管理提升整改工作报告

2022-11-26

报告是日常生活与学习的常见记录方式,报告有着明确的格式。在实际工作中,我们怎么样正确编写报告呢?以下是小编整理的关于《管理提升整改工作报告》,仅供参考,希望能够帮助到大家。

第一篇:管理提升整改工作报告

管家部总机管理提升细化整改工作方案

为了提升酒店整体形象,满足客人在听觉上、精神上的需求,让客人真正体会“未见其人,先闻其声”的感觉,总机细化整改工作方案如下:

一、博鳌区域酒店总机接线标准

二、根据以上标准制定博鳌亚洲湾度假酒店总机接线标准

三、管家部总机管理整改计划

针对总机现在存在的接电用话不标准,不规范,话务台故障老化及人员不足等等问题进行整改:

1、员工的业务技能待提高。

提升目标:加强员工电话礼仪细节方面的培训。

整改措施:加强对员工的培训,不断提高自身各项综合素质。定期进行业务技能

比赛(如问讯电话的处理、留言服务等),并给予以奖金及列入个

人档案。

整改计划:根据总机2014年全年培训计划表加强培训力度,天天检查、天天规范。

2、总机话务台故障老化问题。

提升目标:确保总机话务台的设备设施处于完好状态。

整改措施:a. 话务台故障出现频繁:电话接听无声音,无法正常通话,话务台

电脑死机频繁(已报修,仍未能解决,建议尽快解决或更换话务

台,确保正常运行)

b. 62609351短号88620电话故障,现只能打进来,打不出去,(已报

修,仍未能解决)

C、网络不稳定 (已报修,并持续跟进)

整改计划:积极配合工程部整改,及时跟进日常维修,定期保养。

3、人员不足

提升目标:加快人员招聘速度,为确保总机正常运营,2014年年会筹备足够人

员资源,提高服务质量。

整改措施:在淡季间做交叉培训,不断加强员工的服务水平。

整改计划:培养新员工至少需要1个月时间左右后上岗,为了顺利接待年会以及 旺季各大型会议,管家部总机的人员至少应该尽快到岗,并开始给予培训,熟悉业务知识从而给客人高质量的服务体验。

管家部

2014.3.52

第二篇:管理提升##年整改方案工作阶段总结(参考样式)

管理提升整改方案

阶段总结

根据中国##《关于报送管理提升活动第二阶段工作总结的通知》的要求,##@部根据公司《管理提升整改方案》的安排,对管理提升“关于健全完善内控体系”、“关于全面风险管理”、“关于反腐倡廉管理”等三项第二阶段(制定整改方案,全面落实整改)的工作总结如下:

一、关于健全完善内控体系

整改目标:公司内部控制体系建设基于全面风险管理的理念,认真按照中国##内部控制建设工作的整体部署进行。力争到2013年底,在全公司范围内建立统

一、规范和完善的内部控制体系。

整改措施:

一)整改措施落实进展情况(截至2013年8月底)及取得的成效

1、根据《##@股份内部控制体系建设工作方案》的安排和部署,明确##@部门是内控制度的牵头部门,通过工作的组织开展,公司已经清理完成制度流程的梳理项(仅限本部)、建立了覆盖公司各项经营管理活动的内控体系、三标管理体系年检已获通过,形成了《内部控制制度汇编》;2013年重新修订了公司《审计工作制度》、《离任审计制度》、《党

务公开实施方案》等各项制度。出资企业##通信2013年也已经通过了三标体系认证,通过该项工作开展,干部员工对三标体系建立的思想认识逐步得到统一,不但梳理了管理流程和制度,而且还新建制度个,修改制度个,新建程序文件个,表格份,进一步健全了公司的内部控制体系。

2、结合公司实际,制定了公司《内部控制评价标准》(包括定性评价标准和定量评价标准),内部控制评价的项目包括组织结构、发展战略等个项目共计个方面,共发现内部控制缺陷1个,属于研究与开发事项,为一般缺陷,最后形成了公司《内部控制评价报告》。2013年以来针对该项缺陷,公司重新制定了制度流程、改进完善了项目考核评价内容、制定了在公司层面的项目管理实施细则。

3、针对2012年管理提升活动《管理提升整改方案》中的个方面项整改措施,明确整改目标,理清整改思路,落实整改责任,各项工作得到全面开展与执行,预计到2013年底将遵照##的整体部署全面完成各项整改工作。

二)四季度继续推进《管理提升整改方案》后续落实及持续改进提升的重点工作

1、继续认真按照《##@股份内部控制体系建设工作方案》的要求,搞好内控体系建设总结、检查、验收等工作。

2、继续认真搞好内部控制体系建设评价工作,梳理制度流程,查找发现新的问题,针对新的问题不断进行整改,

进一步完善内部控制体系建设,完善内部控制制度和流程。力争到2013年底,在全公司范围内建立统

一、规范和完善的内部控制体系。

3、内部控制体系建设是一项长期的工作,不可能一劳永逸,必须与时俱进,随时根据公司经营工作的需要、市场环境的变化等因素进行调整,使公司内控体系更好地为公司经营管理服务。

二、 关于全面风险管理

整改目标:强化落实《公司内部控制体系建设工作方案》,梳理规章制度流程,开展风险识别、分析,清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点,科学评估风险等级,制定风险应对措施,保障企业生产经营有序进行。

整改措施:

一)整改措施落实进展情况(截至2013年8月底)及取得的成效

1、围绕公司《内部控制体系建设工作方案》各阶段工作的实施以及管理提升活动的开展,提高了全员全面风险管理意识,使全面风险管理的理念和工作得以结合实现。

2、完成了2013风险信息的收集、辨识、分析、评估工作,《风险评估报告》已经按要求上报中国##。

3、针对2013年公司面临的四大类风险中的9小类风险,分别制定了风险应对措施,并编制了《风险评估信息表》加

强管控,2013年以来,上述9类小风险得到有效控制,没有重大风险发生。

4、全面风险管理与监督改进体系建设结合进行,2013年以来继续开展内部审计、物资处置专题会议、合同评审、专项检查、廉洁风险防控、效能监察等工作,加强信息交流与沟通,并把全面风险管理与反腐倡廉工作结合一起进行,取得了较好的成效。

5、截止目前,公司的全面风险管理体系初步建成。

二)四季度继续推进《管理提升整改方案》后续落实及持续改进提升的重点工作

1、继续认真搞好2013年全面风险管理识别、分析、评价等各项工作,不断完善风险评估方法和流程。

2、继续强化落实公司《内部控制体系建设工作方案》,健全内控体系,提高全员全面风险管理意识、搞好全面风险管理工作。

3、在总结2013全面风险管理工作经验的基础上,搞好2014的全面风险管理识别、分析、评价等各项工作,不断提高风险管理水平。

三、 关于反腐倡廉管理

整改目标:遵照中国##党组纪检组的工作部署,学习、宣传、贯彻党的十八大精神,旗帜鲜明地反对腐败,更加科学有效地防治腐败。

整改措施:

一)整改措施落实进展情况(截至2013年月底)及取得的成效

1、搞好“述廉评廉”和签订《党风廉政(廉洁从业)责任书》工作

2012共计人参加了述廉工作,共计人参加了本部和出资企业2012评廉;2013年重点针对《党风廉政(廉洁从业)责任书》的签订进行了整改,一是根据公司实际情况,对责任书内容进行了修改和补充,并增加了签订责任书人员,二是改进签订形式,由原来单位主管领导组织签订责任书改为公司##@书记和##@部领导现场宣讲、面对面签订责任书的形式,通过责任书签订形式的改进,加强了宣传教育,取得了较好的效果。2013,公司本部和子公司共有人签订了《党风廉政(廉洁从业)责任书》。

2、认真坚持企业领导人员任职谈话、诫勉谈话、报告个人重大事项等工作,按时召开领导班子民主生活会。

3、2013效能监察工作立项项,为了搞好该项工作的督导检查并提高工作效率,月日召开了2013效能监察项目问询会议,通过本次会议加强了经验交流,了解了项目执行中遇到的问题,提出了项目推进的具体要求,使该项工作更加贴近公司实际,更好地为经营管理服务。

4、根据整改方案,已经按计划完成公司委员的增补,有利于正常开展工作。

5、今年以来,公司按照##《具体规定》要求,围绕中央“八项规定”,重点搞好各级干部的学习组织、对《“八项规定”落实效能监察》进行立项管理、组织“八项规定”答题学习、公布了监督举报电话和电子邮箱、填报《中国##贯彻落实“八项规定”情况统计表》、做好了纪检人员会员卡专项清退、7月份按##要求开展中央“八项规定”贯彻落实情况监督检查等工作。

6、按照##的整体部署,认真学习、统一思想开展党的群众路线教育实践活动,当前此项工作正在按照要求稳步推进。

二)四季度继续推进《管理提升整改方案》后续落实及持续改进提升的重点工作

1、将按照##要求,继续搞好“建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划”制订工作,完善运行机制,落实岗位责任。

2、落实效能监察项目整改意见,认真搞好效能工作总结。

3、布置搞好2013“述廉评廉”工作。

4、按要求搞好各项工作的年终考核和总结。

##@部

年月日

第三篇:xx局帮扶责任人管理工作整改提升情况

XX规划管理局

帮扶责任人管理工作整改提升情况总结

根据县委组织部通知要求,我局认真开展帮扶责任人管理工作整改“回头看”,深入落实中央、省、市、县委县政府有关扶贫工作的文件及会议精神,切实做好贫困户帮扶责任人管理工作。

一、强化组织领导,认真安排部署

按照通知要求,我局组织了帮扶责任人对上级文件进行了学习,并成立了由局长任组长的帮扶责任人管理工作整改提升领导小组,统筹协调帮扶责任人管理各项工作。结合规划局工作实际和被帮扶人自身情况制定了《规划局贫困户帮扶责任人管理工作方案》,下决心解决帮扶责任人管理上的问题,推动各项扶贫政策和帮扶措施精准落实到户到人,提升贫困群众获得感和满意度。

二、加大学习宣传力度,提高帮扶责任意识

严格按照上级的会议精神,结合国家最新的政策要求,组织帮扶责任人认真研究学习了党和国家精准扶贫工作方针和省、市、县有关政策要求和相关会议精神,要求帮扶责任人做到“三熟知、三精准、三到位”,明确工作职责,因户精准施策,切实推动帮扶工作落地落实。

三、扎实开展帮扶,规范档案管理

帮扶责任人积极入户走访,与贫困户建立了良好的帮扶关系,深入了解贫困户在生产、生活等方面的困难、问题、需求,针对性的落实帮扶政策,制定帮扶措施,并积极做好被帮扶人思想工作,积极引导他们树立勤劳致富、创业致富,自强自立的意识,帮助他们提高素质,学会一技之长,增强就业本领和创业能力。按要求制作结对帮扶公示牌,详细填写相关内容并悬挂于帮扶对象家中显著位置,认真填写《帮扶记录本》,留存影像资料,完善“五证一册”等档案资料,按要求上报入户走访有关情况。

四、下一步工作

一是将帮扶责任人管理工作整改提升工作常态化,牢固树立政治意识、大局意识,对帮扶过程中的问题制定行之有效的帮扶措施,加大帮扶力度,加快帮扶进度,力争取得实实在在的工作成效。

二是全面落实各项工作,针对自查、督查发现的问题,深入分析原因,认真研究制定整改措施,细化任务,落实责任到人,整改到位。加强与帮扶对象的沟通了解,摸清家庭成员情况和所需所求,充分发挥单位职能优势,帮助群众拓宽增收的渠道和思路。

三是加强档案规范管理,坚持高标准、严要求,在“精”和“细”上下功夫,全面规范档案资料,确保扶贫档案完整、准确和系统。

年月日

第四篇:公司管理提升整改方案

按照国资委《关于中央企业开展管理提升活动的指导意见》和集团公司的统一安排部署,公司积极组织各专业系统主管部门及各相关单位,结合生产经营实际,有序推进了管理提升活动各阶段工作。为切实落实各项改进措施,实现管理提升目标,根据前期制定的管理提升工作方案,结合诊断出的重点问题,制定了公司管理提升整改方案。

一、管理诊断情况概述

公司以各专业系统为单元,对人力资源管理优化、节能减排管理、设备管理、生产组织管理、工艺管理、现场管理等重点领域管理现状进行了全面分析和诊断,制定了公司管理提升第二阶段工作方案,明确了各专业系统管理中存在的管理短板和瓶颈、突出问题、提升目标、关键绩效指标及目标值、责任部门。以“对标挖潜,降本增效”活动为载体,各专业系统、相关单位积极与西宁特钢、抚顺新钢铁、抚顺特钢、宝钢特钢等外部标杆企业开展外部对标交流活动,从盈利能力、营运能力、偿债能力、技术指标、质量指标、设备指标、节能减排等方面确定了公司能力提升指标,建立了公司能力提升指标体系。

针对各系统诊断出的重点问题和管理瓶颈,组织各专业系统和相关基层单位对口人员,深入开展自查自纠和管理诊

1 断工作,深入分析原因,做出诊断结论,形成了公司管理提升分析诊断报告。在深入调查、充分论证的基础上,各专业系统针对诊断出的各项问题,优选提升措施,分别制定了重点问题整改工作方案,明确了整改措施、整改工作目标、整改工作计划及整改措施落实部门及责任。

二、整改方案

公司主要以各专业管理系统为单元,分别制定、实施整改方案,实现专项管理提升。

(一)生产组织管理方面

重点问题:生产流程时间长,合同兑现率较低。 主要原因:公司每月自产钢成材在14000吨以上,且大部分为Cr不锈钢、工模具、特种不锈钢及高温合金等。一炼钢车间连铸主要是供连轧厂使用,且分布在从月初到月末的每个规格,当月生产的钢和当月末生产的材在次月才能入库。二炼钢冶炼的钢少部分为初轧直接成材,之后缓冷、退火、矫直、扒皮、表面检查、判定、包装入库;大部分为给下工序开坯,坯料也需要缓冷、退火、扒皮、表面检查之后再轧制成品,成品再经过上述工序入库;而军工品种工艺路线比大生产品种还要多一个电渣冶炼的工序,加上军工产品的检验项目多且时间长,因此军工产品的生活流程时间更长。

诊断结论:主要产品生产工序多,是导致生产流程时间

2 长,合同兑现率不高的主要原因。

提升目标:缩短生产流程时间,提高合同兑现率。 整改措施:

1、扩大钢锭红送规模:进一步打通汽车、火车红送方式,实现远距离红送生产;根据钢种特性,进一步扩大红送的品种;在目前已实现0.8t~38t锭红送生产的基础上,进一步扩大红送钢锭锭型范围。

2、进一步优化老产线红送工艺:努力实现对老生产线红送工艺突破,特别是在不锈钢、模具钢等钢种从动模起运、进坑温度、加热及加工时间等工艺方面的重大突破。

3、加大对旧产线工艺攻关及整合力度:扩大连铸品种,如H

13、TP347H、1Cr17Ni

2、汽阀钢以及高温合金等品种钢实现连铸生产;实现高温、耐蚀合金及以叶片钢为代表的特种不锈钢等在大电炉的产线转移;实现以轧代锻、缓冷代退火、堆冷代缓冷”的工艺突破;对锻造、轧制工艺进行深入研究,提高高难度合同生产的成功率。

4、建立钢钒坯合理库存,建立与钢钒调坯的联动机制。 时间节点:以上各项措施在2013年底前取得实质性成效。

(二)设备管理方面

重点问题:设备维修成本偏高,保产费用占总维修费用比例高达36%。

3 主要原因:旧线设备严重老化、设备检修时间难以保证;在线监测设备不足,对部分主机设备故障没有定量监测,无法准确判断;内部检修单位技术装备和技术有时不能满足现场检修需要;设备点检监测手段不完善;现场操作工对设备精细化操作水平有待进一步提高;新线备件国产化程度还不高;新上生产线操作、维护技术培训还有待加强。

诊断结论:应主要通过学习借鉴标杆企业的先进管理经验,改进设备检修模式,规范设备维修管理水平,提高设备维修装备和技术水平,降低设备维修成本。

提升目标:设备重、特大事故为0;主要生产设备可开动率≥97%;主要生产设备完好率≥98%;设备修理费用≤8000万元/年;设备备件储备资金占用≤5000万元。

整改措施:

1、进一步建立健全全员参与设备点检体系,完善设备点检作业标准和精密点检机制,及时发现设备隐患并制定整改措施。

2、加大员工业务技术培训,保证检修质量和缩短检修工期。

3、加快进口备件国产化实施进程,提高进口备件国产化规模。

4、切实抓好设备的保产维护工作,降低和减少计划外检修。

5、进一步完善设备检修备件和材料消耗定额,有效压缩备品备件库存,减少资金占用。

6、合理安排内部检修力量,将设备检修自修率提高到85%以上,有效控制设备修理费用。

7、学习借鉴西宁特钢的先进管理经验,通过改进传统的设备检修模式、指标设定方式、管理考核方法、作业标准等,持续提升设备管理水平。

8、大力推动信息化技术在设备管理中的应用,实现工程项目计划、费用、统计计算机辅助管理。

时间节点:以上各项配套措施在管理提升整改阶段逐项落实。

(三)人力资源管理优化方面

重点问题:劳动生产率低、人工成本占比较高、劳务费用较高。

主要原因:由于近年来产出规模不高,人均产出较低,虽然公司人均工资已处于集团内最低水平,且经过多年大规模压缩人员,公司在岗人员已从29000余人减至9500余人,但人工成本占比依然较高;虽然公司劳务用工总量、费用总额及费用标准在集团内部已属于较低水平,但土地工、集体工人工工资、社会保险费等刚性支出呈逐年上涨趋势。

诊断结论:进一步优化人力资源配置,压缩在岗员工和劳务工总量。

5 提升目标:力争至2015年末将公司钢铁主业直接用工人数控制在7500人以内。人均销售收入达到100万元/人.年、人工成本构成率降至5.25%。

配套措施:

1、重新定编定员,按实际需求,从紧核定各单位(部门)定员。公司钢铁主业总体人员按不超过7500人核定定员。

2、加强外部分流渠道建设,多渠道分流人员: (1)加强外借、外派人员输出工作。开辟人员输出渠道,积极争取对外人员输出项目,增加就业岗位。

(2)严格劳纪管理,定期清理在册不在岗人员,及时解除符合解除劳动合同条件的违纪人员的劳动合同。

(3)对劳动合同期满,不能胜任岗位工作的员工,直接终止劳动合同,不再续签劳动合同。

(4)继续执行国家提前退休相关政策,组织长期病休职工参加丧失劳动能力鉴定办理病退。

(5)为集团公司新建项目或产业输送人员。根据集团公司新建项目岗位需求,鼓励公司内部符合条件职工积极参加应聘。

(6)做好社会职能移交收尾工作。清理现有仍未移交的社会职能,做好与地方相关部门的移交磋商工作。

3、拓宽内部分流渠道,分流钢铁主业富余人员。

6 (1)对各单位富余人员,按员工个人自愿原则,按公司政策实行短期息工;因合同不足或生产设备等原因,导致短期停产时,由组织安排,也可实行短期息工。

(2)实行整体业务承包。对与钢铁主业板块关联不密切的单位,或核心工序外的辅助及后部工序,根据各单位情况,采用业务及人员整体外包或内部承包,减少直接用工。

(3)替换临时劳务用工岗位。对现有劳务岗位进行公示,通过职工自愿选择,组织推荐和安排相结合等多种形式,替换公司内部临时劳务用工岗位。

(5)实行转岗培训。将富余人员转入公司培训中心,根据公司急需和缺员岗位,有针对性地进行技能培训,培训合格后给予转岗。

4、大力发展非钢产业

(1)对非钢产业单位不设定员,大力发展房地产、物业管理、生活服务、园林绿化、机电设备制造等非钢产业,增加岗位需求,吸收容纳主业富余人员。

(2)对部分非主业单位,寻求引入战略投资者,实行改革改制、合作、联营、参股、租赁(资产、场所)、承包、委托管理、划转等多种方式,扩大外部市场,吸纳公司富余人员。

(3)对具有对外创收职能的钢铁主业辅助单位,设立对外创收项目部,在确保公司主体生产需要的同时,公司给

7 予相应激励政策,大力支持开拓外部市场。

5、严格控制入口关。严格控制新进人员,除生产和技术急需的主体专业学生外,原则上不新增人员。如今后逼近人员极限,确需新增加用工时,原则上采用劳务派遣模式。

6、对各单位实施一系列人力资源优化激励政策。 时间节点:从2013年起至2015底,分别按3:3:4的减员比例制定各基层单位年度单位管理提升和人力资源优化的推进计划。

四、节能减排方面

重点问题:总量减排指标达不到国家要求、吨钢综合能耗较高。

主要原因:

1、能源计量基础薄弱。主机设备及工序能源计量配置不全,已配置的计量器具误差较大,给能源管理特别是工序、主机的能源管理及能源分析带来较大的困难,导致工艺流程分析改进和能源管控不能持续深入。

2、节能体系建设还较薄弱。节能工作涵盖了生产组织、设备管理、工艺改进、技改规划,以及新工艺、新技术的应用等各个方面,现有的能源管理对上述各方面的统筹性还不强。

3、节能改造项目推进缓慢。公司作为老三线企业,长期以来由于效益差,基本无节能资金投入,节能改造项目实

8 施较少,老区炉窑状况较差、能效低,部分机电设备已经是国家明令禁止的机电设备,循环水等环保设施配套不足,新水消耗较高,余热余压等节能技术和节能设施应用较少。

诊断结论:装备基础薄弱是主要原因,能源管理也有待进一步精细化。

提升目标:总量减排指标达到国家要求、吨钢综合能耗指标持续优化。

配套措施:

1、强化能源管理对标、建立能源精细化管控体系

(1)加强节能技术交流和能管人员培训工作。采取多种形式开展节能技术交流活动,将节能人员的培训纳入职工培训计划中,通过定期组织内外集中培训、考察交流,不断提高各级能管人员的业务素质。计划在2季度举办一期能管员培训班,年内组织先进行业的节能考察活动。

(2)完善节能计量设施,根据各用能单位的需求,协调落实重点耗能设备的能源表具完善工作,做到重点工序、重点耗能机组的主要能源介质计量表具的完善及有效管理,为节能提供准确、及时、有效的信息。计划在年内完成第一阶段厂际间能源结算点的计量改造完善工作。

(3)完善专业厂—作业区(车间)—工段(主机)能源管控体系。建立能源日报制度,将工序、主机能源消耗的管控分析作为强化管控的主要工作。建立能源平衡报表制

9 度,全方位分析在各个工序、机组的能源消耗及构成情况,查找薄弱环节。计划在上半年实施各二级单位能源日报表和能源平衡表制度。

(4)把节能降耗作为公司战略地图的关键成功要素之一,将能源管控体系的建立,节能技术改造工作的推进以及能耗指标完成情况纳入战略绩效工作中,通过战略绩效管理工作的推进,促进节能能降耗工作的开展。计划在二季度建设完成并运行考核。

2、强化生产工艺改进与流程优化,加大节能改造项目实施力度,努力提升技术和装备水平。

(1)、加大整合现有生产线实现结构节能的工作力度,关停并转高能耗生产线。重点做好特种加工厂轧钢作业区产能向连轧二作业区转移(连轧二作业区生产线能耗低10%);整合原锻钢二车间和锻钢一车间及新锻造的产能,通过关停并转,技术设备升级降低能耗。

(2)针对长期制约公司能源指标优化的短板,加快推进效益明显的年度节能改造项目的实施进程,重点推进合同能源管理项目的实施。计划在年内推进实施二炼钢厂、初轧厂技术改造并配套循环水和余热利用项目,实现能效提升和资源综合利用。计划在年内推进实施AOD蒸汽余热利用项目,并实施余热蒸汽溴化锂合同能源管理项目。

五、现场管理方面

10 重点问题:现场管理各项要素、对象的可视化实施水平较低,现场管理的异常情况纠偏机制不完善。

主要原因:各单位6S管理水平参差不齐,部分单位存在物品摆放不科学,现场物品标识不齐全,现场仪表的可视化率不高;在现场出现异常情况时的信息传递、决策及时性、执行力等方面还有待增强,异常情况的纠偏机制尚有待完善。

诊断结论:现场管理水平尚有较大提升空间。 提升目标:现场物品摆放整齐、规范,100%做到可视化;现场异常情况纠偏不超过2小时, 异常情况得到100%处理。

配套措施:现场物品按定点、定量、定额“三定”原则摆放;现场物品全部得到合理标识;现场所有仪表实现可视化;建立高效的信息传递渠道;形成现场异常情况处理的快速决策机制;学习借鉴外部标杆企业的先进经验,持续深化6S管理工作,加大检查、监督、考核力度,持续提升现场管理水平。

时间节点:各项措施在2013年底以前落实,并取得实质性成效。

六、技术工艺管理方面

重点问题:工艺管理制度不完善,工艺管理水平有待加强。

11 主要原因:

1、尽管公司工艺管理制度体系较健全,但管理内容上与集团公司要求仍有差距,主要是缺工艺评估与维护、工艺平台建设与维护方面的管理规定,规程仍是三规合一。二级单位(专业厂)在管理制度承接上存在漏项。

2、工艺技术管理机构虽然健全,但是人员配置与实际需求有差距,工艺技术人员特别是从事工艺技术管理和工艺技术应用研究的人员严重缺乏,技术力量与创新要求不匹配,技术人才队伍建设压力大。

3、专业技术人员继续培训和再培养力度不够,难以满足公司战略定位对技术人员技能素质的要求。

4、工艺制订、工艺评审严谨性有待加强。工艺制订过程中,部分参数应明确,编号应规范,如专业厂工艺规程有相应内容,应参照其工艺规程执行。工艺评审要充分考虑专业厂各工序实际能力,避免因修磨或探伤等造成废品无法正常交货的情况。

诊断结论:应通过健全工艺管理制度,强化工艺监督检查,提高工艺管理水平和效果。

配套措施:

1、全面清理相关工艺管理制度,及时修订与管理现状不相适应的管理制度,同时组织专业厂建立健全工艺管理制度体系。

2、改变工艺检查方式:将“每日车间抽查,技术创新部汇总”的抽查方式更改为“每日车间抽查,每月专业厂组织质计等部门开展工艺抽查,每季度技术部组织专业部门抽查”,对发现的问题,严格按规定实施奖罚。

3、扎实开展工艺维护,及时组织工艺评估。在工装条件、用户需求发生变化、产品质量出现趋势性问题、局部工艺进行重大调整等情况下,及时进行工艺适应性评估。

4、大力优化生产工艺。降低加热温度,减少加热时间,控制炉内气氛,减少烧损;减少加工废品的产生;优化锯切长度,实行齐尺锯切方案,减少切头尾损失。

5、持续优化工艺流程。进一步完善Cr不锈连铸坯扩大规格、 4Cr10Si2Mo连铸代模铸、 Cr8系列模具钢一火轧制、Cr12轧制开坯代锻造开坯、自产锭扩大轧制开坯组距等系列工艺试验,通过工艺优化,提高各规格品种成材率。

6、大力推动技改和新建项目的达产达效。重点推动锻造分公司精锻机达产达效,取代落后生产线,提高锻件产品综合成材率。

时间节点:以上各项措施在2013年底以前逐项推进。

三、整改方案跟踪回访计划

1、建立按月总结上报制度。各相关二级单位按月向各专业系统主管部门总结上报各项整改措施落实情况;各专业系统主管部门根据整改方案,按月总结上报进展情况。

2、建立跟踪检查回访制度。由各专业系统主管部门负责跟踪回访各相关单位整改措施落实情况,对存在的问题和建议适时给予改进。

第五篇:以整改为契机 提升管理水平

为强化税源管理,落实科学化、精细化管理要求,进一步提高税收征管的质量和效率,采取以下措施改进税源管理工作。

一、认真落实户籍管理责任片区和责任人,加强日常巡查和管户清查,及时发现责任片区内漏征漏管户并及时纳入正常税务管理,减少漏征漏管。

二、认真做好税务登记基础信息录入校对工作,确保纳税人基础登记信息的准确性,把好源头监控。

三、建立纳税人分类管理制度。按特别监控类、重点管理类、一般管理类及个体“双定”类予以划分。

1.特别监控类。对农副产品收购行业、运输行业、零申报及明显税负偏低企业、辅导期商贸企业等,列入特别监控类企业进行管理。

2.重点管理类。对重点税源大户、列入特别监控类之外的增值税一般纳税人,以及具有一定生产经营规模的小规模纳税人等,列入重点管理类进行管理。

3.一般管理类。对列入特别监控类和重点管理类以外的其余自行申报纳税人,列为一般管理类进行管理。

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