中国经济项目可行性研究报告

2024-06-09

中国经济项目可行性研究报告(精选9篇)

篇1:中国经济项目可行性研究报告

来源:愿景网

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[报告类型]可行性研究报告

[交付时间]3-7个工作日,特殊要求另行约定

[产品定价]¥ 15000

[发布机构]愿景网

[成品类型]电子版(PDF,WORD)纸制版(A4)

[售后服务]一年,目录范围之内,免费提供内容补充,数据更新等服务

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[工作时间]周一至周五(早08:30——晚18:00)

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篇2:中国经济项目可行性研究报告

报告目录:

第1章 高温滤料项目总论

1.1 高温滤料项目背景

1.1.1 高温滤料项目名称

1.1.2 高温滤料项目承办单位

1.1.3 高温滤料项目主管部门

1.1.4 高温滤料项目拟建地区、地点

1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表

1.1.6 研究工作依据

1.1.7 研究工作概况

1.2 可行性研究结论

1.2.1 市场预测和高温滤料项目规模

1.2.2 原材料、燃料和动力供应

1.2.3 厂址

1.2.4 高温滤料项目工程技术方案

1.2.5 环境保护

1.2.6 工厂组织及劳动定员

1.2.7 高温滤料项目建设进度

1.2.8 投资估算和资金筹措 1.2.9 高温滤料项目财务和经济评论 1.2.10 高温滤料项目综合评价结论 1.3 主要技术经济指标表

1.4 存在问题及建议

第2章 高温滤料项目背景和发展概况

2.1 高温滤料项目提出的背景

2.1.1 国家或行业发展规划

2.1.2 高温滤料项目发起人和发起缘由

2.2 高温滤料项目发展概况

2.2.1 已进行的调查研究高温滤料项目及其成果

2.2.2 试验试制工作情况 1

12.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况

2.2.4 高温滤料项目建议书的编制、提出及审批过程

2.3 投资的必要性

第3章 市场分析与建设规模

3.1 市场调查

3.1.1 拟建高温滤料项目产出物用途调查

3.1.2 产品现有生产能力调查

3.1.3 产品产量及销售量调查

3.1.4 替代产品调查

3.1.5 产品价格调查

3.1.6 国外市场调查

3.2 市场预测

3.2.1 国内市场需求预测 3.2.2 产品出口或进口替代分析 3.2.3 价格预测 3.3 市场推销战略

3.3.1 推销方式

3.3.2 推销措施

3.3.3 促销价格制度

3.3.4 产品销售费用预测

3.4 产品方案和建设规模

3.4.1 产品方案

3.4.2 建设规模

3.5 产品销售收入预测

第4章 高温滤料项目建设条件与厂址选择

4.1 资源和原材料

4.1.1 资源评述

4.1.2 原材料及主要辅助材料供应

4.1.3 需要作生产试验的原料

4.2 建设地区的选择

4.2.1 自然条件

4.2.2 基础设施

4.2.3 社会经济条件 4.2.4 其它应考虑的因素 4.3 厂址选择 4.3.1 厂址多方案比较

4.3.2 厂址推荐方案

第5章 工厂技术方案

5.1 高温滤料项目组成5.2 生产技术方案

5.2.1 产品标准

5.2.2 生产方法

5.2.3 技术参数和工艺流程

5.2.4 主要工艺设备选择

5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标

5.2.6 主要生产车间布置方案

5.3 总平面布置和运输

5.3.1 总平面布置原则

5.3.2 厂内外运输方案

5.3.3 仓储方案

5.3.4 占地面积及分析

5.4 土建工程

5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计

5.4.2 特殊基础工程的设计

5.4.3 建筑材料

5.4.4 土建工程造价估算

5.5 其他工程 5.5.1 给排水工程 5.5.2 动力及公用工程 5.5.3 地震设防

5.5.4 生活福利设施

第6章 环境保护与劳动安全

6.1 建设地区的环境现状

6.1.1 高温滤料项目的地理位置

6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象

6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物

6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施

6.1.5 现有工矿企业分布情况;

6.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况;

6.1.7 大气、地下水、地面水的环境质量状况;

6.1.8 交通运输情况;

6.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。

6.2 高温滤料项目主要污染源和污染物

6.2.1 主要污染源

6.2.2 主要污染物

6.3 高温滤料项目拟采用的环境保护标准

6.4 治理环境的方案 6.4.1 高温滤料项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响 6.4.2 高温滤料项目对周围地区自然资源可能产生的影响 6.4.3 高温滤料项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响

6.4.4 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。

6.4.5 绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。

6.5 环境监测制度的建议

6.6 环境保护投资估算

6.7 环境影响评论结论

6.8 劳动保护与安全卫生

6.8.1 生产过程中职业危害因素的分析

6.8.2 职业安全卫生主要设施

6.8.3 劳动安全与职业卫生机构

6.8.4 消防措施和设施方案建议

第7章 企业组织和劳动定员

7.1 企业组织

7.1.1 企业组织形式

7.1.2 企业工作制度

7.2 劳动定员和人员培训

7.2.1 劳动定员

7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算

7.2.3 人员培训及费用估算

第8章 高温滤料项目实施进度安排

8.1 高温滤料项目实施的各阶段

8.1.1 建立高温滤料项目实施管理机构 8.1.2 资金筹集安排 8.1.3 技术获得与转让 8.1.4 勘察设计和设备订货

8.1.5 施工准备

8.1.6 施工和生产准备

8.1.7 竣工验收

8.2 高温滤料项目实施进度表

8.2.1 横道图

8.2.2 网络图

8.3 高温滤料项目实施费用

8.3.1 建设单位管理费

8.3.2 生产筹备费

8.3.3 生产职工培训费

8.3.4 办公和生活家具购置费

8.3.5 勘察设计费

8.3.6 其它应支付的费用

第9章 投资估算与资金筹措

9.1 高温滤料项目总投资估算

9.1.1 固定资产投资总额

9.1.2 流动资金估算 9.2 资金筹措 9.2.1 资金来源 9.2.2 高温滤料项目筹资方案

9.3 投资使用计划

9.3.1 投资使用计划

9.3.2 借款偿还计划

第10章 财务与敏感性分析

10.1 生产成本和销售收入估算

10.1.1 生产总成本估算

10.1.2 单位成本

10.1.3 销售收入估算

10.2 财务评价

10.3 国民经济评价

10.4 不确定性分析

10.5 社会效益和社会影响分析

10.5.1 高温滤料项目对国家政治和社会稳定的影响。

10.5.2 高温滤料项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性;

10.5.3 高温滤料项目与当地基础设施发展水平的相互适应性;

10.5.4 高温滤料项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性;

10.5.5 高温滤料项目对合理利用自然资源的影响;

10.5.6 高温滤料项目的国防效益或影响;

10.5.7 对保护环境和生态平衡的影响。

第11章 可行性研究结论与建议

11.1 结论与建议 11.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见。11.1.2 对主要的对比方案进行说明。11.1.3 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。

11.1.4 对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见。

11.1.5 对不可行的高温滤料项目,提出不可行的主要问题及处理意见。

11.1.6 可行性研究中主要争议问题的结论。

第12章 财务报表

(1)基本报表

1主要经济技术指标表

2各年损益分配表

3自有资金财务现金流量表

4投资者(整体)财务现金流量表

5全投资财务现金流量表

6资金平衡节余(银行存款)表

7资产负债表(缴税偿债分利后)

8资产负债表(税后偿债分利前)

9外汇平衡节余累积表

10投资构成、资金投入与来源计划表

11注册出资方式比例与出资计划表

12借款还本付息计划表(2)辅助报表 1生产销售既定目标 2进口设备‘原值’估算表

3购买国产设备‘原值’估算表

4作价出资设备‘原值’估算表

5房屋及建筑物‘原值’估算表

6无形资产与递延资产用汇‘原值’估算表

7生产高温滤料日生产耗能(外购)指标

8单位产品原辅材料消耗定额与产品产量计划目标

9各产品原辅材料年消耗计划目标

10原辅材料年支出与进项税额既定目标(一)

11原辅材料年支出与进项税额既定目标(二)

12原辅材料年支出与进项税额既定目标(三)

13各产品的原辅材料年进项税额

14内销产品年应纳增值税与出口产品抵退税、关税

15各产品的原辅材料(含运费)年支出

16机构设置、人员编制、工资总额估算

17部分管理费用、销售费用估算表

18年经营成本估算表

19流动资金估算表

20固定资产折旧、无形资产递延资产摊销估算表

21总成本费用与销售税金及附加计算表

22各产品成本费用价格构成与调整统计分析表

(3)敏感分析报表 第13章 附件 可行性研究报告附件。凡属于高温滤料项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可

行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。

(1)高温滤料项目建议书

(2)高温滤料项目立项批文

(3)厂址选择报告书

(4)资源勘探报告

(5)贷款意向书

(6)环境影响报告

(7)需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

(8)重要的市场调查报告

(9)引进技术高温滤料项目的考察报告

(10)利用外资的各类协议文件

(11)其它主要对比方案说明

(12)其它

篇3:中国经济项目可行性研究报告

1 BOT模式的特点

BOT是指建设-运营-转让,是作为私营机构参与国家基础设施建设的一种形式。以UNIDO为主给出的定义为一定期间内通过筹资、建设、维护及营运基础设施的私有组织,以此向公有移交所有权。BOT可确保市场机制作用发挥,基本上都在市场上实施BOT项目经济行为,政府可通过招标方法对项目公司做法自身加以确定,其涵盖竞争机制。BOT模式行为主体为可靠市场主体私人机构,对所建工程项目特许期内具备完整的产权。这种情况下,在BOT项目进行时,承担BOT项目的私人机构行为与经济人假设完全相符。针对政府干预BOT可进行有效措施的提供,是指与私人机构签订的BOT协议。虽然由项目公司负责执行所有BOT协议,但项目控制权始终在政府手里。政府意愿在立项、招标及谈判等阶段具有决定性。除此之外,在合约履行阶段,政府的功能为监督检查,项目经营制定价格又与政府约束力息息相关,换言之,利用BOT法,政府能够对BOT项目公司行为加以约束。具体特点如下:

(1)私营企业给予许可取得由政府部门承担的建设及经营特定基础设施的专营权;

(2)在特许权期限内获得专营权的私营企业对项目经营、建设及管理负责,并在贷款还款中选取其获取的收益进行偿还;

(3)特许权期限已满的情况下,项目公司需向政府无偿移交基础设施。

2 高速公路BOT项目经济可行性评价

公路运输与经济发展之间存在着极为密切的关系,总结下来就是公路运输与经济增长之间二者是相辅相成的,他们在相互促进的同时又相互影响相互制约。作为高速公路建设项目可行性研究的主要内容,经济评价的目的就是按照所在地区经济发展规划及与交通量预测等现状充分结合,将建设项目费用、效益计算出来,并评价建设项目的经济合理性与财务可行性,只有这样才能比对分析建设方案并为项目决策提供强有力的保障。建立评价指标体系、计算指标等为高速公路BOT项目经济评价的主要内容,在评价指标体系建立前期,要求必须对高速公路BOT项目经济评价的影响因素进行明确。

2.1 影响因素

特许经营期、交通量及收费标准为高速公路BOT项目经济评价的主要影响因素,具体内容如下:

第一,特许经营期。作为一个时间、经济指标,对特许经营期造成影响的因素主要包括:项目成本、产品价格等。反之,特许经营期时间的多少也将对此类指标造成极大的影响。于投资者而言,特许经营期增加,则利益取得机会及数额也会随之增加;于政府而言,特许经营期减短,政府获取项目控制权及所有权的时间越早。综上所述,特许经营期时间的多少对国家、投资者如何分配权益具有决定作用。

第二,收费标准。因收费经营型高速公路为BOT模式融资建设的高速公路,与其他收费还贷型高速公路相比,BOT模式高速公路项目存在诸多不同,在特许经营期内,在投资收回中,投资者可实现投资利润的获取,基于利润最大化定价目标,收费定价模型如下:

L=P×Q-C(Q)

其中,利润可由L表示;

收费价格可由P表示;

交通量可由Q表示;

成本函数可由C(Q)表示。

第三,交通量。完成公路BOT项目建设后,交通量的多少主要对投资者收益造成直接影响。为此,投资者最为关注的话题就是完成公路项目建设后交通量的预测问题。正常交通量、转移交通量及诱增交通量为交通量的主要构成成分。因选取“有无对比法”计算项目经济效益,为此,可进行有此项目条件下或无此项目条件下交通量的划分。在交通量预测方面,相比其他模式建设的高速公路,BOT模式具有一致性。

2.2 建立经济可行性评价指标

要分析高速公路BOT项目经济可行性评价,需要一套完成的评价体系,而确定评价体系是否能够准确反映出现实问题,关键就在于指标体系的选取及建立。作为国家基础设施项目,高速公路BOT项目与国民经济规划及配置资源具有密切关联性,为此,必须科学评价BOT项目经济社会效益。投资者对BOT项目的投资回报最为关心,为此在开始项目前必须做好项目经济可行性分析。因BOT项目具有大额投资,通常都会利用贷款的方式来对项目公司资金短缺问题进行有效处理,为此针对项目清偿能力,BOT项目贷款银行都需实施评价分析。为此在建立高速公路项目BOT模式经济可行性评价指标时,主要从政府、投资方及银行等三方面进行评价指标建立,详见附表。

2.3 经济可行性评价的指标体系

国民经济可行性评价指标:作为BOT项目经济评价的重点,国民经济评价是站在国家角度对项目效益、费用进行充分考虑,国民经济系统即为其主要考察对象之一,不仅要对项目直接效益、直接费用进行准确计算,还需对项目间接效益及费用进行计算。在高速公路BOT项目经济可行性评价中,其指标主要包含国民经济盈利能力分析指标、经济净现值、投资回收期及外汇效果分析指标等。

财务可行性评价指标:财务分析在高速公路BOT项目中极为关键,主要原因在于BOT项目投资偿还时主要利用交通通行费收取的方式获取。BOT模式高速公路项目财务评价中主要是分析对比项目资金投入和收费收入,并对道路清偿能力、盈利能力进行研究。因相关单位不同,则其关注的重点也有所不同,如盈利能力为投资方关注的焦点,贷款清偿能力为贷款银行关注的焦点。目前用于BOT模式高速公路财务可行性评价的指标主要包含效益费用比、借款偿还期、投资回收期、投资利润率等。

3 结语

综上所述,在国民经济的发展过程中,交通运输发挥着重要作用,特别是随着近几年城市化发展的速度越来越快,公路运输在其他交通运输方式中脱颖而出,成为现如今运用得最为广泛的一种交通运输方式。高速公路作为公路交通的重要类型,在城市与城市之间距离缩短、促进产业优化升级等方面发挥着巨大的作用。如何实现高速公路建设经济效益最大化,对企业及国家极为重要。本文在全面分析了解BOT模式特点的基础上,对高速公路BOT项目经济可行性评价进行分析、探讨,以期宏观调控和微观调节等方面来优化高速公路投融资模式,实现经济的可持续发展。

摘要:随着社会经济发展速度的进一步加快,高速公路建设速度发展较快,但交通供给和经济需求之间的矛盾却愈加凸显。在高速公路建设中如何实现资金安全有效的筹集极为关键。作为一项应用较为广泛的融资模式,BOT融资模式在公路建设市场经济体制改革后得到了大量运用。我国高速公路建设项目具有良好收入前景,与BOT模式建设经营需求相符。为此,本文主要对BOT模式特点、高速公路BOT项目经济可行性评价进行分析与探究,以期全面提升高速公路社会效益与经济效益。

关键词:高速公路,BOT项目,融资

参考文献

[1]谭志加,杨海,陈琼.收费公路项目Pareto有效BOT合同与政府补贴[J].管理科学学报,2013(03).

篇4:中国经济项目可行性研究报告

【关键词】公路工程项目;经济效益;可行性研究

一、公路工程项目经济效益的含义

公路工程项目经济效益有广义和侠义之分。侠义的经济效益是从施工单位、施工企业、投资方、物流行业等投资角度来区分的。施工单位、施工企业和投资方将在公路工程项目中获得直接的可观的经济收益,同时,对于日益兴起的物流运输行业而言,公路建设多,城市联系越密切,无论货运还是客运的运输成本都将降低,其中可赚取的利润也就越大。广义的经济效益是指带来的社会影响,对国家经济建设的推进作用。公路建设覆盖面广,网点多,运输成本低,公路工程项目的创建,成为联系各城市各区域之间经济的关系纽带,以公路为枢纽也将带动周边经济发展,最终促进国家经济的飞速发展,创造巨大的国家利益。另外,公路工程项目的建设将拉动内需,提供就业机会并缓解社会就业压力,建设质量过硬的公路设施,不仅能够达到节约能耗的目的,更能有效降低了交通事故发生率,为国民营造优质、安全的生活环境,其社会效应明显。

二、公路工程项目经济效益的特点

1.回报周期长

公路工程项目经济效益的长期性是指短期内难见经济回报,施工周期越长,投资越大,等待经济收益的时间也就越久,尤其对于广义上的经济效益而言,通常需要投入使用几年之后才能获得社会反馈信息,了解其带来的社会影响效果及创造的国家经济效益。

2.联系范围广

公路工程隶属于交通运输系统,而交通运输系统还包括水运、铁路、空运等。以现代化生产和消费模式来看,只有将各种运输方式相结合,充分考虑其安全性、路程长短、运输时间等因素,才能在公路施工阶段制订最合理的公路线路规划,在投入运输过程中,企业才能以此为基础制订最佳运输方案,节约运输成本,从而创造最佳经济效益。另外,公路作为交通运输业中的重要运输方式,它是发生经济关系的桥梁,连接着工、商、农等各部门发生的生产、消费等经济关系,从而推动经济效益增长。

3.衡量标准难定义

侠义上的经济效益是可用金钱衡量的直接可见的收益,但公路项目工程投入使用后对生活和生产产生的便利性、舒适性、美观性,是间接地主观感受,而且因人而异,也因环境不同而出现感官差异,这就造成了经济效益的衡量标准难界定情况。

三、公路工程项目经济效益的可行性指标评估

公路工程项目经济效益的可行性是指公路在竣工后至使用年限内所创造的经济效益大于公路工程项目在施工建设阶段和后期维护时投入的总成本,且创造的经济效益足够满足国家经济建设发展需求并带动了社会经济活性。应用到实际项目经济效益评定中,可行性分析的参照指标仍是多方面的,只有综合各项因素和实际情况,才能确保可行性研究的科学性,并以此为依据,调整公路项目建设决策。

1.清偿能力

清偿能力指标是指以公路工程项目的盈利分析为基础,对项目负责公司的流动资金、负债情况、债务偿还能力做综合分析。工程项目越大,投入资金越多,大部分公路项目的实施是依靠银行借贷或筹措进行的,也就形成了债务,债务借款通常有明确的偿还期限,在此期限内,工程项目投入使用后将其收益首要用于债务偿还,能否按照计划完成足额、及时的债务偿还,是一项重要的财务能力指标。另外,清偿能力指标还包括资产负债率和资金来源与运行等方面。资产负债率主要是评估该工程项目投资方使用的资金中,具体包含的借贷资金比例,这在进行企业清算时可成为保护债权人利益的依据。而资金来源与运行指标,则是以公路工程建设中所产生的资金短缺或盈利情况为参考,主要用于分析项目工程的资金平衡情况,综合进行经济效益的可行性评估。

2.现金流

公路工程项目的实施离不开资金支持,现金流是指建设过程中所需要的流动资金,现金流状况越好,越能确保项目施工工作的有序进行,工程建设稳定性越强,竣工几率越高。因此,现金流指标是公路工程项目建设的基础,是施工质量的重要保障,是工程项目经济效益可行性的关键评价指标之一。

3.国民经济评价

从公路工程项目经济效益的含义不难看出,经济效益包含工程本身产生的直接经济利益和对国家建设产生的社会影响两方面内容。通常投资方看到的可行性评定都是以工程本身产生的经济利益为出发点,但是实际上,公路工程项目的规划应首先考虑到国家宏观调控层面,公路建设不仅可为投资企业带来商机和利润,同时可满足国家城市建设和经济发展需要,紧密联系各城市,协调资源流通,从而带动公路周边区域的经济发展,改善国民生活质量和经济状况。国民经济评价指标才是制定公路工程项目的主要依据,如何拉动内需,缓解就业,刺激地区市场经济,增加国民收入,推动国家经济繁荣,这是公路规划的宗旨。因此,国民经济评价指标主要分析的是公路工程项目给社会和国家带来的广义上的经济效益作用,这也是衡量经济效益可行性的重要指标之一。

4.贴现值体系

贴现值体系是一项分析经济效益可行性时采用的指标体系,其目的是为了更加准确地评估项目资金,进而评估整个工程项目经济效益可行性。一般包括内部收益率、动态投资回收期、效益费用比和净现值等内容。效益费用比是衡量单位成本与单位回报效益的比值,比值>1,代表单位回报效益大于成本,工程项目具有可行性,比值<1,代表单位回报效益无法收回成本,是亏损项目,无可行必要。而净现值则是成本现值总额与效益现值总额的差值,主要反映的是工程项目的利润情况。如果净现值为零,代表无利润的收支平衡状态,但一旦出现问题,若协调不及时将增加成本投入,出现亏损;净现值<0,代表成本总额大于可获得的效益总额,是一项亏损的工程,无可行必要;净现值>0,且大于基数越多,则代表可获得的经济效益越大,利润越可观,项目可行性越强。

四、小结

综上所述,公路工程项目经济效益具有回报周期长、联系范围广、衡量标准难定义等特点,因此它的可行性研究也需要综合考虑多项评估指标,以此为依据才能确定科学、合理、准确的项目规划,从而创造可观的经济效益。

参考文献:

[1]高贵喜,郑俊峰,孙兴民.公路工程项目经济效益分析[J].内蒙古煤炭经济,2012,(10):103-104.

篇5:中国锡产品项目可行性研究报告

报告目录:

第1章 锡产品项目总论

1.1 锡产品项目背景

1.1.1 锡产品项目名称

1.1.2 锡产品项目承办单位

1.1.3 锡产品项目主管部门

1.1.4 锡产品项目拟建地区、地点

1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表

1.1.6 研究工作依据

1.1.7 研究工作概况

1.2 可行性研究结论

1.2.1 市场预测和锡产品项目规模

1.2.2 原材料、燃料和动力供应

1.2.3 厂址

1.2.4 锡产品项目工程技术方案

1.2.5 环境保护

1.2.6 工厂组织及劳动定员

1.2.7 锡产品项目建设进度

1.2.8 投资估算和资金筹措

1.2.9 锡产品项目财务和经济评论

1.2.10 锡产品项目综合评价结论

1.3 主要技术经济指标表

1.4 存在问题及建议

第2章 锡产品项目背景和发展概况

2.1 锡产品项目提出的背景

2.1.1 国家或行业发展规划

2.1.2 锡产品项目发起人和发起缘由

2.2 锡产品项目发展概况

2.2.1 已进行的调查研究锡产品项目及其成果

2.2.2 试验试制工作情况 1

12.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况

2.2.4 锡产品项目建议书的编制、提出及审批过程

2.3 投资的必要性

第3章 市场分析与建设规模

3.1 市场调查

3.1.1 拟建锡产品项目产出物用途调查

3.1.2 产品现有生产能力调查

3.1.3 产品产量及销售量调查

3.1.4 替代产品调查

3.1.5 产品价格调查

3.1.6 国外市场调查

3.2.1 国内市场需求预测 3.2.2 产品出口或进口替代分析 3.2.3 价格预测 3.3 市场推销战略 3.3.1 推销方式 3.3.2 推销措施 3.3.3 促销价格制度 3.3.4 产品销售费用预测 3.4 产品方案和建设规模 3.4.1 产品方案 3.4.2 建设规模 3.5 产品销售收入预测 第4章 锡产品项目建设条件与厂址选择 4.1 资源和原材料 4.1.1 资源评述 4.1.2 原材料及主要辅助材料供应 4.1.3 需要作生产试验的原料 4.2 建设地区的选择 4.2.1 自然条件 4.2.2 基础设施 4.2.3 社会经济条件 4.2.4 其它应考虑的因素 4.3 厂址选择 4.3.1 厂址多方案比较 4.3.2 厂址推荐方案 第5章 工厂技术方案 5.1 锡产品项目组成 5.2 生产技术方案 5.2.1 产品标准 5.2.2 生产方法 5.2.3 技术参数和工艺流程 5.2.4 主要工艺设备选择 5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标 5.2.6 主要生产车间布置方案 5.3 总平面布置和运输 5.3.1 总平面布置原则 5.3.2 厂内外运输方案 5.3.3 仓储方案 5.3.4 占地面积及分析 5.4 土建工程 5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计 5.4.2 特殊基础工程的设计 5.4.3 建筑材料

5.5 其他工程 5.5.1 给排水工程 5.5.2 动力及公用工程 5.5.3 地震设防 5.5.4 生活福利设施 第6章 环境保护与劳动安全 6.1 建设地区的环境现状 6.1.1 锡产品项目的地理位置 6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象 6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物 6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施 6.1.5 现有工矿企业分布情况;6.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况;6.1.7 大气、地下水、地面水的环境质量状况;6.1.8 交通运输情况;6.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。6.2 锡产品项目主要污染源和污染物 6.2.1 主要污染源 6.2.2 主要污染物 6.3 锡产品项目拟采用的环境保护标准 6.4 治理环境的方案 6.4.1 锡产品项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响 6.4.2 锡产品项目对周围地区自然资源可能产生的影响 6.4.3 锡产品项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响 6.4.4 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。6.4.5 绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。6.5 环境监测制度的建议 6.6 环境保护投资估算 6.7 环境影响评论结论 6.8 劳动保护与安全卫生 6.8.1 生产过程中职业危害因素的分析 6.8.2 职业安全卫生主要设施 6.8.3 劳动安全与职业卫生机构 6.8.4 消防措施和设施方案建议 第7章 企业组织和劳动定员 7.1 企业组织 7.1.1 企业组织形式 7.1.2 企业工作制度 7.2 劳动定员和人员培训 7.2.1 劳动定员 7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算 7.2.3 人员培训及费用估算 第8章 锡产品项目实施进度安排

8.1.1 建立锡产品项目实施管理机构 8.1.2 资金筹集安排 8.1.3 技术获得与转让 8.1.4 勘察设计和设备订货 8.1.5 施工准备 8.1.6 施工和生产准备 8.1.7 竣工验收 8.2 锡产品项目实施进度表 8.2.1 横道图 8.2.2 网络图 8.3 锡产品项目实施费用 8.3.1 建设单位管理费 8.3.2 生产筹备费 8.3.3 生产职工培训费 8.3.4 办公和生活家具购置费 8.3.5 勘察设计费 8.3.6 其它应支付的费用 第9章 投资估算与资金筹措 9.1 锡产品项目总投资估算 9.1.1 固定资产投资总额 9.1.2 流动资金估算 9.2 资金筹措 9.2.1 资金来源 9.2.2 锡产品项目筹资方案 9.3 投资使用计划 9.3.1 投资使用计划 9.3.2 借款偿还计划 第10章 财务与敏感性分析 10.1 生产成本和销售收入估算 10.1.1 生产总成本估算 10.1.2 单位成本 10.1.3 销售收入估算 10.2 财务评价 10.3 国民经济评价 10.4 不确定性分析 10.5 社会效益和社会影响分析 10.5.1 锡产品项目对国家政治和社会稳定的影响。10.5.2 锡产品项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性;10.5.3 锡产品项目与当地基础设施发展水平的相互适应性;10.5.4 锡产品项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性;10.5.5 锡产品项目对合理利用自然资源的影响;10.5.6 锡产品项目的国防效益或影响;10.5.7 对保护环境和生态平衡的影响。

11.1 结论与建议 11.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见。11.1.2 对主要的对比方案进行说明。11.1.3 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。11.1.4 对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见。11.1.5 对不可行的锡产品项目,提出不可行的主要问题及处理意见。11.1.6 可行性研究中主要争议问题的结论。第12章 财务报表(1)基本报表 1主要经济技术指标表 2各年损益分配表 3自有资金财务现金流量表 4投资者(整体)财务现金流量表 5全投资财务现金流量表 6资金平衡节余(银行存款)表 7资产负债表(缴税偿债分利后)8资产负债表(税后偿债分利前)9外汇平衡节余累积表 10投资构成、资金投入与来源计划表 11注册出资方式比例与出资计划表 12借款还本付息计划表(2)辅助报表 1生产销售既定目标 2进口设备‘原值’估算表 3购买国产设备‘原值’估算表 4作价出资设备‘原值’估算表 5房屋及建筑物‘原值’估算表 6无形资产与递延资产用汇‘原值’估算表 7生产锡产品日生产耗能(外购)指标 8单位产品原辅材料消耗定额与产品产量计划目标 9各产品原辅材料年消耗计划目标 10原辅材料年支出与进项税额既定目标(一)11原辅材料年支出与进项税额既定目标(二)12原辅材料年支出与进项税额既定目标(三)13各产品的原辅材料年进项税额 14内销产品年应纳增值税与出口产品抵退税、关税 15各产品的原辅材料(含运费)年支出 16机构设置、人员编制、工资总额估算 17部分管理费用、销售费用估算表 18年经营成本估算表 19流动资金估算表 20固定资产折旧、无形资产递延资产摊销估算表 21总成本费用与销售税金及附加计算表

(3)敏感分析报表 第13章 附件 可行性研究报告附件。凡属于锡产品项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。(1)锡产品项目建议书(2)锡产品项目立项批文(3)厂址选择报告书(4)资源勘探报告(5)贷款意向书(6)环境影响报告(7)需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告(8)重要的市场调查报告(9)引进技术锡产品项目的考察报告(10)利用外资的各类协议文件(11)其它主要对比方案说明(12)其它

(13)附图

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篇6:中国经济项目可行性研究报告

第一章项目提出的背景

1-1生态环境的发展趋势

良好的生态环境是实施可持续发展战略的基础生态环境保护关系到经济社会的可持续发展关系到国家的生态安全民族兴衰存亡和子孙后代福祉关系到广大人民群众的根本利益随着生态保护立法工作的不断加强生态示范区生态省市县创建工作的进一步展开农村工作的全面深入自然保护区管理和建设工作生物物种资源保护工作水平的攀升2004年我国生态环境保护工作进入新的发展阶段2004年在全国31个省直辖市自治区的共同努力下基本完成了全国生态功能区划为指导自然资源开发和产业合理布局推动经济社会与环境协调健康发展以及制订重大经济技术政策社会经济发展规划环境保护和生态建设规划提供了重要依据党的十六大把增强可持续发展能力改善生态环境作为全面建设小康社会的4项重要目标之一强调要坚持可持续发展能力不断增强生态环境得到改善资源利用效率显著提高促进人与自然的和谐推动整个社会走上生产发展生活富裕生态良好的文明发展道路

农业的产业链发展沙子只是一种非常初级的建筑材料但人们注入了资金和技术就从中提取了硅并研制出计算机芯片发展了因特网这就是一种链式发展 由此可见链式发展的前景是无比广阔的农业发展农业是个弱质产业旱了不行涝了不行虫灾病灾也不行这是自然风险好不容易遇上个好年景却不一定能赶上好行情这是市场风险自然风险很难避免而市场风险各种产品都免但农产品风险尤其大因为它的需求较稳定比如小麦1块钱1斤能吃两个馒头等降到5毛钱1斤也不会撑破肚皮去吃三个用经济学的术语来说这叫需求弹性小粮食的需求弹性是很小的一旦供给增加需求保持相对稳定价格自然会下跌不止可一旦延长了产业链情况就大不一样了比如用粮食做饲料用饲料养螃蟹需求弹性就大多了螃蟹丰产价格会下跌可价格一跌就会刺激需求反过来又会稳住价格市场风险无疑会小一些社会越发展人均粮食消费量越大但直接消费的粮食会减少20世纪60年代守着一碗青菜汤有人可能要吃下三碗白米饭现在生活水平提高了平常的日子餐桌上都有蛋有肉高兴了再喝上两瓶啤酒米饭吃的就少多了但是肉蛋啤酒都得用粮食去转化而且得用更多的粮食去转化所以农产品的链条必须向这延伸否则就越来越没有市场克服农业的弱质

农业其实就像个金娃娃只要经营得当从头到脚都有钱赚但目前不少农民朋友抱怨农产品不值钱了搞农业不行了找找原因其实根源都在他们自己身上不少农民还沿袭着忙二歇十的生产方式每年花两个月在粮食耕作上其余十个月就在家里闲呆着收成好坏全看天这样显然是不行的只有将粮食产品用于养殖业搞好农副产品的加工增值走链发展才是农业发展的根本出路 生态庄园从几千元起家历经风雨从单一的鸡养发展到多品种的养殖种植及深加工又从种植养殖加工发展到餐饮观光休闲旅游为一体的现代生态休闲农庄代表着我国农业企业的快速成长和农业领域的广阔市场农庄成熟的技术先进的经营模式中央电视台二套《金土地》七套《致富经》《科技苑》《每日农经》及新华社人民日报商界等权威媒体多次报道

农庄得益于他的独到眼光 瞄准生态农业生态休闲旅游业这二座金矿它是目前高效快速又能持久稳定发展且利国利民的黄金产业特别是农庄在中国大地上产生巨大的影响力和经济价值为创造更多的财富

随着经济和生活水平的提高人们的生活已从温饱型转向休闲娱乐享受型每逢黄金周各地景点酒店飞机汽车爆满双休日数以百万计的人流涌向农村走向郊野如今吃农家饭住农家屋看农家景干农家活已成为势不可挡的潮流也乐坏和忙坏了那些乡村的农家乐主他们尽管条件简陋但仍然整天车水马龙食客如流个个赚得盆满钵满喜笑颜开目前各地市还没有一家有特色生态庄园因此投资生态庄园已成为低投资高回报的行业而且国家对农业给予的优惠政策如减免税收无偿拨款贴息贷款以及在水电土地等诸多方面的支持这是其它行业所无法享受的因此办生态休闲农庄更易成功前景更加广阔

据央视和《福布斯全球杂志》调查农业已成为利润最高的行业也是盛产巨头的行业新希望伊利华农双汇汇源鲁花等一批中国企业的老大都是出自于全国有近6万家年收入500万元以上的农业企业正在快速成长农业还是一个创造奇迹和神话的行业刘氏兄弟1万元起家发展为今天资产百亿美元的中国首富农庄也是从仅有的数千元发展为资产千万元的大型农庄年增长达1000以上无数事实证明财富就在的身边就在希望的田野上

投资成功率高农庄投资几到几万元滚动发展逐步建成规模大型生态庄园还可一个知名品牌企业全套经营管理知识与技能包括场址选择种养技术低成本生态经

营模式运营管理高层次的市场营销策划产品销售渠道和方式等

低风险高回报农庄由于运用生态模式经营种养加产供销自一条龙体系生产成本低盟最快4-5个月即可产生效益其效益可达其它行业项目的几倍而投资仅是其它行业的几分之一

市场空间大竞争少易成功民以食为天以玩为乐我国有13亿人口随着经济的发展回归自然返朴归真已成潮流而发展农庄可为人们提供乡野式的吃喝玩乐不但环境优美价格低廉而且吃的都是无污染的绿色食品和滋补的山珍野味具有巨大的客源和利润空间目前在一些城市周边开的农家乐土菜馆每天都是生意火爆效益极好

品种多有特色农庄无论是种植养殖加工餐饮休闲等样样都具有特色能满足我国各阶层的市场需求和强劲的购买力能为创造巨大利益为现有众多种养提高效益目前许多种养企业都存在项目单一老化成本增加效益下滑市场反应迟钝和技术低下管理混乱各自为战等诸多问题如果加盟先进技术低廉成本独特管理信息灵通品牌统一服务统一的优势明显降低的投资风险解决产销矛盾提高获利能力众多种养业户经营思路1种植养殖加工餐饮休闲旅游相结合形成观光农业绿色餐饮为特色的现代生态庄2内部资源循环利用形成低投入高产出生态环保的可持续发展之路温家宝21世纪是实现我国农业现代化的关键历史阶段现代化的农业应该是高效的生态农业生态农业是农业发展的必然选择要把生态农业建设与农业结构调整结合起来与改善生产条件和生态环境结合起来与发展无公害农业结合起来把我国生态农业建设提高到一个新水平

思路之一财富这是任何时代任何人都非常关注的热门话题有人说财富靠机遇也有人说靠资金但大凡成功人士都认为是靠眼光和思路中国改革开放二十年来经过多次贫富大切换出现了很多风云人物但一般都是各领风骚三五年其中失败的原因很多但最根本的原因就是没有超前的观念改革开放的二十年也是观念革命的二十年英雄不问出处历史永远奖励先行者我们正处于一个伟大的变革时代时时都充满商机就看如何把握正是瞄准和迎合了当今社会的整个潮流和发展大趋势这将成为盛产新型富翁的摇篮

思路之二的成功思路可归纳为2个字快和敢快即思想解放比别人快半步比别人更快接受新品种新技术新思路养山鸡比别人早搞生态种养比别人早搞

国内最前沿的生态休闲农庄比别人早钱当然是越赚越多敢纵观20年第一批承包的人富了第一批干个体的人富了第一批办企业的人富了第一批引进种植养殖新产品运用新科技的人富了今后一批敢于领先开发休闲旅游观光农庄有志者将成为新型的百万千万亿万富翁

思路之三创业也要讲政治明大势现农业已成为国家和各级政府最为关注行业给予和享受了任何行业都没有的优惠政策并大力鼓励扶持投资者发展农业如减免税收财政拨款贴息贷款无偿或低价使用农业用地政府协助宣传推广产品甚至市长带头推销农副产品等等这是其它行业可望不可及的今年中央农村工作会议又把解决三农问题作为首要问题各省市还有大量的资金配套及众多优惠政策在这大好形势下投资农业成功指数大创业更轻松

思路之四为什么有的人富不起来穷就穷在思路穷在观念穷人和富人的差别就在于思路观念的不一致穷力之所以穷是信息来源少不相信科学思想保守不愿学习新的东西小农意识强没有开拓精神经营能力差农庄对市场变化反映敏锐注重从观念和思路上超前和创新才能在品种技术思路管理等方面的创新时时刻刻超越自己以创新来推动企业稳步发展国家林业局最近出台了《关于促进野生动植物可持续发展的指导意见》指出国家将大力支持梅花鹿狍子等可商业性经营利用的54种野生动物并为其进入市场提供相应的保障措施也就是说这些经过人工繁殖驯养的野生动物在卫生部门鉴定许可后就可上市民餐桌

区分了野生和人工驯养是个进步上海市野生动物保护处的负责人表示长期以来在野生动植物保护管理中对野外的驯养繁殖的没有分类予以指导区别采取管理措施而在最新颁布的《指导意见》中明确提出对不同来源不同性质的野生动植物及其产品研究制定分类指导管理措施建立有效的市场准入机制为合法进入市场的野生动植物及产品提供宽松便捷的条件

《指导意见》也强调大力推行野生动植物经营利用管理专用标识对公布的野生动植物重点产品通过统一标识管理措施予以市场准入对列入商业性经营利用驯养繁殖技术成熟的54种陆生野生动物及其产品分期分批纳入标识管理范围不过据野生动物保护站的有关人士介绍蛇青蛙蟾蜍并不在商业性经营利用驯养养殖技术成熟的陆生野生动物名单中这三种动物被列入《国家三有有益有经济价值有科研价值物种名录》中不允许捕食国人向来吃食繁杂在相当一些国人眼

中野生动物吃补的观念根深蒂固对许多国人来讲吃野生动物挡不住的诱惑这当中固然有野味的香津养人和营养滋润

篇7:中国经济项目可行性研究报告

报告目录:

第1章 汽车氧吧产品项目总论

1.1 汽车氧吧产品项目背景

1.1.1 汽车氧吧产品项目名称

1.1.2 汽车氧吧产品项目承办单位

1.1.3 汽车氧吧产品项目主管部门

1.1.4 汽车氧吧产品项目拟建地区、地点

1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表

1.1.6 研究工作依据

1.1.7 研究工作概况

1.2 可行性研究结论

1.2.1 市场预测和汽车氧吧产品项目规模

1.2.2 原材料、燃料和动力供应

1.2.3 厂址

1.2.4 汽车氧吧产品项目工程技术方案

1.2.5 环境保护

1.2.6 工厂组织及劳动定员

1.2.7 汽车氧吧产品项目建设进度

1.2.8 投资估算和资金筹措

1.2.9 汽车氧吧产品项目财务和经济评论

1.2.10 汽车氧吧产品项目综合评价结论

1.3 主要技术经济指标表

1.4 存在问题及建议

第2章 汽车氧吧产品项目背景和发展概况

2.1 汽车氧吧产品项目提出的背景

2.1.1 国家或行业发展规划

2.1.2 汽车氧吧产品项目发起人和发起缘由

2.2 汽车氧吧产品项目发展概况

2.2.1 已进行的调查研究汽车氧吧产品项目及其成果

2.2.2 试验试制工作情况 1

12.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况

2.2.4 汽车氧吧产品项目建议书的编制、提出及审批过程

2.3 投资的必要性

第3章 市场分析与建设规模

3.1 市场调查

3.1.1 拟建汽车氧吧产品项目产出物用途调查

3.1.2 产品现有生产能力调查

3.1.3 产品产量及销售量调查

3.1.4 替代产品调查

3.1.5 产品价格调查

3.1.6 国外市场调查

3.2.1 国内市场需求预测 3.2.2 产品出口或进口替代分析 3.2.3 价格预测 3.3 市场推销战略 3.3.1 推销方式 3.3.2 推销措施 3.3.3 促销价格制度 3.3.4 产品销售费用预测 3.4 产品方案和建设规模 3.4.1 产品方案 3.4.2 建设规模 3.5 产品销售收入预测 第4章 汽车氧吧产品项目建设条件与厂址选择 4.1 资源和原材料 4.1.1 资源评述 4.1.2 原材料及主要辅助材料供应 4.1.3 需要作生产试验的原料 4.2 建设地区的选择 4.2.1 自然条件 4.2.2 基础设施 4.2.3 社会经济条件 4.2.4 其它应考虑的因素 4.3 厂址选择 4.3.1 厂址多方案比较 4.3.2 厂址推荐方案 第5章 工厂技术方案 5.1 汽车氧吧产品项目组成 5.2 生产技术方案 5.2.1 产品标准 5.2.2 生产方法 5.2.3 技术参数和工艺流程 5.2.4 主要工艺设备选择 5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标 5.2.6 主要生产车间布置方案 5.3 总平面布置和运输 5.3.1 总平面布置原则 5.3.2 厂内外运输方案 5.3.3 仓储方案 5.3.4 占地面积及分析 5.4 土建工程 5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计 5.4.2 特殊基础工程的设计 5.4.3 建筑材料

5.5 其他工程 5.5.1 给排水工程 5.5.2 动力及公用工程 5.5.3 地震设防 5.5.4 生活福利设施 第6章 环境保护与劳动安全 6.1 建设地区的环境现状 6.1.1 汽车氧吧产品项目的地理位置 6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象 6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物 6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施 6.1.5 现有工矿企业分布情况;6.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况;6.1.7 大气、地下水、地面水的环境质量状况;6.1.8 交通运输情况;6.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。6.2 汽车氧吧产品项目主要污染源和污染物 6.2.1 主要污染源 6.2.2 主要污染物 6.3 汽车氧吧产品项目拟采用的环境保护标准 6.4 治理环境的方案 6.4.1 汽车氧吧产品项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响 6.4.2 汽车氧吧产品项目对周围地区自然资源可能产生的影响 6.4.3 汽车氧吧产品项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响 6.4.4 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。6.4.5 绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。6.5 环境监测制度的建议 6.6 环境保护投资估算 6.7 环境影响评论结论 6.8 劳动保护与安全卫生 6.8.1 生产过程中职业危害因素的分析 6.8.2 职业安全卫生主要设施 6.8.3 劳动安全与职业卫生机构 6.8.4 消防措施和设施方案建议 第7章 企业组织和劳动定员 7.1 企业组织 7.1.1 企业组织形式 7.1.2 企业工作制度 7.2 劳动定员和人员培训 7.2.1 劳动定员 7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算 7.2.3 人员培训及费用估算 第8章 汽车氧吧产品项目实施进度安排

8.1.1 建立汽车氧吧产品项目实施管理机构 8.1.2 资金筹集安排 8.1.3 技术获得与转让 8.1.4 勘察设计和设备订货 8.1.5 施工准备 8.1.6 施工和生产准备 8.1.7 竣工验收 8.2 汽车氧吧产品项目实施进度表 8.2.1 横道图 8.2.2 网络图 8.3 汽车氧吧产品项目实施费用 8.3.1 建设单位管理费 8.3.2 生产筹备费 8.3.3 生产职工培训费 8.3.4 办公和生活家具购置费 8.3.5 勘察设计费 8.3.6 其它应支付的费用 第9章 投资估算与资金筹措 9.1 汽车氧吧产品项目总投资估算 9.1.1 固定资产投资总额 9.1.2 流动资金估算 9.2 资金筹措 9.2.1 资金来源 9.2.2 汽车氧吧产品项目筹资方案 9.3 投资使用计划 9.3.1 投资使用计划 9.3.2 借款偿还计划 第10章 财务与敏感性分析 10.1 生产成本和销售收入估算 10.1.1 生产总成本估算 10.1.2 单位成本 10.1.3 销售收入估算 10.2 财务评价 10.3 国民经济评价 10.4 不确定性分析 10.5 社会效益和社会影响分析 10.5.1 汽车氧吧产品项目对国家政治和社会稳定的影响。10.5.2 汽车氧吧产品项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性;10.5.3 汽车氧吧产品项目与当地基础设施发展水平的相互适应性;10.5.4 汽车氧吧产品项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性;10.5.5 汽车氧吧产品项目对合理利用自然资源的影响;10.5.6 汽车氧吧产品项目的国防效益或影响;10.5.7 对保护环境和生态平衡的影响。

11.1 结论与建议 11.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见。11.1.2 对主要的对比方案进行说明。11.1.3 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。11.1.4 对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见。11.1.5 对不可行的汽车氧吧产品项目,提出不可行的主要问题及处理意见。11.1.6 可行性研究中主要争议问题的结论。第12章 财务报表(1)基本报表 1主要经济技术指标表 2各年损益分配表 3自有资金财务现金流量表 4投资者(整体)财务现金流量表 5全投资财务现金流量表 6资金平衡节余(银行存款)表 7资产负债表(缴税偿债分利后)8资产负债表(税后偿债分利前)9外汇平衡节余累积表 10投资构成、资金投入与来源计划表 11注册出资方式比例与出资计划表 12借款还本付息计划表(2)辅助报表 1生产销售既定目标 2进口设备‘原值’估算表 3购买国产设备‘原值’估算表 4作价出资设备‘原值’估算表 5房屋及建筑物‘原值’估算表 6无形资产与递延资产用汇‘原值’估算表 7生产汽车氧吧产品日生产耗能(外购)指标 8单位产品原辅材料消耗定额与产品产量计划目标 9各产品原辅材料年消耗计划目标 10原辅材料年支出与进项税额既定目标(一)11原辅材料年支出与进项税额既定目标(二)12原辅材料年支出与进项税额既定目标(三)13各产品的原辅材料年进项税额 14内销产品年应纳增值税与出口产品抵退税、关税 15各产品的原辅材料(含运费)年支出 16机构设置、人员编制、工资总额估算 17部分管理费用、销售费用估算表 18年经营成本估算表 19流动资金估算表 20固定资产折旧、无形资产递延资产摊销估算表 21总成本费用与销售税金及附加计算表

(3)敏感分析报表 第13章 附件 可行性研究报告附件。凡属于汽车氧吧产品项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。(1)汽车氧吧产品项目建议书(2)汽车氧吧产品项目立项批文(3)厂址选择报告书(4)资源勘探报告(5)贷款意向书(6)环境影响报告(7)需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告(8)重要的市场调查报告(9)引进技术汽车氧吧产品项目的考察报告(10)利用外资的各类协议文件(11)其它主要对比方案说明(12)其它

(13)附图

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篇8:电力项目经济可行性研究思考

一、科学有效的投资评估

在电网公司的具体工作中, 要对电力项目的经济状况进行科学有效的评估。评估的具体内容要包括, 投资项目工程的设备购置费、建筑工程费、安装工程费及其他费用等内容, 对这些内容的项目费用进行科学估算, 这种估算要包括动态的估算和静态估算, 在估算过程中要用正确的估算方法把各项指标统计出来, 为项目经济的评价提供重要得多参数, 为正确投资决策的制定提供依据, 只有这样, 电网公司才能保证最大的收益, 保证投资的价值最大化。在工作中, 各部门都要认真执行电力规划设计总院颁布的《火电、送点、变电工程限额设计控制指标》, 按照规定和所在地区实际情况对材料价格、设备价格、定额编制等情况进行认真预算, 保证电力项目资金的正常运转。否则, 即使项目立项成功, 但实施过程中会出现各种问题, 严重制约电网公司的发展。另外, 电力项目在资金筹措方案上也要进行有效的评估, 在评估过程中要根据资金成本率和资金来源的比例来操作, 对于不同的资金筹措方案进行分析比较, 择优录用, 力图能够选择成本率最低的方案。对于银行贷款要严格按照相关的规定和企业的现实需要借贷, 企业要在动态资金筹措总额中自筹百分之二十五, 不能完全依赖银行借贷, 同时, 企业在债务资金和项目资金的比例预算中, 也要按照国家项目资金制度来运行, 真正把资金的投资评估做好, 促进企业的有效发展。

二、精确的项目财务评估

在工作中, 电网公司要根据国家的财税制度、价格体系和项目评估等相关内容以及电网公司的客观实际财务状况对项目的财务效益进行有效评估, 对项目运转费用进行合理评估, 要参考现行价格、工作标准以及基准收益率等内容准确制定财务评价指标, 对企业的财务状况进行全面评估, 保证企业的有效盈利。同时, 对电网公司项目的盈利能力、偿债能力和抗风险能力, 通过财务评估, 电网公司相关部门要做到全面了解, 制定有效的措施对突发情况进行及时补救。通过财务的定性和定量两种评估方式对财务状况认知评估, 确保项目财务的可行性发展。具体做法如下:第一, 通过对财务内部收益率的分析研究制定有效策略, 保证财务内部收益率高于该行业的财务基准收益率, 提高项目的盈利能力;另外, 通过对财务净现值的研究分析, 保证财务净现值大于等于0, 保证项目的报酬率能高于既定指标, 提高项目的盈利能力;最后, 通过对项目投资回收期以及项目投资利润率的分析研究最大限度地保证电网公司能够在缩短投资回收期限, 同时, 使收益率增大, 提高项目投资的可行性, 提高项目的盈利能力。第二, 通过分析项目的偿债能力, 制定有效措施, 保证企业盈利。电网公司在项目运营阶段需要根据财务状况对企业的债务偿还能力进行有效分析, 以保证企业盈利。在评估之前, 相关部门需要综合分析企业的财务状况, 对企业的资金来源、收益情况、资产负责等情况综合把握, 结合各项评价指标对企业项目偿债能力准确把握, 然后, 在此基础上科学借贷, 才能利用最少的代价获得最大的价值, 反之, 如果企业对偿债能力认识不到位, 盲目借贷则会对企业的财务状况造成极大的压力, 甚至影响整个企业的生存。

三、准确的项目风险分析

在电网公司中, 准确的项目风险分析是必不可少的, 众所周知, 项目的各项内容的研究分析, 设计和立项既是具有可预知性, 但它们毕竟在将来社会中才能得到有效验证, 它们的作用在于未来。因此, 就不可避免地受到一些不可预知因素的影响, 原有的计划可能难以开展, 原有的方案可能会被颠覆, 无论是主观因素还是客观因素造成的, 但是项目风险都会产生, 项目风险是一种客观存在的。我们通过项目风险分析研究就是为了应对突发情况, 通过对项目风险特殊性的分析研究, 识别可能存在的风险, 然后分析这种潜在风险的作用关系、作用途径和潜在危害, 对项目风险进行较为准确的评估, 制定防范措施, 对风险进行有效控制和管理, 保证企业的和谐、健康、平稳发展。对项目风险的准确判断分析需要相关部门首先要分析出潜在的风险因素可能对企业产生的不利影响的大小程度, 在分析研究的基础上能够建立风险权重集, 在此基础上对潜在风险可能带来的危害进行研究, 比较风险大小确立风险后果, 针对准确的风险评价制定适合的风险防范措施, 力图把风险值降到最低, 保证企业的平稳发展。同时我们需要了解, 在风险评价后, 如果确定风险影响的程度为26.37%, 而这种风险发生的概率只是35.08%, 这种风险等级就是较小的, 是可控制的, 项目是可以顺利推行的。

总之, 电力项目要保证经济的有效运行, 就需要从多角度、多层次深入细致地对经济运行状况进行有效分析, 要分析电网公司的盈利能力, 对不确定因素通过分析能够较为准确的把握, 在诸多数据的基础上, 对项目的风险进行有效分析, 以图合理控制风险, 推动企业的不断发展。但是, 我们需要注意的是, 就具体工程而言, 经济的可行性分析并不代表着完全不变的纯粹的可行性分析, 在此基础上, 我们还要对技术的可行性和社会的可行性等多种因素结合起来, 进行全面的比较分析研究才能保证真正的经济可行性, 才能使投资者在可行性分析的基础上进行科学有效地投资管理, 进行投资决策, 并把这种决策推行在具体的工作中, 保证施工项目的顺利完成, 保证投资的真正受益, 为投资者创造更多的价值, 电网公司的发展铺平道路。

参考文献

[1]沈黎明.电力建设项目经济评价研究[J].电气技术.2012 (03)

篇9:中国经济项目可行性研究报告

白云石是地球上重要的钙镁资源,在我国有着极其丰富的蕴藏量。贵州水城堰塘白云石矿区资源蕴藏丰富,水钢拥有自营开采的矿区。当前,水钢选择白镁球(即轻烧菱镁矿)为调渣剂,随着白镁球的价格呈上涨趋势,为了降低炼钢成本,同时也为了能够充分利用矿区蕴藏丰富的白云石矿资源,水钢决定开发轻烧白云石代替白镁球,为其自身开发新产品、延伸产业链,走可持续发展之路带来了市场和机遇。本文将从轻烧白云石工程项目建设必要性阐述开始,做出必要的技术可行性论证,着重进行该项目经济评价,为水钢集团轻烧白云石工程项目的投资决策提供依据。

2 项目建设必要性分析及项目概况

2.1基本建设情况介绍

2.1.1建设规模

水钢轻烧白云石工程项目设计规模为满足其500万吨钢轻烧白云石的用量,分两期实施。一期建设两座250m3窑的辅助系统,安装一座250m3窑并预留另一座250m3窑的安装位置;二期再安装第二座250m3窑系统的设备。

2.1.2建设条件

1)厂址选择

本工程建设场地布置在白云石矿区尖包包采场附近,能够满足车间平面布置要求,运输道路畅通,并能利用地形布置,没有拆迁的障碍物,总图费用较低。本工程建设所需的场地、施工用地已经落实到位。

2)燃料供应

本工程采用焦炭为燃料,年用量为2.6万吨。焦炭供应可由水钢焦化厂供给,不足部分可向周边焦化厂采购。轻烧白云石工程所需焦炭用料较小,而六盘水地区焦炭资源比较丰富,供应渠道不成问题。

3)水电供应

白云石矿区自身具备提供生产、生活用水的水泵站,吸水能力约20m3/h,有100 m3高位水池。车间区域生产用水由高位水池引入,后送达区域内各用户;生活水由现有高位水池引至相应节点接入,后送达生活水用户。

水钢轻烧白云石工程对电源要求不高,为二、三类低压负荷。该工程供电主要分两路,目前主要由一路原有的6KV电源经改造后供电,当条件成熟时再考虑二路供电。

2.1.3窑型选择

轻烧白云石焙烧温度在1100~1200°C之间,可以用回转窑、竖窑和反射炉焙烧生产。相比较而言,竖窑能耗低,每公斤轻烧白云石能耗约为4.17MJ(1000千卡),热工制度简单,能机械化连续生产,操作工作劳动强度低;同时,水钢曾经用竖窑焙烧生产过轻烧白云石,有一定的操作经验。因此,选用竖窑生产轻烧白云石。结合周边地区焦炭等燃料供应情况,采用焦炭混烧机械化竖窑。

2.1.4生产原料与物料平衡

轻烧白云石的原料是白云石,约1.8吨能生产1吨轻烧白云石。每吨轻烧白云石焦比180Kg,年产轻烧白云石14.45万吨,需40~80mm白云石块矿料26万吨,20~40mm燃料焦炭2.6万吨。

白云石原料由水钢自营的白云石矿开采,新建一座250m3竖窑用的白云石由水钢观音山矿分公司自产,年需要80~40mm粒度白云石约12万t/年,日需要量400t,白云石矿现年开采能力基本满足白云石矿需求量。

2.1.5生产工艺

焦炭混烧机械化竖窑生产轻烧白云石工艺流程如图1所示。

2.1.6车间组成及装备水平

1)车间组成

机械化竖窑轻烧白云石生产车间主要分为原燃料露天堆场和竖窑焙烧车间两部分,占地面积约54米×135米。原燃料供应运距较近,为了减少车间占地面积,原燃料露天堆场贮料量初定为2~4天用料。焙烧车间配250m3竖窑2座,竖窑利用系数为0.85t/m3.d,年工作日历天数340天,年产轻烧白云石14.45万吨,平均日产425吨。

2)装备水平

2座250m3机械化焦炭混烧轻烧白云石竖窑配料采用高精度电子称自动配料系统,上料卷扬采用智能主令控制器,窑顶布料用旋转多点布料器布料,并设有探测料位计,确保布料均匀稳定,窑下进风用布风风帽,使进风均匀,出料用圆盘出料机,卸料用三段锁风出料阀,使竖窑鼓风、出料连续操作,降低竖窑能源消耗。

竖窑从配料、混匀、上料、布料、焙烧、出料全过程采用PLC仪表一体化自动控制系统,对工艺过程的参数和设备状态进行数据采集、运算处理、过程调节、顺序控制、趋势记录、联锁及报警、报表自动打印等。在控制室内通过CRT对工艺设备进行监视和操作。

竖窑所有机电设备均为国内制造,不需国外进口。

2.2建设进度

水钢轻烧白云石工程预计建设期为10个月,项目计算期为11年。2008年3月份,该工程项目领导小组成立;5月,水钢设计院完成窑体基础施工图及工程总平面布置图等,落实工程设计、施工管理、设备订货以及电源等问题;轻烧白云石工程项目预计于2008年12月底竣工。

3 项目经济评价

3.1投资估算

本投资估算主要包括机械化竖窑车间建设、设备购置费用、设备安装费用以及其他费用。建设项目总投资2574.6万元,其中固定资产投资2574.6万元(静态投资2574.6万元,动态投资为零),流动资金122.6万元。静态投资按费用划分为建设工程、设备费、安装工程费用、其他费用以及不可预见费。

3.2基本参数

3.2.1技术指标

机械化竖窑建设主要技术指标如表1所示。

3.3资金运用及来源计划

项目总投资为2574.6 万元,其中固定资产投资为2452 万元,铺底流动资金122.6万元(占流动资金的30%)。全部为自有资金。

3.4基本要素测算

3.4.1销售收入

根据水钢当前内部核算价格,综合确定白云石市场价格为430元/吨,则产品销售收入按公式2.8及表1相关数据可得:

又由轻烧白云石工程项目实际生产运作情况,水钢只需缴纳资源税。单位税款去10元/吨,则缴纳资源税金额为:

3.4.2成本费用

轻烧白云石工程项目建设成本费用可分为单位产品成本费用和总成本费用。

3.4.3项目利润

利润总额为销售收入减去总成本费用及销售税金附加;在利润分配中,盈余公积金按利润10%计算,盈余公益金按利润5%计算。

3.4.4投资利税率

从项目工程经济财务报表相关数据可知,项目利润总额为334.31万元,应缴税额为144.5万元,总投资为2574.6万元,则:

3.4.5投资利润率

项目利润总额为334.31万元,总投资为2574.6万元,则:

3.5主要技术经济指标

由以上分析可知,主要技术经济指标有以下内容,如表2所示。

表2主要技术经济指标

通过以上分析计算,得知项目的全部增量投资财务内部收益率为26%,投资回收期为4.53年(含建设期10个月),投资利税率为18.6%,投资利润率为12.98%,经济效益较好。

4 工程项目环保及工业卫生评价

4.1环保评价

4.1.1主要污染源及污染物

轻烧白云石工程项目建设主要存在四类污染,包括大气污染、水体污染、噪声污染以及固体废弃物污染。

4.1.2污染控制措施

1)除尘系统。除尘系统分为机械化竖窑除尘系统及料运、转运站、料仓除尘系统。

(1)机械化竖窑除尘系统。在机械化竖窑排烟处扬尘点考虑除尘设施,对机械化竖窑的尾气进行收尘处理。

(2)料运、转运站、料仓除尘系统。首先在料运、转运站、料仓等扬尘点处考虑布置除尘设施。

2)水污染控制措施。风机轴承冷却水排水作为洒水系统补充水或排入生产—雨水管网,地坪冲洗排至全场生产—雨水管网。生活污水处理达标后排放。

3)噪声污染控制措施。将风机、空压机安装在机房内,进出口管安装软连接件,并设有消声器,对周围岗位不会造成影响,对环境不会造成危害。

4)固体废弃物污染控制措施。将除尘系统中除尘器收捕的粉尘,和轻烧白云石混合,送到水钢烧结厂配矿用,实现资源循环利用。

4.2工业卫生措施

轻烧白云石工程的安全卫生管理、监测由观音山矿业分公司现有安全管理机构承担。该工程的设计贯彻“安全第一、预防为主”的方针,按照国家、行业有关规范、规程和标准,对自然灾害和生产过程中的危害因素均采取了相应的措施,包括防尘措施、岗位噪聲控制、通风降温措施等。

1)防尘措施。为防止粉尘对操作人员身体健康的影响,设计采取如下控制措施:胶带机采用机罩密封;有关部位设机械除尘设施等。

2)岗位噪声控制。除尘系统风机设置消声器并置于室内,移动式空压机置于风机房内,可有效降低对岗位噪声的影响。

3)通风降温措施。电气室设置轴流风机或屋顶风机通风。

5 结论

本文主要以水城钢铁集团有限责任公司拟建的轻烧白云石工程建设项目为研究对象进行技术经济评价,为该项目的投资决策提供依据,其主要内容及结论如下:

(1)对投资必要性、技术选择、经济效益及环境治理等方面进行了阐述,并从技术和经济的角度进行了分析。

(2)从水钢充分利用资源和提高效益两方面的需要对水钢轻烧白云石工程建设的必要性进行了分析,同时完成技术可行性论证;此外,从建设规模及条件、窑型选择、物料平衡、生产工艺流程、生产车间及设备水平、设备选择及建设进度等多方面对轻烧白云石工程概况进行了阐述。通过分析计算,项目的全部增量投资财务内部收益率为26%,投资回收期为4.53年(含建设期10个月),投资利税率为18.6%,投资利润率为12.98%,各项经济指标较好,财务盈利能力较强并具有一定的抗风险能力。

(3)从项目实施的技术、经济及环境方面进行了评估,论证了轻烧白云石工程建设的合理性。

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