14年资质认定自查报告

2024-08-02

14年资质认定自查报告(共12篇)

篇1:14年资质认定自查报告

2014年资质认定自查报告

依据xxx市质量技术监督局x质监函[2014]102号文件的要求,我实验室于2014年6月13日至6月20日进行了自查。现将自查情况总结如下:

一、精心组织、重视落实

针对《2014年实验室资质认定专项监督检查工作实施方案》文件的要求,我实验室于2014年6月11日召开了专门会议,制定了自查计划及完成时间,将具体工作落实到人,确保按时保质的完成本次自查工作。

二、诚信自查

在本次自查工作中,我们根据本次自查内容的要求,依次逐项的进行了认证自查,并据实填写自查情况描述。特别针对质量体系运行中各文件的执行情况进行落实及对前一阶段工作进行了总结。

首先我实验室开展的检验检测工作合法、有效。我公司为独 立法人实验室,注册资金300万元整,资质认定的证书有效期至201x年x月x日。我公司一直秉承诚实信用的原则申报各项资质,同时在检验检测工作中贯穿这一原则,科学公正的出具检测报告。

其次通过对管理体系文件的严格遵守和执行,确保管理体系有效可靠运转。在日常工作中,我们严格按体系文件要求执行,确保各项工作做细,做实。加强内审,管理评审,同时利用外部监督评审的契机,进一步完善管理体系,对不符合项认真整改及时纠正,确保同类问题再次发生。

最后通过本次自查,质量保证条件的规范有效性得到了进一步验证。在本次自查工作中,比对自查条款,我们对质量体系文件的有效性进行了进一步验证,我公司组织机构清晰,人员分工明确,各项管理措施有效执行。确保我公司质量体系规范、有效运行。

三、及时总结,不断提升工作质量

在未来的工作中,我们将不断贯彻国家、省、市认监部门的管理精神,严格自我要求,不断提高自我质量风险防控意识和能力,将外部检查与日常自查相结合,确保公司管理体系运行的有效性,使公司的检测工作再上新台阶。

xxxxxxxx检测有限公司

2014年6月20日

篇2:14年资质认定自查报告

自 查 报 告

根据XXX质量技术监督局《关于做好2012实验室资质认定专项监督检查工作的通知》(X质监局发〔2012〕85号)文件要求,我中心极为重视,立即按照通知内容及《实验室和检查机构资质认定管理办法》、《实验室资质认定评审准则》和《食品检验机构资质认定评审准则》的相关要求,从遵守法律法规、诚信检测活动和完善管理体系建设、保障检测质量安全两大方面对实验室组织机构、检验过程管理、社会监督机制及内部质量管理等方面进行了全面细致的自查,并对自查中发现的问题进行了整改,现将自查情况报告如下:

一、遵守法律法规,诚信检测活动

1、XXX疾控中心属全额拨款卫生独立事业法人单位,法人证号:XXXXXX,组织机构代码证号:XXXXX。XXXX年X月X日通过实验室资质认定计量认证首次评审,证书编号:XXX;XXXX年X月X日通过实验室资质认定计量认证复评审,证书编号:XXXXX;XXXX年X月X日通过食品检验机构资质认定首次评审,证书编号:XXXXX。

2、经自查,我中心实验室从2009年以来,都严格按照资质认定核准范围向社会提供具有证明作用的数据和结果,未出现超出资质认定范围且带CMA标志的报告,建立了一整套防止商业贿赂和影响检测公正性的制度和措施,并经常性地对全体人员进行教育培训,在检测过程中未出现牟取不当利益和违规收费现象。有“保证公正性的程序”及“申诉、投诉(抱怨)处理程序”等,并进行宣贯和实施,无伪造检验数据和结果的行为。到目前为止,无申诉、投诉现象发生。

3、自查三份检验报告封面、正文和骑缝均正确加盖“南涧彝族自治县疾病预防控制中心检验专用章”,计量认证考核确认了三名授权签字人,食品检验机构资

质认定考核确认了二名授权签字人。

二、完善管理体系建设,保障检测质量安全

1、中心管理机构职责明确,能够做到按规履责。XXXX年X月建立了质量管理体系文件,包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录四个层次,各层次文件之间接口明确,已经三次修订。XXXX年X月根据《食品检验机构资质认定评审准则》的要求对体系文件进行了修订,质量手册增加了“第六章 实验室开展食品检验的技术要求”,程序文件增加了“食品检验工作程序”,并制订了食品检验的相关作业指导书和质量记录文件。体系文件内容覆盖评审准则的各个要素,能服务于实验室的质量方针和目标。

2、中心对技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员、质量控制室负责人、各检验室负责人、样品管理员等进行了任命,有任命文件;检验人员全部持证上岗。

3、经自查,中心每年开展一次实验室质量管理内部审核和管理评审,与计划相符,内审和管理评审中内容输入输出明确,审核出的不符合项按“不符合项纠正预防措施程序”及时进行了整改,并杜绝了不符合项的重复发生。对日常监督中发现的不符合项及时进行纠正,并制订有效的预防措施。

4、经对原子吸收分光光度计、分析天平及恒温培养箱进行抽查,我中心实验室的仪器设备管理制度齐全,制订了“仪器设备管理维护程序”、“检测仪器设备检定、校准程序”及“仪器设备运行检查程序”,仪器设备技术状态良好,正确使用了三色状态标识,能够按计划进行期间核查和检定/校准。实验室按照内部质量控制计划的要求,每年参加能力验证活动,2009年至2011年累计参加国家、省、州组织的质控考核和能力验证8次,其中考核结果不合格一项、能力验证有问题一项,已进行整改。

5、中心不断完善内部质量控制管理,按“要求标书合同评审程序”进行合同评审,按“样品管理程序”对样品进行流转、标识管理,使用有证标准物质和国家现行有效的标准方法进行检验/检测,按“检验报告管理程序”的规定有效控制报告的发送,按“记录管理程序”的要求管理所有的检验原始记录资料。经查看资料和现场考核,中心样品管理制度完善,标识清楚,流转过程记录齐全,但个别检验人员对样品管理的程序还不熟悉,针对这一情况,质控室已进行了多次培训和演练,现已全部熟练掌握。

6、中心制订了“实验室的环境设施要求及监控程序”,其环境条件基本能够满足检测技术的要求。

通过本次自查活动,使我中心在质量管理和检验行为中存在的问题得以暴露并得到及时改正,对质量管理水平的整体提高起到了非常大的促进作用。同时,实验室质量管理工作又是一项长期、系统、经常性的工作,我中心将在今后的工作中,以相关法律、法规为基准,经常性地开展自查自纠活动,不断提高质量管理的水平,为人民的健康服务。

篇3:14年资质认定自查报告

2014年资质认定获证实验室自查表

若实验室有多张资质认定(计量认证)证书的,适用时,可依次列明,使用同一份自查表填写自查情况。

篇4:14年资质认定自查报告

在过去的2015年里,我公司在检测工作方面取得了很大的成果,。

一、安检机构基本情况

我公司自2014年接任以来,主要承担机动车综合性能检测工作,现占地面积20余亩,其中检测车间平方米,拥有国内先进的全自动汽车检测设备台套;公司现有职工人,其中有人取得了检测员证,有人参加了内审员培训,全部员工均为高中(中专)以上学历,中级以上职称人;年检验能力为辆次;现有条件全部符合《实验室和检查机构资质认定管理办法》(国家质量监督检验检疫总局令第86号)的要求。我公司严格按照《营运车辆综合性能要求和检验方法》GB18565-2001和《机动车运行安全技术条件》GB7258-2012等法律法规的要求进行机动车检测工作。

二、机动车年检验车型及其数量等机动车安全技术检验业务开展情况

针对我县的机动车现状,严格按照标准进行检测工作,2015年1月1日截止到2015年12月31日已检测汽车辆,营业收入。未发生不检验出报告、纂改检验结果、漏检检验项目、出具虚假报告等违法违规行为。

三、在用检测设备的变更情况和计量器具检定或校准情况

根据我公司质量管理体系的2015计划和相关法律法规,公司现有的检验设备全部由安徽省计量院进行检定和校准,证书见设备档案。

四、检验人员培训、考核及变更情况

根据我公司质量管理体系的培训计划和省质监局等部门的要求,我公司在今年的下半年选派2名优秀员工参加省质监局的内审员培训。按照培训计划,加强对检测员的业务培训,并在6月份、9月份分别对全体检测员进行了考核,全部合格。应《山东省机动车维修检测人员从业资格培训考试管理工作方案》(鲁运〔2012〕4号)文件精神,特派两名人员参加汽车综合性能检测(车辆技术评估)技术人员继续教育培训。

五、投诉、异议处理情况

六、其他应当报告的事项

在2015暂未发现有投诉情况。

篇5:14年安全检查自查报告

为了强化我园的安全工作,增强教师和幼儿的安全意识,确保幼儿人身、饮食安全,保证幼儿快乐健康成长,我园针对自身情况进行详细周密的自查。现将自查情况汇总如下:

一、教职工充分重视,提高思想意识

我园成立了以园长为首的幼儿园安全工作领导小组,针对各项具体安全工作开展排查活动。同时召开全园教职工会议,要求所有教职工提高责任意识,增强安全常识,切实认识到幼儿安全工作的重要性,保证把幼儿园安全工作放在第一,让家长放心地将幼儿交到我们的手中。

二、消防安全工作管理

根据有关精神及规定,幼儿园集体对活动室、午休室、食堂等重点防火场所进行排查:幼儿园消防设施完善,消防通道畅通,对全园师生、保安人员等进行了广泛全面的防火安全教育,开展了一次消防演习活动,教育效果明显。针对家用电器的安全用途,进行了安全用电、节约用电的宣传教育,并且加大了相应的检查力度,确保幼儿园在正常用电的同时,节约能源,消除隐患。消除一切不安全的隐患。

三、园门口安全工作管理

门卫既是体现幼儿园形象的窗口之一,同时也是保障幼儿园安全的一道屏障,我园落实了上级要求,并经常对保安人员进行检查督促,使其做到了:

1、着装清洁、整齐,统一保安服饰;在园内不抽烟、喝酒;保持门卫室干净整洁。

2、拥有 “服务第一”的认识,对待幼儿和家长亲切友善,态度真诚。

3、对待突发事件,头脑冷静、反应灵敏,及时采取有效措施,以保证幼儿园的整体安全。

(1)对寻衅闹事、扰乱正常教育教学秩序的人员及时采取措施,并随时启动报警机制。

(2)对形迹可疑、不明身份人员、衣冠不整者,制止进入幼儿园内。(3)熟悉幼儿园消防设备地点,并能正确使用。

4、坚守岗位,不擅自离岗。

(1)早上幼儿来园和下午幼儿离园必须站园门口,提醒家长出示接送卡,以防冒领。

(2)细心观察周边环境,早晚发现幼儿独自出门要仔细询问,以防幼儿在幼儿园走失。

(3)早上晨检结束后,把大门锁上,遇到有人员进出,做到随时开门、锁门。

5、对待本职工作认真负责,一丝不苟。

(1)对外来人员要核对证件,并填写入园登记后方可让其进入。(2)大门锁上后,对幼儿园进行巡视,发现安全隐患及时解决并向幼儿园相关领导报告。

(3)合理安排自己包干地区的清扫,不在幼儿来园、离园的高峰时间做清扫等事宜。

四、接送、晨检、工作情况管理

幼儿园校车接送幼儿,幼儿园与司机及教师签订安全责任状,教师严格执行上班制度,认真清点幼儿,注意管理好坐车幼儿的上、下、乘坐安全。做好幼儿入园、带药、不安全隐患记录工作,防止漏失。9月1日起所有家长凭卡接送幼儿,对未带接送卡的家长,要求登记签字并注明原因,严格控制接送人员管理。如果幼儿无人接送,跟车的教师要负责到底,安全无误地将幼儿交给家长。对于未到园的幼儿,园务工作制度规定教师必须在家园联系登记上有文字记录,各班级老师要及时做好请假和缺勤幼儿的记录,并针对具体情况进行汇报,有异常情况应马上请示上级领导,以防各种大的传染病或其他特殊情况的蔓延。

五、食品卫生管理情况

幼儿园对食堂卫生情况进行了一次深入地检查,彻底清除卫生死角,对于各种不卫生的隐患和习惯及时进行处理更新。厨房工作人员认真学习和严格执行食品卫生法等文件的规定,并签订食品饮食卫生责任状。幼儿园加强对食品采购管理,确保所购食品卫生安全。存放食品的场所,外来人员不得接近;食品留样48小时,有专用留样冰箱并有专人负责管理。防止各类传染病的发生。

六、幼儿学习活动玩具管理。

幼儿园对校舍、室内设施玩具,进行检查。将各种游乐设施进行加固处理,对教具和玩具进行检查,室内桌椅进行了一次检修,彻底检查了班级的物品摆放,消除了隐患。

七、幼儿安全常识教育情况

各幼儿教师结合课堂教学对幼儿进行安全知识的渗透,让幼儿具备简单的防火、防电、防水、防病、防骗常识,并利用接送幼儿的时候与家长进行沟通,让家长配合幼儿园的教育工作。结合本次自查整改工作,我园在管理制度、校园设施、安全意识和安全措施等方面都进行了进一步的改进和完善。教师的安全意识也进一步加强,对各项安全工作和应急处理办法有了更深入地了解,幼儿将会在一个安全的、活泼的环境内健康、快乐地成长。

自检情况:

1、幼儿园房屋、户外活动场地、玩教具等经检查符合安全要求。

2、幼儿在活动时,有专人负责看护。

3、幼儿园配备了监控设备和保安人员,以加强幼儿园出入安全防范工作。

4、幼儿食品的采购按照标准严格执行。

5、对突发流行病和传染病制定有针对性地防范和措施。

6、定期组织教职员工学习,提高个人素质,无发生体罚及变相体罚幼儿的行为。

7、制定幼儿食品卫生安全管理制度并严格按照制度执行。

8、制定幼儿凭卡接送制度,老师凭卡放行,保证每位幼儿的人身安全。

9、办园条件符合有关规定,并持有教育部门颁发的办园许可证。

我们知道安全工作是一切工作中的重中之重,是一项常抓不懈的工作。我们会继往开来,继续努力,让全园师生“平平安安来幼儿园,平平安安回家去,平平安安抓教学,平平安安办特色园”。

篇6:资质认定评审整改报告式样

编写人:

审核人:

签发人:

XXX有限公司试验室

2010年5月11日

根据我单位的申请,实验室资质认定(计量认证)评审组受海南省质量技术监督局委派,依据国家认监委国认实函[2006]141号《实验室资质认定评审准则》,于2010年5月6日对我单位试验室环境进行现场查看,对检测人员进行提问、理论考试、操作考试和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合实验室资质认定(计量认证)评审准则的规定。对照“评审准则”,评审组认为我单位存在的不足有8项(基本符合项)。

(一)问题表述

1、沸煮箱放置位置不合理。

2、标准养护试块摆放位置不够。

3、建议适时参加实验室比对或能力验证试验。

4、关键设备操作人员未经授权。

5、有质量监督员任命文件,无质量监督记录。

6、原始记录有涂改现象,个别记录检测人员和审核人员未签名。

7、在开展内部审核活动时,个别条款的检查情况和检查结

果不一致。

8、管理体系建立起来后无宣贯学习记录。

(二)整改措施

针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由问题所在科室提出具体的整改措施,并经我单位计量认证工作组讨论同意,由相关科室负责整改措施的实施,具体整改措施如下:

1、检测组负责把沸煮箱重新摆放在正确位置。

2、检测组负责重新摆放标准养护试块,做到每一试块都达到摆放要求。

3、检测组负责编写比对与能力验证计划,并做到适时参加比对或能力验证试验。

4、试验室负责落实并授权相关的设备操作人员。

5、质量监督员负责填写质量监督记录。

6、检测组负责杜绝原始记录涂改现象,并保证检测人员和审核人员签名。

7、质量负责人负责内审个别条款检查情况与检查结果相一至。

8、质量负责人负责管理体系宣贯时,必须有宣贯记录。

(三)整改完成情况

我单位由相关室(组)负责人按照制定的整改措施对本室(组)存在的问题进行整改,质量负责人负责监督验证,并经技术负责

人确认。按照评审组的要求,对评审中发现的8个基本符合项,在规定的时间内完成了整改,整改结果已满足“评审准则”的有关规定,并报评审组长认可。

1、检测组已把沸煮箱摆放在正确位置。

2、检测组已把试块重新摆放,并达到相关摆放要求。

3、试验室已经编制比对与能力验证计划,并随时根据情况适时参加比对与能力验证检测。

4、试验室已经把没有授权的设备操作人员重新授权,并把授权文件添加到质量手册里。

5、质量监督员已按文件要求填写质量监督记录。

6、检测组已把有涂改的原始记录按规定更正,没有签名的都已签完名。

7、质量负责人已修改内审报告,个别条款的检查情况与结果全部一致。

8、质量负责人已把质量管理体系宣贯时的宣贯学习记录补齐。

评审组提出的8个基本符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表。

附表

现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表

篇7:实验室资质认定整改报告

(计量认证)

复查评审整改报告

编写人: XXX 审核人: XXX 签发人: XXX

抚顺县疾病预防控制中心 二〇一三年X月XX日

抚顺县疾病预防控制中心计量认证复查评审整改报告

省计量认证评审组:

根据我中心的申请,依据[2012]辽质监认函549-1号文件规定,辽宁省质量技术监督局认证处派出了3名评审员组成的评审组于2012年12月27日至12月28日对我中心进行计量认证复查的现场评审。

评审组认为我中心的管理体系文件完整,能够服务于质量方针。有完整的过程控制文件,在用的技术文件为现行有效的版本。管理体系运行基本有效,具备了申请的4 类 62 个参数的检测能力,同意推荐通过计量认证复查的现场评审。现场考核了 2 名授权签字人,1名技术负责人,考核合格,同意推荐。评审组按照《实验室资质认定评审准则》,认为我中心管理体系及检测管理存在6个整改项。

评审结束后,对评审中发现的不足,我中心领导非常重视,组织各责任部门和人员对不符合原因进行了分析,并制定了整改措施,并在规定的时间内,完成了整改工作。现将结果汇报如下:

1.针对“实验室不能提供按GB/T6682-2008分析实验室用水规格和试验方法,进行二级水验收的证明(基本符合4.5)”的整改。(1)原因分析

实验室基础管理薄弱,检验人员没有掌握实验用水、关键试剂等验收的理念。(2)纠正/纠正措施

①组织有关人员对方法标准进行学习; ②建立实验用水验收相关文件,并进行验收。(3)整改证明材料

①实验用水验收记录表格。附件1-1; ②实验用水验收记录复印件。附件1-2; ③实验用水检测记录(二级水)。附件1-3。

2.针对“2012的管理评审报告输出的决议缺少实施的责任主体和约定完成的时限。(基本符合4.11)”的整改。(1)原因分析

①对管理体系文件的学习、认识和理解不够;

②在管理评审过程中不能能够掌握管理评审的实质内涵。(2)纠正/纠正措施

①最高管理者、技术负责人和质量负责人等管理岗位人员加强对《评审准则》的学习,掌握要领;

②补充管理评审报告输出的决议实施的责任主体和约定完成的时限内容。

(3)整改证明材料

①管理评审输出改进措施复印件。附件2-1;

②改进措施证明材料。微生物科质量控制计划等复印件。附件2-2a~2d。

3.XXCDC/JCZ-WJ-005-2009《高压蒸汽灭菌器操作规程》缺少灭菌效果监控相关要求;流行病科缺少医院消毒卫生标准GB 15982-2012、医疗机构消毒技术规范WS/T367-2012的采样细则。(1)原因分析 ①微生物检验科对灭菌效果监控理解的不透彻,未按标准操作规程进行灭菌效果监控;

②流行病科未按新标准及时更新作业指导书。(2)纠正/纠正措施

①更新《高压蒸汽灭菌器操作规程》作业指导书,将灭菌效果监控的相关要求加入XXCDC/JCZ-WJ-005-2013《高压蒸汽灭菌器操作规程》作业指导书中;组织微生物检验科学习《高压蒸汽灭菌器操作规程》。②按照医院消毒卫生标准GB 15982-2012、医疗机构消毒技术规范WS/T367-2012更新作业指导书《医院消毒灭菌效果监测细则》相关采样部分。

(3)整改证明材料

①XXCDC/JCZ-WJ-005-2013《高压蒸汽灭菌器操作规程》复印件。附件3-1;

②XXCDC/JJX-LB-012-2013《医院消毒灭菌效果监测细则》作业指导书复印件。附件3-2。

4.实验室不能提供开展食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012、食品中铅的测定GB 5009.12-2010方法确认证据。

(1)原因分析

①中心质量管理者未能及时对《方法确认的程序》进行补充、修改; ②实验室没有进行过食品中志贺氏菌检验和食品中铅的测定。(2)纠正/纠正措施 ①补充修改了《方法确认的程序》;

②检验科按照标准进行食品中志贺氏菌检验和食品中铅的测定的实际检验操作并提供方法确认证据。(3)整改证明材料

①修改后的方法确认程序复印件,附件 4-1;

②对食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012方法确认材料,复印件,附件4-2;

③对食品安全国家标准 食品中铅的测定GB 5009.12-2010方法确认材料,复印件,附件 4-3。

5.实验室没有制定仪器设备的校准和/或检定(验证)、确认的总体要求。

(1)原因分析

对评审准则学习、掌握的不够,遗漏了有关内容。(2)纠正/纠正措施

①按《实验室资质认定评审准则》中关于量值溯源的要求制定《仪器设备校准和/或检定(验证)、确认的总体要求》作业指导书; ②按照要求对仪器设备校准和/或检定(验证)后填写确认记录加以确认。

(3)整改证明材料

①《XXCDC仪器设备校准和/或检定(验证)、确认的总体要求》作业指导书复印件。附件5-1;

②XXCDC仪器设备校准和/或检定计划周期表。附件5-2; ③仪器设备检定确认记录复印件。附件5-3。

6.实验室不能提供GZX-DH电热恒温干燥箱、SX2高温炉; HH.B11.420电热恒温培养箱、SHP-150生化培养箱、GNP-9270BS-Ⅲ型隔水式电热恒温培养箱检定/校准证明。(1)原因分析

①仪器管理员未能认真按照检定/校准计划和检定/校准证书时限提出仪器的检定/校准明细;

②设备使用人员未能按照《仪器设备控制程序》规定检查设备使用状态,使用中未能及时发现问题。(2)纠正/纠正措施

①组织仪器设备管理员、检验人员学习《仪器设备控制程序》,严格按照程序规定对在用检测仪器进行检定/校准和使用; ②委托市计量测试所对上述检验检测仪器进行检定/校准。(3)整改证明材料

GZX-DH电热恒温干燥箱、SX2高温炉、HH.B11.420电热恒温培养箱、SHP-150生化培养箱、GNP-9270BS-Ⅲ型隔水式电热恒温培养箱检定/校准证明扫描彩色打印件。附件6。

以上整改落实情况及相关材料是否符合要求,请审查。附:见证材料6个附件。

XXX疾病预防控制中心

二〇一三年X月XX日

见证材料-附件目录

附件1-1 带有受控标识的实验用水验收记录表格,复印件 附件1-2 实验用水验收记录,复印件

附件1-3 实验室用水检测记录(二级水),复印件 附件2-2 管理评审输出改进措施,复印件 附件2-2 改进措施证明材料,复印件

附件3-1 立式蒸汽消毒器操作规程作业指导书,复印件 附件3-2 医院消毒灭菌效果监测细则作业指导书,复印件 附件4-1 修改后 检测方法确认程序,复印件 附件4-2 志贺氏菌检验方法确认材料、复印件 附件4-3 食品中铅的测定方法确认材料、复印件

附件5-1 仪器设备校准和检定(验证)确认的总体要求作业指导书、复印件

附件5-2 XXX疾控中心仪器设备检定校准计划周期表、复印件 附件5-3 仪器设备校准证书确认记录、复印件 附件6-1 GNP-9270BS-Ⅲ恒温培养箱校准证书复印件 附件6-2 SX2箱式电炉校准证书封面复印件

附件6-3

篇8:实验室资质认定管理评审报告

管理评审的目的:对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审,确

保质量体系满足实验室资质认定评审准则的要求,使实验室的管理体系不断完善与改进。

管理评审的范围:公司各部门

管理评审的内容:质量方针、目标和质量体系文件的适用性;内审情况报告;

与质量体系相关的情况;日常管理有关问题等。

管理评审参加人员:经理、副经理、质量/技术负责人、各部门主任和有关人

员。

黑龙江路运工程检测有限责任公司于2007年10月23日在公司五楼会议室召开了2007公司管理评审会议,会议由秦培新经理主持召开,公司副经理、技术/质量负责人、各部门负责人和有关人员参加了会议。

会议听取了质量负责人吴春来关于内审工作情况的汇报,与质量体系运行相关的情况汇报,技术负责人赵艳明对试验工作及与技术有关的工作情况作了汇报,经理秦培新对日常管理的有关问题的汇报。听取汇报后,会议对以下内容进行了评审:

1、质量负责人关于内审工作情况汇报

2007年7月组织人员对质量手册、程序文件进行了改版,并已发布实施。对人员进行了宣贯学习、考核。

2007年10月18日—19日,公司内审组对我公司质量体系所涉及的全部要素进行了内审,内审组对试验报告、仪器设备挡案、现场考核试验人员等进行抽查。通过内审,审核组认为,我公司质量手册和程序文件内容基本满足实

管理评审报告

验室资质认定评审准则的要求。公司各部门基本能够按照质量体系文件要求执行。但也存在一些问题,内审组根据核查结果开具3份不符合项报告,各部门已整改完毕。

2、与质量体系运行相关的情况汇报

试验室工作人员在工作中能够严格按照质量手册、程序文件和试验的规程、标准要求进行工作。试验检测所用的规程、标准均为有效版本。试验数据真实、准确、有效,受到院设计处的一致好评,没有一例投诉,达到客户满 意。

3、关于质量方针、目标和质量体系文件的适用性

与会同志认为,我公司通过一段时间的质量体系运行和内审验证了质量手册中制定的质量方针、目标是可行的,符合我公司的实际情况是适用的。秦经理作了总结发言。由于各部门全力配合和努力工作,按照质量体系文件的要求,我公司的工作已渐渐步入了正轨,一切工作做到有章可依,按程序办事。同时,通过内审也发现了存在的问题与不足,希望各部门引起重视,采取预防和纠正措施避免问题发生。为了更好的使职工了解质量手册和程序文件,建议组织一次知识竞赛,使我公司的技术管理工作更上一层楼。

我们即将步入2008年希望各部门组织开展好本部门的各项工作,积极开拓市场,齐心协力为我公司发展作出贡献。

黑龙江路运工程检测有限责任公司

篇9:14年资质认定自查报告

责情况自查报告

移民办2014年党风廉政建设一岗双责情况自查报告

2014年移民办履行党风廉政建设“一岗双责”工作,在市委、市政府和市纪委的正确领导下,深刻领会中央、省、成都市和都江堰市有关会议精神,严格贯彻执行标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉战略方针,认真履行党风廉政建设“一岗双责”责任制,全面推进党风廉政建设和反腐败工作。现就一年来我办履行党风廉政建设“一岗双责”工作情况报告如下:

一、健全组织,强化领导责任

为确保党风廉政建设“一岗双责”的贯彻落实,推动各项工作的顺利开展,成

立了以办党组书记、主任为组长,副主任、为副组长,各科室负责人为成员的“一岗双责”工作领导小组。按照谁主管谁负责,坚持“一案双查、一岗双责”制度,形成办主要领导负总责,党组成员分工负责,科室具体负责抓落实的工作格局。

二、强化宣传学习教育,提高廉政意识 坚持党委中心组学习和每周一上午机关党员干部学习制度,深入贯彻学习党的十八大、总书记在十八届中央纪委二次全会上的讲话精神;先后学习了《中国共产党纪律处分条例》、《农村基层干部廉洁履行职责若干规定》以及中央、省、市一系列关于廉洁自律各项规定,并组织全办开展理想信念教育、法制教育、廉洁自律教育,教育和引导党员干部树立共产主义信念,切实提高广大党员干部责任意识和纪律意识,促使全体党员干部廉洁自律。

组织全体干部职工观看《阳光下的黑幕》、《苏联亡党亡国20年》等反腐倡廉

电教片,引导广大党员干部树立正确的权力观、价值观、利益观,从而使党员干部在思想上筑牢抵制腐朽思想侵蚀的牢固防线,增强了党员干部廉洁自律和拒腐防变的自觉性。

根据市上统一部署,集中开展了以“为民、务实、清廉”为主题的党群众路线教育实践活动。并组织全体干部职工系统学习了省委省政府的“十项规定”、成都市委市政府和都江堰市委市政府《关于贯彻落实十八届中央政治局关于改进工作作风,密切联系群众“八项规定”的实施办法》,及都江堰正风肃纪9+3规定,进一步增强了责任意识、服务意识和廉政意识。

三、强化党风廉政建设和反腐败工作 认真落实“一把手”“四个亲自”的要求,定期主持召开党风廉政建设和反腐败工作会议,始终把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作一起部署,一起落实,一起考核。

严格执行领导干部廉洁从政有关规定,完善领导干部廉洁自律有关制度,年初,班子领导干部成员、中层干部层层签订了《党员干部廉洁承诺书》、《党风廉政建设责任书》,逐项落实党风廉政建设领导责任分工。在工作中加强监督检查,使各项工作扎扎实实得到落实。

将反腐倡廉理论学习纳入党组中心组理论重点学习范畴,将遵守政治纪律纳入领导班子民主生活会、领导干部述职述廉和党风廉政建设责任制考核,严格执行党风廉政建设责任制,强化责任考核和责任追究。

结合中央关于“八项规定”的相关要求,严格“三公”经费使用,2014年除正常的公务接待外,没有高消费、乱消费,也没有假公济私消费的情况,全年公务接待费比去年同期减少37%;公车运行费用严格实行定点维修、定点加油、统一保险规定,并如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。全年公务用车费比去年同期下降了20%。

四、强化作风建设,转变工作作风 结合党的群众路线教育实践活动,建立完善了《首问责任制度》、《机关工作廉政制度》、《行政过错责任追究制度》、《公务接待及发票报销制度》等23项规章制度,整改规范了各项工作流程,提高工作透明度,进一步规范工作纪律、工作作风、工作效率建设,真正做到以制度来管权、管事、管人的体制机制。大力整治机关慵懒散等风气工作。围绕重点移民项目的推进、重要时段干部作风,抓好监督检查,对于发现的问题严格问责,解决了干部履职不力,作风不实、效能不高、纪律不严等问题。继续深化“民情日记”、“乡村夜话”、“阳光政务—民情直通热线”活动,在移民搬迁安置乡镇公开移民政策咨询、移民上访和移民举报热线,真正做到政务公开、政策透明,阳光接受群众监督;促进移民系统干部作风进一步转变,保障移民工作务实高效。

五、进一步规范了移民后扶项目管理工

为了确保移民后扶资金规范、安全、高效运行,我办规范了移民后扶项目管理工作,一是明确项目申报内容。要求各乡镇申报内容与新农村建设密切结合,以基础设施和村级公共服务和社会管理为重点,因地制宜,分类实施,切实保障申报项目符合移民安置区经济社会发展需求。二是强化项目管理。要求各乡镇必须完善项目规划设计、预算、立项、评审、监理等相关手续;凡是程序不规范,资料不齐的项目一律要求不予开工;施工过程中要求项目负责人加强管理和全程监督,确保项目按时保质完成。三是加强项目督查。要求任何单位和个人不得挪用移民后期扶持资金,及时完善相关报账资料,确保项目完工一个,结清一个。针对个别乡镇推进项目缓慢,报账不及时等问题,要求及时开展自查,查漏补缺,完善档案资料,并提出整改计划。对没有在规定时间内完成项目的乡镇,我办原则上不再安排新的项目。

六、严格执行廉洁自律各项规定

2014年我办严格按照党中央关于加强廉政建设的一系列指示精神,严格执行市委、市政府关于党风廉政建设有关规定,不断加强自身建设,管好班子、带好队伍。一是深入学习党的十八大十八届三中、四中全会精神、党中央、国务院关于加强党风廉政建设、深入开展反腐败斗争的有关文件规定,不断改造世界观、人生观和价值观,加强政治修养,提高防预风险的能力;二是在廉政建设中始终以高标准、严要求规范干部职工的行为,把党风廉政建设责任制和《廉政准则》的要求贯穿于工作生活的全过程;三是认真贯彻落实《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》和《中共中央纪委关于厉行勤俭节约、反对奢侈浪费的有关规定》精神,严格执行不收受有关单位和个人的现金、有价证券和支付凭证等有关规定,坚决遵守领导干部收入申报制度、个人重大事项报告制度,发扬艰

篇10:实验室资质认定复评审审查报告

整 改 报 告

编制人:刘刚

审核人:王亮一

签发人:陈磊

连云港市苏港汽车综合性能检测中心

二○一二年八月二十日

省评审组的各位领导和专家于2012年7月26日~27日根据《实验室资质认定评审准则》的要求对我中心进行现场考核复评审。根据实际复评审情况,指出了六点不足需要改进完善。

评审过程中,评审组对中心的检测工作和内部管理体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定,对中心管理体系建设、实验室管理等方面存在的一些不符合准则要求的方面给予了明示。我单位全体员工充分认识到我们的所为,有一些方面不符合实验室资质认定评审准则的要求,这次评审组给我们明示后,我们全员努力,对于评审组提出的不符合项/观察项进行了认真纠正,同时提出了纠正措施,并认真落实,使之行之有效。现整改工作已基本完成,特报告如下。

一、强化责任,任务到人。

现场复评审一结束,我中心即于7月27日下午召开公司全体人员会议,将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见,逐条深入分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并分解落实到具体责任人,同时明确整改完成期限。7月30日中心又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。

二、集中精力,认真梳理,确保每一项整改都按时保质完成。

根据整改计划和要求,组织技术力量制定具体整改措施,抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪,对责任人提交的整改结果进行验证和有效性评价。

根据评审组的要求,对评审中发现的6个不符合项/观察项,已在规定时间内完成了整改,整改结果满足《实验室资质认定评审准则》的有关规定,并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下:

1、需整改章条号:5.1.4⑴问题表述:未对新上岗人员按准则的要求实施监督。⑵整改计划:由综合办公室负责,技术负责人协助,对新上岗人员集中培训考核,以及对现场操作的熟练程度进行观察,于8月3日前完成监督要求。

⑶整改措施:由综合办公室安排监督员对新上岗人员进行监督,从检测现场观察新上岗人员的操作过程、关键环节、操作步骤,检测方法等方面进行。

⑷整改结果:2012年8月3日完成考核监督。对新上岗人员按准则的要求实施了监督,上岗人员达到了上岗要求。

2、需整改章条号:5.2.6

⑴问题表述:现场检测区域未有路试车辆检测通道指示标志、安全警示标识。

⑵整改计划:由综合办公室负责,安全科组织人员协助,于8月4日前完成对路试车道重新划线、喷字,并加装安全警示标识。

⑶整改措施:由办公室组织人员加装安全标识和喷写指示标志。同时对安全负责人进行了批评,要求安全负责人加强安全知识学习,同时要求对站内安全检查要及时到位。

⑷整改结果:2012年8月4日全部完成到位。路试车辆检测通道指示标志、安全警示标识制作安装完成,符合要求。

3、需整改章条号:5.3.3(1)

⑴问题表述:现场发现排气污染物测量作业规程是GB14761.6-1993标准,没有按标准GB18285-2005及时更新。

⑵整改计划:由办公室负责,质量负责人和技术负责人协助,于8月15日前完成对作业指导书按照最新版进行重新印刷修订。

⑶整改措施:经质量负责人申请,把新版本作业指导书提供给印刷公司进行重新修订印刷,要求相关负责人加强责任心,避免以后出现同样的错误。

⑷整改结果:作业指导书按照最新标准修订完成。作业指导书引用标准为最新标准。

4、需整改章条号:5.4.6

⑴问题表述:东部分站检测仪器设备未进行状态标识。⑵整改计划:综合办公室负责,计量设备科和东部分站负责人协助,于8月5日前组织人员对检定合格后的所有设

备贴上有效标识。

⑶整改措施:由计量设备科组织人员,对检定合格后的所有设备贴上有效三色标识。办公室要求相关负责人加强评审准则的理解和学习,并且组织人员参加省质量技术监督局组织的内审员培训,以加强质量体系的监督。

⑷整改结果:2012年8月5日对检定合格后的所有设备都贴上有效标识。检测仪器设备状态标识到位。

5、需整改章条号:5.5.3(2)

⑴问题表述:未能提供有效期内花纹深度尺、轮胎气压表检定证书。

⑵整改计划:由综合办公室负责,计量设备科协助,于8月15日前负责将检测设备送连云港市计量测试所进行检定,并取得检定证书。

⑶整改措施:由计量设备科负责将检测设备送连云港市计量测试所进行检定。综合办公室要求相关负责人把所有检测设备的检定有效期制作一个表格,以便引起充分注意,并且要求负责人加强责任心,对即将到期的检测设备及时提出检定申请。

⑷整改结果:仪器经连云港市计量测试所进行检定,于2012年8月13日完成检定,并取得检定证书。

6、需整改章条号:5.8.1(2)

⑴问题表述:检测报告中制动力单位daN为非法定计量

单位。

⑵整改计划:由技术质量室负责,与软供应商联系,对控制软件进行修正,于7月30日前完成修改。

⑶整改措施:向软件提供商提出问题,要求软件提供商修改软件,把检测报告中制动力单位改为标准单位。同时要求相关负责人认真学习计量单位,以及对GB7258的学习。并且要求相关负责人加强对软件供应商提供的产品进行认真审查,杜绝此类现象的发生。

⑷整改结果:软件供应商对软件修改后,检测报告中的计量单位全部使用了法定计量单位。

三、整改结果

篇11:14年资质认定自查报告

资质认定专项监督检查自查总结

根据《关于2011年度实验室资质认定专项监督检查情况的通报》精神,我中心对照通报内容开展了自查行动。

安顺市农产品质量安全监督检验检测中心于2007年正式成立(安市编【2007】34号),2009年通过计量认证。现拥有气相色谱【岛津GC-2010】一台,FPD、ECD检测器各一个以及相关附属仪器。人员编制7名,实有人员7名,其中专业技术人员6人,工勤人员1名。目前开展的检测项目为甲胺磷等20种农药(详见资质认定附表)残留检测。

对照《通报》中存在的问题逐一检查,现将自查情况总结如下:

1、法制意识

我中心在日常业务学习中均强调相关法律法规的宣传学习,中心相关措施到位,能保证检测的公正性。

2、内审工作质量

能够按计划开展内部审核工作,能够在内审中发现实际工作中存在的问题与不足,并能按照内审要求改正。

3、监督工作

监督工作在程序上有一定的缺点,因为人员少,岗位设

置不充分,监督工作操作性差。我中心将会针对这一情况及时作出调,争取使监督工作走向正轨。

4、标准查新

由于开展的业务范围小,相关标准使用不多,能够及时追踪标准的更新。

5、质量控制

能够严格按照质量控制程序开展质量制活动。

6、样品管理

样品管理严格按照操作规程操作。

安顺市农产品质量安全

监督检验检测中心

篇12:14年资质认定自查报告

认定

整改报告

编写人:

审核人:

签发人:

XXX机动车检测有限公司

20XX年XX月XX日

根据我公司的申请,资质认证评审组根据XXX省XX市质量技术监督局[20XX]0XX号文件要求,于20XX年XX月XX日对我公司申请资质认定项目进行了现场评审。评审组依据《检验检测机构资质认定评审准则》及《检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求》对我公司检测环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核,进行了检验能力现场考核试验,并对质量管理体系的运行情况进行了全面检查。按照《检验检测机构资质认定评审准则》及《检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求》的要求,评审组认为我公司已经建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了资质认证所规定的条款。组织管理、检验检测机构环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行等基本符合认证评审准则的规定。按照《检验检测机构资质认定评审准则》及《检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求》的要求,评审组认为我公司还存在有XX项不符合,需进行整改。

(一)整改要求

1、《评审准则》4.2.1 检验人员的劳动合同需在备案机关备案。

2、………………3、4、5、(二)原因分析

1、对《评审准则》4.2.1理解不深,未能及时在劳动局备案劳动合同。

2、3、………

(三)整改计划与措施

针对评审组在本次评审中发现的问题,我公司从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由问题所在部门提出具体的整改措施。且公司经理亲自组织质量、技术负责人负责整改措施的具体实施,具体整改计划与措施如下:

1、由综合办负责,在20XX年XX月XX日前到社保局,将劳动合同备案。

2、……………….(四)整改完成情况

按评审组提出的整改要求,在认真学习的基础上,针对不足进行了严格的整改,由综合办负责监督验证,并经公司经理、质量负责人和技术负责人确认。按照评审组的要求,对评审中发现的XX个不符合项,在规定时间内完成了整改,据体整改完成情况如下:

1、由综合办负责,已到劳动局,将劳动合同备案。详见佐证材料附件1。

2、…………..。

目前已完成评审组提出的整改要求,上报评审组长认可。我公司领导携全体员工愿将此次资质认定评审整改工作作为一次契机,努力学习各项业务知识,建立健全严格规范的质量体系,努力提高检测质量,使得工作尽善尽美,争取为成为一流的检验检测机构,为公众提供一流的服务。

XXX机动车检测有限公司

20XX年XX月XX日

附件1

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