保险公司自查整改报告

2024-06-28

保险公司自查整改报告(精选7篇)

篇1:保险公司自查整改报告

建阳市隆泉融资

担保有限公司自查整改报告

根据市经贸委关于开展对融资性担保么司合规经营情况检查的通知要求,我公司领导及董事会成员高度重视,立即召开专题会议全面部署此项工作。成立了由董事长、公司总经理、副总经理、各部门负责人组成的工作领导小组,制定了自查整改工作方案。现将自查整改情况汇报如下:

一、学习、领会精神

2011年6月17日公司又召开了全体员工大会,组织学习《融资性担保公司管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会等7部委令2010年第3号)、省经贸委《关于融资性担保公司设立(确认)和变更审批有关事项的通知》和省政府办公厅《关于明确融资性担保业务监管职责(暂行)的通知》(闽政办[2010]15号)的有关规定,认真领会精神。

二、确立自查整改指导思想

根据自查工作方案要求,结合公司制定的内部管理制度和风险管理制度,立足暴露问题开展自查,边查边整改。希望通过这次自查,能促进内控制度得到进一步完善与执行,能促进更加合规稳健经营,能促进业务工作的顺利开展,为我公司可持续发展打下坚定基础。

三、自查中发现的问题

1、公司从业人员的素质和业务技能还有待提高。

公司十分重视员工素质和业务技能的培养,同时积极面向社会广泛招聘文化程度高、思想品德好、有职业道德的专业人才。公司员工从成立初期的2-3人,中、小学文化程度,发展到现在的11人,全是大专以上文化程度。但是由于人员变动较大,非专业人员多,各项业务技能和素质还有待进一步培养、提高。

2、贷款担保“三查”制度落实不够。

特别是保前调查不够深入、细致、全面、专业,有依赖贷款银行专业人员的思想;保后跟踪检查力度不够,没有严格按制度规定定期深入贷款企业跟踪检查,对企业的生产经营状况、企业财务情况、还贷能力评估等跟踪检查报告不全,缺乏专业水平,有走过场现象。

3、担保业务发展不理想。

①社会信用体系建设滞后,对中小企业,特别是个体经营户的贷款担保风险防范难度加大;

②业务拓展能力不足;

③担保品种单一;

四、整改措施

针对这次自查发现的问题,为认真做好融资性担保公司

重新确认近期工作,全面提升我公司内控制度执行力,增强合规经营、合规操作意识,杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生,提高防控能力。整改如下:

1公司不存在虚假注资和抽资问题。

2公司已建立了担保评审委员会,完善了保前审查机制,建立了风险部处理事后追偿和处置管理制度

3建立了风险预警机制和突发事件应急机制及严格规范的业务操作规程。

4已经聘请具有金融相应专业技术的担任总经理一职。和金融法律专业人士担任风险部经理。

5、对公司制定的内部管理制度和风险管理制度进行全面认真的检查和修订,存在的缺陷的立即补充完善。

6、加强全员风险防范意思,全面落实贷款担保“三查”制度,严格执行贷款担保操作规程,严格规范担保手续,加强保前调查和保后跟踪检查力度。提高风险防范能力,确保担保贷款按期收回。

7、进一步完善机构设置,海纳专业人才充实经营管理队伍,在规范担保手续的同时力求简便快捷。为适应新形势下人们不断增长的需求,我们将积极努力开发新的担保品种。如:票据承兑担保、项目融资担保、工程履约担保、财务顾问、中介服务等。

8、积极寻求政府及金融部门对担保企业强有力的政策支持和理解。密切与银行、政府及各乡镇中小企业管理部门和公司的配合。逐步完善社会信用体系和融资担保体系。共同开创金融支持中小企业融资担保工作的新局面并取得了一些成绩。

五、并严格规范健全财务会计制度。

1、按标准收取担保费。

2、健全财务管理制度。

3、完善金融企业财务和企业会计准则。

4、建全担保赔偿准备金。提取

5、未到期责任准备金。提取

6、按规范填送报表。并报送有关部门。

建阳市隆泉融资担保有限公司

2010年6月29日

篇2:保险公司自查整改报告

XX公司自查整改报告

(模版)

中国证监会辽宁监管局:

根据辽宁证监局《关于开展辽宁辖区新三板挂牌公司规范运作自查自纠工作的通知》的要求,我公司于2016年 月 日至 月 日对公司规范运作情况进行了全面自查。现将相关情况报告如下:

一、自查情况

经自查,发现我公司自挂牌以来,在规范运作方面存在如下问题:

问题1:…… 问题2:…… 问题3:……

二、整改情况

针对自查中发现的上述问题,我公司采取的整改措施及其效果如下:

针对问题1,…… 针对问题2,…… 针对问题3,……

XX公司(盖章)

2016年

篇3:保险公司自查整改报告

近日, 山东省局发出通知, 要求中国电信山东省分公司限期整改违规开展的“iTV”业务, 停止在山东地区的推广、销售和业务办理。

2012年底以来, 中国电信山东省分公司与杭州华数传媒网络有限公司、青岛海信集团合作开展“i TV”业务, 在山东省内面向电信宽带用户非法投放互联网电视机顶盒终端, 提供电视直播节目和境外电视频道信号、直接登陆访问公共互联网等功能, 违反了总局181号文件有关要求, 严重干扰了三网融合工作正常有序开展。

篇4:一份引人思考的审计整改报告

干审计十几年来,总是走不出审计结果不被利用这个误区,但从这份审计整改报告的字里行间,真实的看到了审计与被审计的关系,真正感受到审计人员的辛勤劳动成果被肯定后的喜悦,真正体会到被审计单位真心诚意接受审计处罚并认真整改后的意愿。这不正是审计目的最好体现吗?这无疑是给我们审计人员认真干好工作注入了强心剂,更是给我们审计整改工作指明了方向。下面是审计整改报告全文,供审计同行共阅:

下附:(××县××中学关于对《XX县审计局关于对××中学2008、2009年度财政财务收支的审计报告》所列问题的整改措施)

贵局根据《××县人民政府关于印发2010年度审计项目计划的通知》安排,于2010年11月17日至2010年12月6日,对我校2008、2009年度财政财务收支情况进行了报送审计,在听取了我校有关情况说明的基础上,形成了洛审报字【2010】90号审计报告,下发了洛审决字【2010】42号审计决定。

审计报告真实、客观,反映了我校两年来的收支和违纪情况,审计报告既合乎财经和审计法规,又合乎我校的现状与实际,学校接受审计决定中的处理条款。

现就审计报告中提出的违规问题,提出整改措施如下:

1.认真学习财政经策、审计法规,提高理财水平。本次审计所反映的问题,说明了我们平时对财经、审计法规学习的不够,从而导致操作违规,把握不当。以后要加强政策学习,在把握政策及操作规程的前提下,严格执行有关规定,逐步提高理财水平。

2.所有收入全部上缴财政专户。严格执行收支两条线管理规定,对勤工俭学收入、所有校内外零星收入足额上缴财政专户,据实从会计中心核销。在遵循财经基本管理规程、保持原始凭据真实的前提下探讨一些特殊问题的处理方法,全力向规范化要求靠拢。

3.严格杜绝违规收入。本次审计我校违规支出达47.5万元,分别是高考教师奖励、高三教师补贴、平时加班费用的支出。在实施绩效工资以后,我们将严格控制奖金、补贴及加班费用支出,从学校制定的各项制度、方案上截断资金、补贴、加班费的发放的主渠道。坚决执行上级有关政策。加强教职工思想教育,宣传有关财经、审计法规,倡导教师的奉献意识,力争教师的理解,把握好政策尺度,做到在不影响教育质量的前提下最大可能的减少违规支出。

4.严格审核收支票据。本次审计发现的两张不合规的票据提示我们,财务审核人员要求把收支票据的真实性、合法性,做到该报的报,不该报的绝不报,虚假、不合理、过时的票坚决不能要,财务报销所需的附件一个不能少;财务人员将本着对学校负责的态度,细心、严谨检查,不马虎、不敷衍,以杜绝不合规的票据入账。

5.不再违规集资。2008、2009两年,我校在因校建工程欠款、校园文化建设等市、县安排重大活动项目的前提下,由于学校经费极端困难,不能支付活动的费用,针对具体活动先后两次集资款至1113000元,应付当时经费紧缺的现状。这些集资款至10月底,已经向洛南县教育局核实上报,纳入各级还款计划,逐步予以消化。

6.积极上缴罚没款。依照审计决定,按照审计决定的时效和金额积极将罚金上交县财政。

本次审计,促进了我们今后工作的政策观念。对我校以后财政财务工作很有指导意义,我们将在以后的工作中,不断提升执行财经、审计法律法规的水平和能力,做到财务管理规范,严格执行财务制度,完善和健全内部控制制度,保证各项收支合法合理。

篇5:某公司软件正版化自查整改报告

为全面做好国有企业使用正版软件工作,根据《关于转发省版权局贯彻落实<国务院办公厅关于市县级政府机关软件正版化工作检查情况的通报>精神的通知》(焦文新字„2014‟51号)的文件精神,××公司领导高度重视,把使用正版软件当做事关企业信息安全和知识产权保护的大事来抓。为此,××公司成立了专门的组织机构,认真组织开展了正版软件使用 情况的自查整改工作。现将具体情况总结如下:

一、强化组织管理

清理和抵制盗版软件,是完善知识产权保护的必然要求,是促进软件产业发展的重要保证,也是整顿和规范市场经济秩序工作的重点。为增强国有企业使用正版软件的责任感和紧迫感,坚决抵制安装使用盗版软件,××公司成立了以董事长、总经理为组长,其它班子成员为副组长,机电部、计划部、供应处、安全监察局、计讯处等部室负责人为成员的网络安全和信息化领导小组(简称“网安小组”),网安小组下设办公室(简称“网安办”),办公室设在计讯处。该组织机构的成立,将会紧密结合××实际,有规划、有步骤的不断推进××公司网络安全、信息化建设,以及软件正版化的相关工作。

××公司始终重视软件正版化的有关工作,2013年6月从微软公司采购了正版WIN7操作系统和office 2010办公软件,随后下发了《关于使用正版操作系统的通知》,要求××公司 所属各单位、机关各部室安装并使用正版WIN7操作系统、office 2010办公软件,并指派专业技术人员提供相关的技术服务。

二、自查情况

2014年10月15日至17日,由网安办牵头、相关部室配合,按照“焦文新字„2014‟51号”文的有关要求,对××公司部分单位进行了软件正版化使用情况的检查,通过此次检查××公司总体情况良好,但也存在一些差距和问题。内容如下:

1、目前,××公司所有办公电脑和服务器都为企业自行采购。

2、大多数的服务器安装并使用了微软公司出品的正版服务器操作系统(如:Windows server2003等)和数据库管理系统(如:Sql server2005等);个别服务器安装并使用的是正版Linux操作系统。

3、在病毒防治方面,办公电脑基本上使用的都是正版360杀毒软件和360安全卫士,但也存在部分办公电脑安装了来路不明的杀毒软件(如:卡巴斯基、诺顿等)。

4、存在嫌重装正版软件麻烦,私自安装并使用盗版操作系统的现象。

5、部分办公电脑存在安装并使用Win8操作系统的现象。

6、因个人使用习惯,未经允许私自卸载正版office2010办公软件而改用盗版的2007版本。

7、部分职工软件正版化意识淡薄,无意中从网上下载并使用了盗版软件。

8、正版软件作为一种无形资产,没能进行更加科学、规范化的管理。部分单位虽然也进行了登记和备案,但也存在将软件授权证书、说明书等资料遗失的现象。

三、整改措施

针对此次自查中存在的问题,将采取以下整改措施:

1、建立××公司软件资产管理台账,定期清点操作系统、办公软件、杀毒软件的种类和数量,检查是否为正版软件,是否具有合法的授权协议书、许可证等。同时,对每台计算机的使用人、IP地址、MAC地址进行详细登记,并持续更新。

2、定期对××公司办公电脑正版化软件的使用情况进行检查,对使用盗版软件的办公电脑进行正版软件的强制更换,并对新购的电脑施行准入管理,只有按规定安装正版软件,才可投入使用。

3、在××公司范围内部署Windows域控管理系统,将所有服务器和办公电脑纳入域控系统,建立软件黑白名单,利用技术手段杜绝各类盗版软件的使用。

4、加强对××公司全体干部职工知识产权方面的教育,提高认识,确保绿色上网;加大对使用正版软件的宣传力度,强调保护知识产权的重要性和必要性,逐渐培养员工自主自觉抵制盗版软件的意识。

河南能源化工集团××公司

篇6:保险公司自查整改报告

康力电梯:公司治理专项活动自查报告和整改计划]股东大会会议记录由专人负责保管,会议决议均严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定充分、及时披露,康力电梯:公司治理专项活动自查报告和整改计划。公司各重大事项均按法定程序先由董事会通过后,再提交股东大会进行审议,无绕过股东大会先.出席.股东大会会议记录由专人负责保管,会议决议均严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定充分、及时披露。公司各重大事项均按法定程序先由董事会通过后,再提交股东大会进行审议,无绕过股东大会先.出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规,整改报告《康力电梯:公司治理专项活动自查报告和整改计划》。董事会会议记录内容包括:会议届次和召开的时间、地点、方式;会议通知的发出情况;会议召集人和主持人;董事亲自出席和受托出席的.资讯页中间左侧广告1关键词:查报告整改

篇7:保险公司自查整改报告

科右中旗山水水泥有限

公司粉尘危害专项治理自查、整改报告

科右中旗安监局:

根据科右中旗安监局2014年3月14日下发的《水泥制造和石材加工企业粉尘危害治理工作方案》要求,贯彻落实《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》和国家安全监管总局《关于加强水泥制造和石材加工企业粉尘危害治理工作的通知》精神,结合公司实际,由公司领导带领各部室负责人及公司安全管理人员,于2014年5月10日对公司各区域开展了一次认真、细致的粉尘危害治理专项检查,现将自查、整改改情况报告如下:

一、公司成立了粉尘危害防治自查、自纠领导小组

1、组 长:葛志

副组长:王连龙、陈国敬、李军

组 员:孙德斌、段少春、于学明、金峰林、田宏、王永顺、王辉、张世元、吴恩奇、梅双贤、白志刚、白胡日查、银花

2、领导小组下设办公室在公司安全保卫部,孙德斌任办公室主任,负责粉尘危害日常防治工作。

3、明确了公司各车间作业场所粉尘危害防治工作中各部门的职责,对公司车间作业场所粉尘危害防治工作组成员及各相关部门进行了详细分工,责任明确,整改落实效果明显。

二、自查整改落实情况

1、制成车间当班上料工未佩戴防尘口罩。

责任人:白启茂

整改措施:要求上料工必须佩戴防尘口罩,未佩戴者禁止上料。

整改情况:已整改。

2、制成车间三层高浓度收尘器箱体有冒灰现象。

责任人:段少春

整改措施:立即对高浓度收尘箱体冒灰处进行密封,防止跑、冒、滴、漏。

整改情况:已整改。

3、放风收尘器内有一处收尘布袋已损坏。

责任人:段少春

整改措施:立即更换已损坏的收尘布袋。

整改情况:已整改。

4、包装车间袋装、放散装车处地面积灰较多。

责任人:孟国义

整改措施:立即清理包装装车处的积灰。整改情况:已整改。

5、辅材堆棚门口未设置防尘警示标牌。

责任人:王永顺

整改措施:在辅材堆棚门口设置“注意防尘”等字样的警示标牌。

整改情况:已整改。

6、熟料堆棚旁边设置的收尘器气缸已损坏。

责任人:段少春

整改措施:立即修复或更换已损坏的收尘气缸。

整改情况:已修复,整改完毕。

此次粉尘危害专项检查所查出的问题,公司领导高度重视并提出了整改意见,明确了责任部门、负责人,要求公司各部室领导及员工要提高认识,把粉尘危害防治措施落到实处,要有效预防和控制各车间作业场所粉尘危害,保障我公司所有从业人员的身体健康。

今后我们将继续加强公司各车间作业场所粉尘危防治工作,发现问题及时排查整改,切实从保障从业人员的健康和相关权益着手,扎扎实实搞好我公司的粉尘危害防治工作,确保粉尘危害防治工作顺利进行。

此报告

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