 范围

本制度适用于山东莘州建筑工程有限公司。3 制定依据

《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国职业病防治法》

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号)4 工作职责

成立绩效评定领导小组和工作小组。领导小组组长由总经理担任,工作小组组长由分管安全生产的常务副总担任。4.1 领导小组职责

全面负责安全标准化绩效评定工作,决策绩效评定的重大事项。4.2 工作小组职责

4.2.1 制定安全标准化绩效评定计划。4.2.2 编制安全标准化绩效评定报告。4.2.3 负责标准化绩效评定工作。4.2.4 提出不符合项报告,对不符合项纠正措施进行跟踪和验证。4.2.5 绩效评定结果向领导小组汇报。5 时间与人员要求 5.1 时间要求

5.1.1 在安全标准化实施以后,每年至少应组织一次安全标准化绩效评定。在安全标准化实施初期,可以适当缩短安全标准化绩效评定的周期,以期及时发现体系中存在的问题。

5.1.2 工作小组在安全标准化绩效评定前一个月向领导小组提交安全标准化绩效评定工作计划,经批准后施行。5.2 人员要求

5.2.1 工作小组成员必须参加相应的培训和考核,必须具备以下能力:

①熟悉相关的安全、健康法律法规、标准; ②接受过安全标准化规范评价技术培训; ③具备与评审对象相关的技术知识和技能; ④具备操作安全标准化绩效评定过程的能力; ⑤具备辨别危险源和评估风险的能力;

⑥具备安全标准化绩效评定所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。

5.2.2 工作小组成员必须有较强的工作责任心。5.2.3 工作小组成员必须具备较好的身体素质。6 安全标准化绩效评定方法与技术要求 6.1 安全标准化绩效评定方法

6.1.1 尽可能询问最了解所评估问题的具体人员

提开放式的问题。即尽量避免提对方能用"是","不是"回答的封闭性问题。提问可以用(5w+1H)做疑问词即什么(what),哪一个(which),何时(when),哪里(where),谁(who)和如何(how)。其它关键词包括:出示、解释、记录,多少、程度、达标率、情况等。采用易被理解的语言;使用事先准备好的检查表;采取公开讨论的方式,激发对方的思考和兴趣。在面谈时应注意交谈方式,尽可能避免与被访者争论,仔细倾听并记录要点。6.1.2 通过记录进行回顾

记录是整个安全标准化体系实施的客观证据,安全标准化绩效评定员必须调阅相关审核内容的记录,对记录进行回顾。6.1.3 现场检查情况

安全标准化工作的最终落脚点都在作业现场,因此,必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题,再对相关的文件或记录进行回顾,查明深层次的原因,为制定纠正与预防措施奠定基础,达到体系持续改进的目的。6.2 技术要求

6.2.1 安全标准化绩效评定应重点关注重要的活动。6.2.2 安全标准化绩效评定应包含标准化系统的所有内容。6.2.3 评价结果应包括下列分析:

①系统运作的效力和效率; ②系统运行中存在的问题与缺陷; ③系统与其他管理系统的兼容能力; ④安全资源使用的效力和效率; ⑤系统运作的结果和期望值的差距; ⑥纠正行动。7 过程要求

7.1 安全标准化绩效评定的依据、范围、频次和方法

7.1.1 安全标准化绩效评定的依据是《冶金企业安全生产标准化评定标准(轧钢)》、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、安全标准化管理体系文件等。

7.1.2 安全标准化绩效评定范围是管理体系所覆盖的全过程及相关部门。

7.1.3 安全标准化绩效评定每年至少组织一次。出现以下情况时由领导小组及时组织进行安全标准化绩效评定:

①组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化; ②出现重大事故;

③法律、法规及其他外部要求的重大变更; ④在接受外部评审认定之前。7.2 安全标准化绩效评定前的准备

7.2.1 计划的编制要具有严肃性及灵活性,其内容主要包括:

①安全标准化绩效评定的目的、范围、方法、依据; ②安全标准化绩效评定的工作安排; ③安全标准化绩效评定组成员; ④安全标准化绩效评定时间、地点; ⑤受评定部门及评价要点; ⑥预定时间、持续时间; ⑦开会时间;

⑧安全标准化绩效评定报告分发范围、日期。

注:安全标准化绩效评定的时间和部门安排也可采用滚动的方式。7.2.2 工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件,编制安全标准化绩效评定检查表,安全标准化绩效评定检查表要列出评定项目、依据、方法,确保无遗漏,评定能顺利进行。

7.2.3 各单位接到安全标准化绩效评定计划后,应提前做好准备。7.3 安全标准化绩效评定的实施 7.3.1 首次会议

7.3.1.1 由领导小组组长主持,领导小组和工作组成员参加,做好会议记录。

7.3.1.2 工作小组组长介绍安全标准化绩效评定的计划安排,包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。7.3.2 现场评定

7.3.2.1 首次会议结束后即进入现场评定。工作小组根据安全标准化绩效评定检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定,并做好客观证据的记录。对发现的不符合事实,应由受评定部门陪同人员确认。

7.3.2.2 评价过程中,由工作小组召开安全标准化绩效评定内部会议,讨论现场评定中的有关问题,确定不符合项,填写不符合项及纠正措施报告。7.3.3 末次会议

7.3.3.1 由工作小组组长主持,领导小组、各责任单位负责人参加,做好会议记录。

7.3.3.2 工作小组组长报告安全标准化绩效评定结果,宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况,并宣布安全标准化绩效评定结论。7.3.3.3 领导小组组长总结本次安全标准化绩效评定的情况,并对纠正措施提出整改期限要求。7.3.3.4 领导小组对安全标准化绩效评定质量进行评价。7.3.3.5 末次会议结束后,责任单位负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告。

7.4 安全标准化绩效评定报告与分析要求 7.4.1 安全标准化绩效评定报告

安全标准化绩效评定结束一周内,工作小组根据安全标准化绩效评定结果编写安全标准化绩效评定报告,经领导小组审批后,由工作小组分发到各责任单位。安全标准化绩效评定报告的内容包括:

①安全标准化绩效评定的目的、范围、依据、评定日期; ②工作小组、责任单位名称及负责人;

③本次安全标准化绩效评定情况总结,管理体系运行有效的结论性意见;

④工作小组组长根据不符合项及纠正措施报告进行汇总分析,填写安全标准化绩效评定不符合项矩阵分析表。不符合项及纠正措施报告、矩阵分析表作为安全标准化绩效评定报告的附件。

注:安全标准化绩效评定报告的发放范围为管理层、各责任单位。7.4.2 评定结果分析应包括下列内容:

①系统运作的效力和效率; ②系统运行中存在的问题与缺陷; ③系统与其他管理系统的兼容能力; ④安全资源使用的效力和效率; ⑤系统运作的结果和期望值的差距; ⑥纠正行动。7.5 纠正措施及验证

7.5.1 责任单位在接到安全标准化绩效评定报告及不符合项及纠正措施报告十五日内,针对不合格项进行原因分析,制订切实可行的纠正措施和期限等,经工作小组组长确认后,由责任单位组织实施。7.5.2 工作小组负责对责任单位纠正措施完成情况进行跟踪和验证,确认不合格项得到关闭。将跟踪、验证、关闭情况向领导小组汇报。

7.6 文件更改和记录保存

7.6.1 对实施纠正措施所取得的实效和引起文件的更改,按《文件和档案管理制度》中的有关规定执行。

7.6.2 所有安全标准化绩效评定记录由安全部保管。8 相关记录

安全标准化绩效评定计划 会议记录

安全标准化绩效评定报告 9 附则

9.1 本制度由安委会负责解释。

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